Tax.lt narys N-pippi

N-pippi
Tax.lt narys nuo
2014-12-18
Miestas / vietovė
Vilnius
N-pippi
forume parašė 495 žinučių

Naujausios žinutės:

2024-04-30 11:25 Bendra » Komandiruotė » #1440820

Kristiana__ rašė:
Tai registruojat gi priskaičiuotus dienpinigius, o tada juos išmokat.
Galvoju dabar, kad man reikia pradžiamokslio su komandiruotėm, nes suabejojau visai. Buhalterinėj pažymoj paskaičiuoju, kiek 05 mėn. dienpinigių bus. Tarkim 1050. Juos išmoku 05 mėn. žinodama, kad daugiau dienpinigių tą mėnesį nemokėsiu. 1050-465=585. Į rankas 05 mėn. sumoku 353,92. Tadą tą sumą 585 prijungiu prie 05 mėn. darbo užmokesčio žiniaraščio ir deklaruoju SoDrai iki 06 15. Likusią neapmokestinamų dienpinigių dalį 465 sumoku irgi gegužę. Apskaitoj darau įrašą D6/K4 465 sumai 05 data. Paprašysiu dar kantrybės su manim, nes jaučiuosi kaip kokia žmonių žinių išnaudotoja.
2024-04-30 11:01 Bendra » Komandiruotė » #1440818

Kristiana__ rašė:
Nu dar kartą pabandysiu paaiškinti, nors ir Irmutė prisijungė prie mokymų :)
Juk rašote - "Kovą išmokėjau 980 ir 1050". Tai juk gaunasi, kad per mėnesį 2030 EUR, tuos skaičiukus sudėjus, ar ne taip ? Galit mokėt ir kasdien po 100 EUR, bet, pasibaigus mėnesiui, skaičiuojat, kiek iš viso per kalendorinį mėnesį išmokėjot dienpinigių ir tada nuo bendros sumos minusuojat neapmokestinamus dienpinigius. Ne nuo kiekvieno mokėjimo, o nuo bendros kalendorinio mėnesio.
Jau aišku, kad nuo bendros sumos neapmokestinamus minusuoju. O dabar dėl neapmokestinamų apskaitos. Kai juos išmoku, taigi turiu prieš tai juos registruot?
2024-04-30 10:17 Bendra » Komandiruotė » #1440816

irmoske rašė:
Kaip kolegė jau išdėstė aukščiau, Išmokėjote kovą 2030 EUR dienpinigių. Iš jų 465 EUR turi būti neapmokestinami, likę 1565 - turi būti apmokestinami, pridedant prie kovo mėn. DU.
Jūs padarėte 1100 (515+585) apmokestinamų ir 930 (2x465) neapmokestinamų...
Prasta mokinė, kad reikia dviejų mokytojų, bet labai Jums dėkinga. Regis, po truputį aiškėja. Dabar pagalvojau, kad aš kažkur su korespondencijom gal negerai darau. Kai pridedu prie DU, tai viskas aišku. O aš dar darydavau D6/K2435 priskaitydama tuos neapmokestinamus 465 sumai kas mėnesį.
2024-04-30 09:57 Bendra » Komandiruotė » #1440814
Ne visai taip. Kovą išmokėjau 980 ir 1050, bet išmokėdama nuo kiekvienos sumos numinusavau po 465 ir apmokestinau kaip DU. Tai gavosi, kad žmogus gavo apmokestintų (980-465) ir (1050-465) ir po 465 du kartus jau be apmokestinimo. Nu kaip man nedašyla.
2024-04-30 08:59 Bendra » Komandiruotė » #1440812
Ačiū,Kristiana. Aš Jums nusibosiu, bet nedašyla nors tu ką, kaip taisyt. Už 02 buvo priskaičiuota dienpinigių 980, už 03 buvo priskaičiuota dienpinigių 1050. Juos visus mokėjau 03 mėnesį, nuo kiekvienos sumos neteisingai numinusavus po 465 (nustatytas DU 930). Tai gavosi 515 apm. už 02 ir 585 apm. už 03. Ir dar tą patį 03 mėn. išmokėjau neapmokestinamų 465*2 (žinau dabar, kad reikėjo tik vieną kartą).
Priminsiu, kad nustatytas DU 930. Va ir neišmąstau, kokią sumą taisant pridėt prie 03 mėn. DU žiniaraščio. Galvoju (980+1050)-465=1565? Bet kažkur mintis pakimba ir neišrišu, nes ta du kartus išmokėta 465 suma mane glumina. Kur ją dėt? Jau nebesmagiai jaučiuosi, taip Jus kankindama.

2024-04-29 19:20 Įvairūs » Pranešimų SoDrai tikslinimas. » #1440810
Turiu teikti pt dėl SAM 3SD. Priežastis - apskaitos klaida. Reikia tikslinti 3 mėnesius. Ar SoDra prašys kokių papildomų paaiškinimų/dokumentų?
2024-04-29 17:33 Bendra » Komandiruotė » #1440809
Kristiana, dar noriu vieną klausimą užduot (tą patį per tą patį :)). Balandžio mėn. komandiruotė buvo 04 11-04 25. Priskaičiuota dienpinigių 1050, kurie išmokėti balandžio 9 (daugiau dienp.išmokų šį mėnesį nėra) – 465 neapmokestinamų ir 585 apmokestinamų. Į balandžio DU žiniaraštį prie DU keliauja 585? Sorry, kad kartojuosi, bet prieš teikiant pt, noriu būt tikra.
2024-04-29 15:32 Bendra » Komandiruotė » #1440806

Kristiana__ rašė:
Taip, turėjote deklaruoti vasarį :)
Dar pasitikslinsiu, kad nepridirbčiau dar ko. Sudedu su vasario DU ir SoDrai deklaruoju iki kovo 15? Aš, mat, pamaniau, kad dienpinigiai SoDrai deklaruojami pagal priskaitymą, kaip ir DU. Niekada neteko taisyti SoDros deklaracijų. PT, turbūt, reikės teikti? Ačiū, Jums, labai už pagalbą
2024-04-29 14:34 Bendra » Komandiruotė » #1440804
Dar iškilo klausimas. Sunerimau, ar gerai rodydavau SoDrai? DU žiniaraštyje aš rodydavau pagal komandiruotės datą. Tarkim, komandiruotė sausį, jos visi komandiruotpinigiai išmokėti vasarį. Tai aš tuos apmokestinamus sudėdavau su sausio DU ir deklaruodavau SoDrai kaip sausio priskaitymus. Avansų mėnesiu į priekį nesu mokėjus. Turbūt turėjau SoDrai deklaruoti kartu su vasario DU, jei jau išmokėjau vasarį tuos dienpinigius?
2024-04-29 14:15 Bendra » Komandiruotė » #1440802

irmoske rašė:
Žiūrėkite dienpinigių išmokėjimo momentą.
Per mėnesį išmokėtus dienpinigius lyginam su DS nustatytu DU. Kas viršiją tuos 465, tą apmokestiname. Juk ne visada visa suma sumokama prieš komandiruotę.
Kartais taip galima netgi išvengti apmokesnimo... (aišku, jei sitaucija dažna, bus įtartas mokesčių vengimas...)
Paprašysiu dar truputį kantrybės. Nesu tikra, ar gerai supratau tą lyginimą su nustatytu DU. Tai jei gegužės pradžioj išmokėsiu, tarkim, tik 140,00 dienpinigių, tai jų ir neapmokestinsiu. O jei gegužės pab. dar sugalvosiu išmokėt 910,00, tada apmokestint (910+140)-465=585?
2024-04-29 11:48 Bendra » Komandiruotė » #1440798
Padėkit susigaudyti dėl apmokestinamų ir neapmokestinamų dienpinigių. Nustatytas DU 930, vadinasi, dienpinigiai, viršijantys (930/2=465) apsimokestina. Balandį už 15 dienų buvo priskaičiuota 1050 dienpinigių. Apmokestinu 1050-465=585, kuriuos pridedu prie DU ir susimoku, sodrą, GPM.
Dabar darbuotojo komandiruotė išsitęsia per du mėnesius – 2 dienas bus gegužę ir 13 dienų birželį. Dienų skaičius kaip ir balandį. Už gegužę bus 140 dienpinigių, o už birželį 910. Ar gerai galvoju, kad tie gegužės dienpinigiai nebus apmokestinti, o birželio dienpinigius apmokestinsiu nuo 445 (910-465).
Mane sukonfūzija tai, kad dienų skaičius tas pats, o gaunama suma skiriasi ir darbuotojas gauna į rankas daugiau antru atveju. Gal per du mėnesiusi išsitęsusius komadiruotpinigius sudėt ir apmokestint?
2024-04-03 12:47 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1440685

zydraake rašė:
Sveiki. SF be PVM išrašyta pagal individualios veiklos pažymą dirbančio žmogaus. Koks PVM kodas pagal klasifikatorių? PVM100?
IŠ VMI puslapio:
Vadovaujantis PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo ir pateikimo taisyklėmis[1] (toliau – Taisyklės) PVM mokėtoju registruotas apmokestinamasis asmuo, pildydamas i.SAF PVM sąskaitų faktūrų registrus privalo pateikti:
Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre:
Iš Lietuvos PVM mokėtojų gautas PVM sąskaitas faktūras (įskaitant kreditines/debetines PVM sąskaitas faktūras);
2024-03-26 10:05 Bendra » GPAIS » #1440663

GPAIS_mokymai rašė:
O kodėl pas jus tai vyksta pakuočių tiekimas į rinką, tai nutrūksta.
Galima iš naujo registruotis, tačiau tada jau yra komplikuota su prekiniais vienetais, nes sąrašas bus naujas.
Buvom eksportuotojai, dabar teikiam tik paslaugas. Veiklos pobūdis tiesiog pasikeitė.Ir nebūna taip, kad tai vyksta, tai nutrūksta.
2024-03-25 19:57 Bendra » GPAIS » #1440659

GPAIS_mokymai rašė:
Jei nebevykdoma veikla susijusi su pakuočių tiekimu, reikia išsiregistruoti iš GII savado. Nuo tada nereiks teikti apskaitos ir ataskaitos.
O jei vėl prireiktų, ar registracija greita ir paprasta? Nebepamenu, kaip ten reikėjo registruotis anksčiau.
2024-03-25 14:23 Bendra » GPAIS » #1440653
Jau antri metai kaip nevykdom veiklos, kai reiktų pildyti GPAIS. Bet kadangi esam registruoti sąvade dėl pakuočių, tai vis pildau ir pateikiu tuščias ataskaitas. Gal kas žinot, ar reikia tuščias iš viso teikti?
2024-02-19 13:07 Bendra » Vel komandiruotė... » #1440473

N-pippi rašė:
Direktorius komandiruotėj užsienyje 02 08 -02 21. Vasario 16 šventinė diena. Ar tai kažkaip įtakos skaičiavimus? Ar tiesiog pridėti papildomą dieną prie atostogų (darbuotojas sutinka), o komandiruotpinigius skaičiuot už 14 dienų, paliekant įprastą darbo užmokestį?

Pati paklausiau, pati atsakysiu. VDI konsultavo, kad jei darbuotojas tą dieną nedirbo, tai papildoma atostogų diena neprisideda.
2024-02-19 10:04 Bendra » Vel komandiruotė... » #1440468
Direktorius komandiruotėj užsienyje 02 08 -02 21. Vasario 16 šventinė diena. Ar tai kažkaip įtakos skaičiavimus? Ar tiesiog pridėti papildomą dieną prie atostogų (darbuotojas sutinka), o komandiruotpinigius skaičiuot už 14 dienų, paliekant įprastą darbo užmokestį?
2024-01-31 16:00 Programinė įranga » Rivilė » #1440231

Snaiga rašė:
kaip suvedate sąskaitas, kai sąskaita yra šių metų, o prekė ar paslauga priklauso praeitiems metams?
12.31 D6-100/K449-100
Sąskaitos išrašymo data D2441- 21 D 449-100/K443 -121
2024-01-29 18:02 Programinė įranga » Rivilė » #1440216

N-pippi rašė: Pas mane vienas atvejis, kad skrydžio bilietai USD, o apmokėta atskaitingo asmens iš asmeninės sąskaitos NOK.
Pati paklausiau, pati atsakysiu. USD sąskaitą vesti kaip pirkimą, o jos apmokėjimą pasidaryti iš atsk. asmens sąskaitos, kurios valiuta NOK. O valiutų perskaičiavimą kaip įprastai - per debitorines/kreditorines operacijas.
2024-01-22 15:49 Programinė įranga » Rivilė » #1440173

Paula rašė: Oi, labai daug klausimų vienoje vietoje. Gal į PM?
Jei nesunku būtų čia parašyti, tai ir kiti galėtų pasinaudoti patarimais, bet suprantu, kad daug rašymo ir visiems laikas brangus.
2024-01-19 12:41 Programinė įranga » Rivilė » #1440151

Paula rašė:
Išlaidas, patirtas komandiruotėje per pirkimus, per kodą.
Paula, gal dar pagelbėsit? O išlaidas (bilietai, skrydžiai ir t.t) vesdama kaip kodą per pirkimus vedate kaip valiutinius dokumentus ar iškart eurais? Pas mane vienas atvejis, kad skrydžio bilietai USD, o apmokėta atskaitingo asmens iš asmeninės sąskaitos NOK.
2024-01-18 12:21 Bendra » Nekilnojamas turtas » #1440139

burukas rašė:
Laba diena,
Pildau nekilnojamojo turto deklaraciją.Įmonė nuomoja patalpas iš fizinio asmens tų patalpų savininkai vyras ir žmona į deklaraciją abu rašyti ar vieną
Rašau abu, padalindama vertę per pusę.
2024-01-12 16:27 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1440078

Gita1 rašė: Kai jau esi pvm mokėtojas ir gauni sąskaitą už gruodžio mėnesį (pvz 100 eur +21 eur pvm), tai kaip atrodo korespondencijos? Man su tuo pvm nesigauna niekas..
12.31 D6-100/K449-100
Sąskaitos išrašymo data D2441- 21 D 449-100/K443 121
2024-01-05 13:36 Programinė įranga » Rivilė » #1440027

Paula rašė:
Aš pasivadinau TIEKĖJAS ir žinau kas tai per klientas ;).
Ačiū darkart.
2024-01-05 12:54 Programinė įranga » Rivilė » #1440025

Paula rašė: Išlaidas, patirtas komandiruotėje per pirkimus, per kodą.
Esu užsivedusi vieną klientą visoms smulkmėms: viešbučiai, taxi, auto bilietai ir pan.
Gerų darbų.

Ačiū labai, Paula. O kaip pavadinot tą klientą smulkmėms? Susivedus per kodą, iškart darote apmokėjimą per atskaitingą asmenį? Turite susikūrę atskiras subsąskaitas dienpinigiams ir smulkmėms?
2024-01-05 11:53 Programinė įranga » Rivilė » #1440020
Bandau rasti Rivilės gide kaip apskaityti komandiruotes, bet nerandu. Jei yra neapmokestinamų komandiruočių, kaip jas patogiau būtų susivesti - per pirkimo kodą ar kaip kitaip? Norėtųsi nepasimesti, nes gi reikės metų gale deklaruot (DU modelio pas mane nėra). Pasidalinkit patirtim.
2023-09-29 10:58 Gyventojų pajamų mokestis » TURTO DOVANOJIMAS. Mokesčiai, deklaravimas ir t.t. » #1439465

gyvate rašė:
Ir dabar nereikia, bet deklaravus nereikės paskui įrodinėti iš kur gavot pinigus pvz butui ar namui.

A, supratau.
2023-09-28 16:30 Gyventojų pajamų mokestis » TURTO DOVANOJIMAS. Mokesčiai, deklaravimas ir t.t. » #1439463

gyvate rašė:
Nuo 1500 iki 14500 turi būti rašytinė, virš 14500 notarinė. Deklaruoti rekomenduoju, nes kitaip gali kilti VMI klausimai, iš kur vaikas gavo pinigus (suprantama jeigu Jūs dovanotojas galite pagrįsti irgi pinigų kilmę).
Ar klystu, ar kas keitėsi - iš šeimos narių gautų piniginių lėšų deklaruoti juk nereikėdavo?
2023-06-26 11:03 Apskaita & Auditas » Akcininkų įnašai nuostoliams padengti » #1439057
Įmonė, kurioje akcininkas ir direktorius tas pats asmuo, kurį laiką neturi pajamų, bet dirba su nauju projektu, kuris, aišku, irgi 100% negarantuoja, kad bus išvystytas. Akcininkas norėtų išsaugoti įmonę ir įnešti įnašą nuostoliams padengti vidury finansinių metų. Ar taip galima? Lėšos būtų naudojamos būtinoms išmokoms – SoDrai, DU, ryšio paslaugoms. Kaip paskolos forminti nenori, nes jei ir projektas įsivažiuos, gali užtrukti, kol viskas stotų į vėžes.
2023-05-11 11:14 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1438835

Snaiga rašė:
Laba diena,mano vienas tiekėjas nenuima sąskaitos imas sistemoje. Ji yra išrašyta mūsų vardu, bet nepriklauso mums, nes administratorės suklydo. Bet, po daugelio prašymų ir maldavimų, isafe ši sąskaita vis dar tebekaba ir niekas jos nenuima.
Ar yra buvę jums tokių situacijų ir ar man reikia imtis kokių nors papildomų veiksmų apsisaugojimui?
Laiškus esu išsisaugojusi, o daugiau nežinau ką dar galiu padaryti.
Ačiū už nuomones.

Citatos iš VMI puslapio:
Klausimas: Jei kryžminio sutikrinimo metu nustatytas neatitikimas iš verslo partnerio pusės, ar reikia informuoti mokesčių mokėtoją, kad pataisytų?
Atsakymas; Ne, nereikia. Kryžminio sutikrinimo paslauga yra skirta mokesčių mokėtojmas, todėl jie patys vertina neatitikimus ir sprendžia, ar reikia tikslinti registrus.
Aš nusiųsčiau jiems suderinimo aktą.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui