Individualios įmonės savininko įnašo grąžinimas

A
astser 23
2008-09-11 13:36 astser
Laba diena,
Turiu tokį klausimą: kokiuose dokumetuose galima rasti individualios įmonės savininko išsėmimą iš pelno? Jeigu savininkui yra grąžinamas jo įnašas, ar tai priskiriama jo pajamoms? smile
juvaira juvaira 242
2008-09-11 13:53 juvaira
Išmokėjimo dokumentuose - banko arba kasos.
Grąžinamas savininko įnašas prie pajamų nepriskiriamas. Jo nereikia deklaruoti.
A
astser 23
2008-09-11 20:31 astser
Ačiū už atsakymą :)
Bet dabar paklausiu truputį iš kitos pusės. Kaip atrodo savininko atlyginimas? Per tą patį savininkui grąžinąmą įnašą, ar dar yra kaip kitaip atspindima ir kokiuose dokumentuose?
L
Loreta13 30842
2008-09-11 21:43 Loreta13
Savininko atlyginimas yra pelnas, kurį uždirbo jo įmonė ir savininkas tą pelną ar jo dalį pasiima.
zydrutez zydrutez 1038
2008-09-12 09:00 zydrutez 2011-09-11 05-57

astser rašė: Ačiū už atsakymą :)
Bet dabar paklausiu truputį iš kitos pusės. Kaip atrodo savininko atlyginimas? Per tą patį savininkui grąžinąmą įnašą, ar dar yra kaip kitaip atspindima ir kokiuose dokumentuose?

savininkas gali pasiimti ir jei nėra pelno, tačiau ta suma bus apmokestinama 24 procentų pajamų mokesčiu
A
astser 23
2008-09-14 21:35 astser 2011-09-11 05-57
Tai išeina taip:
a) jeigu grąžinamas savininkui įnašas, šios jo pajamos nedeklaruojamos ir mokesčių nuo jų mokėt nereikia;
b) už pajamas iš amokestinamojo pelno, kurios viršija metinį , bet neviršija apmokestinamojo pelno atėmus pelno mokestį, reikia mokėti GPM 15%;
c) už pajamas, kurios viršija apmokestinamąjį pelną - 24%.
Ar visais šiais atvejais savininkui piniginių lėšų išmokėjimas parodomas per KIO?
L
Loreta13 30842
2008-09-14 21:41 Loreta13 2011-09-11 05-57

astser rašė: Ar visais šiais atvejais savininkui piniginių lėšų išmokėjimas parodomas per KIO?
Nebūtinai.
Galima ir iš sąskaitos čekių knygele paimt, galima kortele išsigrynint.
Svarbiausia - parodyt apskaitoje, kad tai savininko vienoks ar kitoks išėmimas.
A
astser 23
2008-09-14 21:48 astser
Dėkui už informaciją smile
xvijox xvijox 988
2008-09-15 09:16 xvijox
Jei per metus savininkas išsiima(kaip savo atlyginimą) suma pvz.58 000Lt. tai metų gale tą sumą minusuoju iš gauto pelno, o savininkas tą išimtą sumą kokioje deklaracijuoje ir iki kada turi deklaruoti ????
L
Loreta13 30842
2008-09-15 09:18 Loreta13 2011-09-11 05-57

xvijox rašė: savininkas tą išimtą sumą kokioje deklaracijuoje ir iki kada turi deklaruoti ????
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
2008-09-16 11:51 buhalteryteee
sveiki, gal galite padeti del individualios imones apskaitos?
savininkas teigia, kad per metus jam priklauso 25 000 lt. (kaip atlyginimas) Jis kalba apie tuos 25 000 lt., kurie yra kaip lengvata del gauto pelno apmokestinimo (pvz. imones pelnas 60000 lt - 25000 lt. ir kaip suprantu pelno mokesti skaiciuojams tik nuo 35000 lt. ?) Problema yra tame, kad buhalterijoje nera jokiu irasu, kad savininkas kada nors butu issiemes bent lita kaip atlyginima. kiek jis gali issiimti per metus kad neapsimokestintu 15 %? ( tuos 320x12 ?) o jei issiima daugiau tada kaip suprantu iki geguzes 1 d. turiu deklaruoti kaip B klases pajamas ir sumoketi 15 %? ir kokia yra saskaitu korespondencija apskaitoje?
tikiuosi supratot ko noriu paklausti. man tai labai svarbu. aciu uz atsakymus
Petronele Petronele 18328
2008-09-16 12:29 Petronele 2011-09-11 05-57

buhalteryteee rašė: savininkas teigia, kad per metus jam priklauso 25 000 lt. (kaip atlyginimas) Jis kalba apie tuos 25 000 lt., kurie yra kaip lengvata del gauto pelno apmokestinimo (pvz. imones pelnas 60000 lt - 25000 lt. ir kaip suprantu pelno mokesti skaiciuojams tik nuo 35000 lt. ?)

Dėl apmokestinimo suprantat teisingai. Šiaip jau savininkui priklauso visas pelnas, tai jo uždirbti pinigai, o kaip jie apmokestinami išėmus čia jau kitas klausimas.

buhalteryteee rašė: Problema yra tame, kad buhalterijoje nera jokiu irasu, kad savininkas kada nors butu issiemes bent lita kaip atlyginima. kiek jis gali issiimti per metus kad neapsimokestintu 15 %? ( tuos 320x12 ?) o jei issiima daugiau tada kaip suprantu iki geguzes 1 d. turiu deklaruoti kaip B klases pajamas ir sumoketi 15 %?

Atlyginimas jam nepriklauso, tai jei jis pinigų neėmė, nėra ir jokių įrašų.
Neapmokestinama yra 12 dydžio suma, išimta iš apmokestinto pelno. Jei savininkas niekur daugiau nedirba, gali prisitaikyt dar MNPD+MPNPD. Deklaruot privaloma kiekvieną savininko išimtą litą, jei tai ne savininko įnašo susigrąžinimas. Įmonė deklaruoja teikdama iki kitų metų 02.01 deklaraciją FR0471, savininkas - iki 05.01 pajamų deklaraciją ir pats susimoka GPM jei reikia.

buhalteryteee rašė:
ir kokia yra saskaitu korespondencija apskaitoje?

Priklausys nuo to, kas per pinigai išimti.
2008-09-16 12:47 buhalteryteee
aciu uz atsakymus.
dar vienas klausimelis.
per 2007 m. imones pelnas 220 000 ar gali savininkas 2008 m issiimti pvz 70 000 ir iki kada reiketu deklaruoti? iki 2009.02.01? ir kokia butu saskaitu korespondencija?
Petronele Petronele 18328
2008-09-16 13:00 Petronele 2011-09-11 05-57

buhalteryteee rašė: aciu uz atsakymus.
dar vienas klausimelis.
per 2007 m. imones pelnas 220 000 ar gali savininkas 2008 m issiimti pvz 70 000 ir iki kada reiketu deklaruoti? iki 2009.02.01? ir kokia butu saskaitu korespondencija?

Gali. Deklaruot iki 2009.02.01, o paskui jau pats savininkas iki 2009.05.01.
Korespondencija:
K kasa/bankas
D pelno sąskaita
zydrutez zydrutez 1038
2008-09-16 13:25 zydrutez
[quote="buhalteryteee"]sveiki, gal galite padeti del individualios imones apskaitos?
savininkas teigia, kad per metus jam priklauso 25 000 lt. (kaip atlyginimas) Jis kalba apie tuos 25 000 lt., kurie yra kaip lengvata del gauto pelno apmokestinimo (pvz. imones pelnas 60000 lt - 25000 lt. ir kaip suprantu pelno mokesti skaiciuojams tik nuo 35000 lt. ?)

pelno mokestis skaičiuojamas nuo visų 60000,00 tik nuo 25000 - 0 procentų, o nuo 35000 - 15 procentų ir tai tik tuo atveju jei:
2) vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono litų, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25 tūkstančių litų sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi apmokestinamojo pelno dalis - taikant 15 procentų mokesčio tarifą, išskyrus atvejus, nustatytus šio straipsnio 3 dalyje. Ši taisyklė galioja individualioms (personalinėms) įmonėms, tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir komanditinėms (pasitikėjimo) ūkinėms bendrijoms.

Komentaras

1. Individualių įmonių, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų 25 tūkstančių litų per mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalis apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalis – taikant 15 procentų mokesčio tarifą, jeigu jos atitinka visas šias 3 sąlygas:
- vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių ir
- mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono litų, ir
- neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų.
J
juolita 1205
2008-09-16 13:31 juolita
Ir dar nereikia pamirsti, kad "lengvatiniai" tarifai netaikomas , jei:
"3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos:
1) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų vienetų (individualių (personalinių) įmonių) dalyviai;
2) vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetams, kuriuose vieneto (individualios (personalinės) įmonės) dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);
3) vienetams, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų);
4) vienetams, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų)."
2008-09-16 15:24 buhalteryteee
aciu, sita jau zinojau :)
M
Monicute 211
2009-11-28 11:30 Monicute
Laba diena.

Pertvarkant II i UAB nebuvo pakankamai lesu kasoje, todel savininkas inese 4000 Lt (apskaitoje parodytas kaip savininko inasas). Dabar po pertvarkymo UAB savininko inasu suma yra 14000 Lt, taciau akcinis kapitalas 10000 Lt. Ar galima savininkui issiimti tuos 4000 Lt ir kaip tai padaryti teisingai (kurioje 4 kl saskaitoje jie turetu atsispindeti)? Aciu uz atsakyma.
Rainis Rainis 15057
2009-11-28 12:26 Rainis 2011-09-11 06-30

Monicute rašė: Laba diena.

Pertvarkant II i UAB nebuvo pakankamai lesu kasoje, todel savininkas inese 4000 Lt (apskaitoje parodytas kaip savininko inasas). Dabar po pertvarkymo UAB savininko inasu suma yra 14000 Lt, taciau akcinis kapitalas 10000 Lt. Ar galima savininkui issiimti tuos 4000 Lt ir kaip tai padaryti teisingai (kurioje 4 kl saskaitoje jie turetu atsispindeti)? Aciu uz atsakyma.

Sudarant pertvarkymo balansą, savininko įnašai turėjo atsirasti sąskaitoje 448 Kitos mokėtinos sumos.
Grąžinti be jokio apmokestinimo, aišku, galima.
K
kamitas 2
2010-01-26 16:23 kamitas
sveiki, turiu klausimų:ar individualių savininkų įnašai forminami kaip ir atskaitingo asmens ir paskuj jam grąžinama?ir kai išsiima atlyginimą rodome kaip pelną 3 klasėje?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui