Sąskaitų korespondencija

Serebro Serebro 2697
2019-12-16 15:27 Serebro

KALANKE rašė:

Gita1 rašė:
Kai pristato sąskaitą (ir matau kvite, kad mokėta įmonės kortele) vedu D 6 K 4430.
Kai pamatau išraše, kad pinigus nurašė vedu D 4430 K 271.
Jokių papildomu dokumentų nevedu.
Avansines pildau tik tada kai jis moka savo pinigais.

Aš iki šiol taip pat dariau, bet galvojau kad neteisingai. Reiškiasi darysiu kaip ir Jūs.

Viskas priklauso nuo programos galimybių. Su abiem variantais praktikoje esu susidūrusi. Man patogesnis yra per 2445
I
Inga0119 87
2019-12-17 15:43 Inga0119
Sveiki , kurioje sąskaitoje parodyti su projektu susijusių išlaidų apmokėjimą? Įmonė vykdo darbuotojų mokymus. Dalį patirtų išlaidų apmoka agentūra. D27 (pinigai) , o kreditas?
irmoske irmoske 5445
2019-12-19 10:32 irmoske

Inga0119 rašė:
Sveiki , kurioje sąskaitoje parodyti su projektu susijusių išlaidų apmokėjimą? Įmonė vykdo darbuotojų mokymus. Dalį patirtų išlaidų apmoka agentūra. D27 (pinigai) , o kreditas?

O kaip buvo registruojamos tos patirtos išlaidos?
Tad išlaidas ir kredituokite.
T
tatjana2 17
2019-12-20 11:37 tatjana2
Laba diena. Gal kas galėtų padėti su atgaliniu lizingu :( būčiau labai dėkinga!!!
2018.03 mėn. buvo įsigytas ekskavatorius už 3000 eur. Likutinė vertė 2019.11.30d. sudaro 2450,22 eur. 2019.11.14d. buvo sudaryta su banku atgalinio lizingo sutartis, pagal kurią ekskavatorius parduodamas bankui už 20000 eur.+pvm, viso 24200 eur. ir tą pačią dieną yra perkamas iš banko už 20000 eur.+pvm, viso 24200 eur.

Kokia būtų korespondencija parduodant turtą bankui ir perkant iš banko. Kaip Pelno deklaracijoje turės būt uždeklaruotas šis sandoris? Iš anksto dėkoju!
A
AgneAA 160
2019-12-24 11:07 AgneAA
Laba diena,

Gal galite padėti. Niekaip nesuprantu, kokia sąskaitų korespondencija turi tokioje situacijoje:
Pagal nuomos sutartį su FA sutarta, kad nuomininkas padaro patalpų remontą ir nemoka nuomos mokesčio. Nuomos mokestis įskaitomas kas mėnesį iš sukauptos remonto sumos.
Gaunasi, kad nuomotojas gauna kas mėnesį pajamas natūra.
Įrašai apskaitoje daryti 2018 m. D 6 kl. K 291.
Nuomos sąnaudų GPM neišskaitytas ir nedeklaruotas.
Kokia būtų to GPM korespondencija. Deklaracijas už 2018 m. tikslinsiu dabar
Gita1 Gita1 8371
2019-12-24 12:20 Gita1
Pajamos natūra? smile
A
AgneAA 160
2019-12-24 12:57 AgneAA
Na taip, pajamos natūra. Bet kokia korespondencija? :)
O
ol7 23
2021-10-21 15:24 ol7
Laba diena.
Mūsų įmonė apmokėjo kitos įmonės sąskaitą. Vėliau išrašėm įmonėi skolininkei PVM SF ir išskyrėm tą suma.Kokia būtų sąskaitų korespondencija?Ačiū
igu igu 191
2021-10-22 13:13 igu

ol7 rašė:
Laba diena.
Mūsų įmonė apmokėjo kitos įmonės sąskaitą. Vėliau išrašėm įmonėi skolininkei PVM SF ir išskyrėm tą suma.Kokia būtų sąskaitų korespondencija?Ačiū

Manau, kad ne sąskaitą turėjote išrašyti, o pasirašyti trišalės užskaitos aktą.
Gita1 Gita1 8371
2021-12-30 08:40 Gita1
Mėnesio pirmą dieną bankas nusirašo paslaugų mokestį už praeitą mėnesį. Operacijos turinyje matosi, kad čia už praeitą mėnesį. Ar nekreipiat dėmesio ir dedat į einamojo mėnesio sąnaudas (net ir sausio mėnesį) ar visgi rodot apskaitoje, kad čia ano mėnesio sąnaudos?
I variantas 2021-12-01 D 63121 K 2710 7 eur.
II variantas 2021-11-30 D 63121 K 491 - 7eur; 2021-12-01 D 491 K 2710 - 7 eur.
Smulkmena, bet norisi, kad būtų teisingai.
gyvate gyvate 1445
3 2021-12-30 08:57 gyvate
Jei jau labai norite-už gruodžio mėnesį traukite į gruodį (nors išraše sausio mėnesį įrašyta). O kituose mėnesiuose tai jau tikrai nežaisčiau.
igu igu 191
2021-12-30 11:58 igu

gyvate rašė:
Jei jau labai norite-už gruodžio mėnesį traukite į gruodį (nors išraše sausio mėnesį įrašyta). O kituose mėnesiuose tai jau tikrai nežaisčiau.

Čia nuo norų nepriklauso. Jeigu sausio mėn. sumokėta už gruodžio mėn. paslaugas - iškelti reikia.
holdingas holdingas 6996
2021-12-30 14:22 holdingas
Sveiki. Kokios būtų sąskaitų korespondencijos, kai draudimas pagal kasko draudimą padengia žalą?
gyvate gyvate 1445
2021-12-30 14:34 gyvate
1 variantas
* Pagal VAS- užsipajamuojate išlaidas į 6 klasę. Kai gaunate draudimo išmoką- mažinate 6kl sąnaudas. Metinėje PLN204 tos sumos bus ir neapmokestinamos pajamos ir neleidžiami atskaitymai (svarbiausia to neužmiršt).
2 variantas
* tiems kuriems su atmintimi biški nekaip- užsipajamuojame išlaidas į 6 klasę : ta dalis, kuri bus kompensuojama draudimo- į neleidžiamus atskaitymus, likusi dalis- į leidžiamus. Gavus draudimo išmoką- dedame į 5 kl- neapmokestinamas pajamas. Pildant metinę PLN204- viskas aišku, bet yra vienas bet.... jei taikote 5% pelno mokesčio tarifą, ir taip vesite apskaitą- ta suma pateks į Jūsų pajamas ir galite peržengti riba tarp 5 ir 15%.
Šiaip turėtų Jūsų apskaitos politikoje būti apsirašymas, kaip tai pajamuojate.
L
leliuks 1622
2022-01-14 14:08 leliuks
Pirktos staklės .Gautas invoisas. Užpajamavau: D 24466 Susigrąžintinas PVM iš užsienio, D 2060 Turtas, skirtas parduoti, K 443 Skolos tiekėjams. Gauname invoisą (kreditinę ) iš užsienio PVM sumai, ir tą PVM grąžina į sąskaitą. Dabar apskaitoje kaip parodyti tą kreditinę PVM-ui: gal D-24466 K -443?
L
leliuks 1622
2022-01-15 21:26 leliuks
Turbut kažką negerai parašiau. smile
Saule65 Saule65 1697
2022-01-16 15:57 Saule65
D443
K24466
L
leliuks 1622
2022-01-18 09:41 leliuks
Laba diena. Kreditinę įvedžiau, viskas gavosi. Dabar kai įkrito į banką pinigai (tas grąžintinas PVM). D 2714 K ką kredituoti?, nes 24466 klasė užsidarė.
L
leliuks 1622
2022-01-18 09:53 leliuks
Eiliškumą parašysiu kaip viskas yra :
Gavimas:
D 24466 K 443 192,25
D 2060 K 443 823,20
Gavimas kreditinės:
D 443 K 24466 192,25
Gavimas į banką
D 2714 K -neįsisivaizduoju. smile
igu igu 191
1 2022-01-18 12:55 igu

leliuks rašė:
Laba diena. Kreditinę įvedžiau, viskas gavosi. Dabar kai įkrito į banką pinigai (tas grąžintinas PVM). D 2714 K ką kredituoti?, nes 24466 klasė užsidarė.

Gavus permoką į sąskaitą D27 K443.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui