domar rašė:
Sveiki,
užpildžiau PLN deklaraciją. Pajamų neturėjom, tik sąnaudos. Surašiau viską į reikiamas eilutes. Kadangi buvo tik įkurta įmonė, tai įmonės steigimo išlaidas deklaracijoj įrašiau, kaip išlaidas nemažinančias pelno.
Dabar tas nuostolis deklaracijoje ir nuostolis įmonės apskaitoje skiriasi. Ar kažkaip až turiu apskaitoje padaryti kokį tai įrašą, kad joje matytųsi tas mokestinis nuostolis? Ar nieko nedarome, o kitais metais šitus neleidžiamus atskaitymus iš 2011 metų vėl naudoti reikės PLN deklaracijoje?
ačiū padėjusiems...nežinau, ar čia aiškiai išdėsčiau savo klausimą...
Į PLN deklaraciją žiūrėkite tik kaip į lentelę pelno mokesčiui apskaičiuoti. Dar ji reikalinga tam, kad turėtumėme (bet tik pačioje deklaracijoje, ne apskaitoje) mokestinį pelną arba mokestinį nuostolį. Mokestinį nuostolį ateinančiais finansiniais metais bus galima panaudoti apmokestinamajam pelnui sumažinti - tik tam.
O apskaita yra apskaita - kokį joje gavote pelną ar nuostolį, toks yra, PLN užpildymas jam jokios įtakos jūsų atveju neturi.Nereikia jokių įrašų apskaitoje.
O apie 2011 metų neleidžiamų atskaitymų naudojimą 2012 metų deklaracijoje, tai čia jau pati turbūt supratote, kad nesąmonę sugalvojote. 2012 metų deklaracijoje rašysite jau 2012 metų neleidžiamus ar dar kokius atskaitymus.