Soltau rašė:
Sveiki, perpardavėme prekes. Tiekėjas blogai išrašė prekių kiekį (per daug), ir mes tą kiekį išrašėme pirkėjui. Todėl dabar pirkėjas grąžino prekes (kreditinę išrašėme) o tiekėjui grąžinome prekes (debetinę išrašėme). Ir yra problema su debetine, išrašant ją užsipajamuoja prekių suma į sąskaitą 2040G, ir likutį DK rodo 96 (suma), nors turėtų būti 0, kaip sudangstyti ar kažką blogai darau? Debetinę tiekėjui rašiau per pirkimų grąžinimus.
Ir dar vienas klausimas ATASKAITOS/FINANSINĖS ATASK./DETALIOS SĄSK.KORESP kodėl negalima atidaryti to lango? Ar visiems taip ar tik man?
Štai dėl likučio 2040G, tai čia FIFO prekių judėjimo subtilybės. Pabandysiu pavyzdžiu paaiškinti:
1. Perkam pirmą partiją prekių Preke1 kiekis 1vnt, kaina 5€ iš tiekėjo Tiekejas1
2. Perkam antrą partiją prekių Preke1 kiekis 1vnt kaina 5.50€ iš tiekėjo Tiekejas2
1. Parduodam vieną vienetą. Nesvarbu, kuria prekę fiziškai paėmėte iš sandėlio, bet apskaitos programoje FIFO būdu iš sandėlio nusirašo seniausia pirktą prekė, t.y. ta už 5€ pirkta iš Tiekejas1
2. Grąžinam iš pirmos partijos pirktas prekes, jų kaina Tiekejas1 faktūroje 5€, bet mūsų apskaitoje sandėlyje tos prekės nebėra! Yra tik antros partijos prekės, kuriu savikaina yra 5,50€, tai štai apskaitoje nusirašys savikaina 5,50€, o į grąžinimo skirtumų sąskaitą paklius 0,5€, kuriuos per kitas neanalitines operacijas nurašot kur jums patinka.
Jei norit to išvengti (nors nėra tam jokio reikalo), tai tas prekės, kurias grąžinsit iš karto perkeliat į kitą sandėlį (kol dar nebuvo jokių pardavimų! ). Arba nurašydami prekės naudokite pasirinkimą, iš kokios partijos nurašysite. Bet taip sugriausite FIFO prekių judėjimo metodą, kuris yra privalomas naudoti (na nebent jums leidžiama kiti metodai).