Finvalda

Benas Benas 2093
2018-03-08 11:48 Benas

Soltau rašė:
Laba diena,

Finvaldoje niekur nerandu, kaip išsitraukti konkrečios sąskaitos korespondencijas su kitomis, kad būtų iš DK Sąskaitų aktyvumo ataskaita. Kiek skaičiau to Finvaldoje nėra, yra tik BŽ. Bet čia skaičiau buvo prieš 10 metų temoj rašyta, gal kas pasikeitė ar tikrai nėra?

O kokiu tikslu jums reikalinga matyti korespondencijas?
Bingo Bingo 753
2018-03-08 16:15 Bingo

Soltau rašė:
Laba diena,

Finvaldoje niekur nerandu, kaip išsitraukti konkrečios sąskaitos korespondencijas su kitomis, kad būtų iš DK Sąskaitų aktyvumo ataskaita. Kiek skaičiau to Finvaldoje nėra, yra tik BŽ. Bet čia skaičiau buvo prieš 10 metų temoj rašyta, gal kas pasikeitė ar tikrai nėra?


Bendrasis žurnalas -> BŽ su sąskaitų likučiais.
L
liucijus 1
2018-03-12 18:19 liucijus
Sveiki,
Finvaldos programa nustojo jungtis prie serverio, rasho:
"...not exist more vacant workplaces or Finvalda licensing control service not activated".
Bandziau ir serveri perkraut - nepadejo.
Gal kas turi sprendima?
2018-03-19 11:25 bebenciukas
sveiki, gal kas galite padėti iš 2021 sąskaitos turi perkelti į tarpinę sąskaitą sumą kaip tai padaryti?
2018-03-19 11:25 bebenciukas
kas tai yra tarpinė sąskaita
Bingo Bingo 753
2018-03-20 09:05 Bingo
aiškiau formuluokite klausimus. Dabar turbūt niekas nesuprato, ko jums reikia, ir ką jūsų sąskaitų numeriai simbolizuoja. Atminkite, kad bet kuri įmonė gali susigalvoti savo numeraciją ir ten laikyti belenkokias sumas ir suteikti belenkokią prasmę.
2018-03-20 09:25 bebenciukas
Ačiū, jo ne kažką surašiau, bet radau atsakymą į savo klausimą smile
S
Soltau 23
2018-03-23 11:34 Soltau 2018-03-23 14-19
Sveiki,
ATASKAITOS/FINANSINĖS ATASK./DETALIOS SĄSK.KORESP kodėl negalima atidaryti to lango? Ar visiems taip ar tik man?
Bingo Bingo 753
2018-03-23 14:39 Bingo

Soltau rašė:
Sveiki, perpardavėme prekes. Tiekėjas blogai išrašė prekių kiekį (per daug), ir mes tą kiekį išrašėme pirkėjui. Todėl dabar pirkėjas grąžino prekes (kreditinę išrašėme) o tiekėjui grąžinome prekes (debetinę išrašėme). Ir yra problema su debetine, išrašant ją užsipajamuoja prekių suma į sąskaitą 2040G, ir likutį DK rodo 96 (suma), nors turėtų būti 0, kaip sudangstyti ar kažką blogai darau? Debetinę tiekėjui rašiau per pirkimų grąžinimus.
Ir dar vienas klausimas ATASKAITOS/FINANSINĖS ATASK./DETALIOS SĄSK.KORESP kodėl negalima atidaryti to lango? Ar visiems taip ar tik man?


Štai dėl likučio 2040G, tai čia FIFO prekių judėjimo subtilybės. Pabandysiu pavyzdžiu paaiškinti:
1. Perkam pirmą partiją prekių Preke1 kiekis 1vnt, kaina 5€ iš tiekėjo Tiekejas1
2. Perkam antrą partiją prekių Preke1 kiekis 1vnt kaina 5.50€ iš tiekėjo Tiekejas2
1. Parduodam vieną vienetą. Nesvarbu, kuria prekę fiziškai paėmėte iš sandėlio, bet apskaitos programoje FIFO būdu iš sandėlio nusirašo seniausia pirktą prekė, t.y. ta už 5€ pirkta iš Tiekejas1
2. Grąžinam iš pirmos partijos pirktas prekes, jų kaina Tiekejas1 faktūroje 5€, bet mūsų apskaitoje sandėlyje tos prekės nebėra! Yra tik antros partijos prekės, kuriu savikaina yra 5,50€, tai štai apskaitoje nusirašys savikaina 5,50€, o į grąžinimo skirtumų sąskaitą paklius 0,5€, kuriuos per kitas neanalitines operacijas nurašot kur jums patinka.

Jei norit to išvengti (nors nėra tam jokio reikalo), tai tas prekės, kurias grąžinsit iš karto perkeliat į kitą sandėlį (kol dar nebuvo jokių pardavimų! ). Arba nurašydami prekės naudokite pasirinkimą, iš kokios partijos nurašysite. Bet taip sugriausite FIFO prekių judėjimo metodą, kuris yra privalomas naudoti (na nebent jums leidžiama kiti metodai).
blackgate blackgate 3815
2018-03-28 13:27 blackgate
Laba diena,

Niekaip nesuprantu, kaip galima pakeisti tiekėjo skolos sąskaitą tam tikroms operacijoms. Man reikia perkelti sumas iš išankstinių mokėjimų tiekėjui į depozito sąskaitą. Ar apskritai galima taip padaryti?
N
nuora 19
2018-03-28 14:05 nuora
Sveiki,
Ar mikro finvaldoj galima kažkaip padaryti pardavimą su 96 str. PVM, kad PVM suma nekeliautų į skolą? Su pirkimais viskas aišku.
J
Julija1 4
2018-03-29 08:26 Julija1
Sveiki
gal turėjote situaciją perkant IT, kai neužsidaro tarpinė sąskaita 1299 (saskaita -> IT - nėra korespondencijos)
Pagelbėkit kas galit, nes nepadarau balanso :)
N
nuora 19
2018-03-29 08:54 nuora
[quote=Julija1]
Sveiki
gal turėjote situaciją perkant IT, kai neužsidaro tarpinė sąskaita 1299 (saskaita -> IT - nėra korespondencijos)
Pagelbėkit kas galit, nes nepadarau balanso :)

Sveiki, IT turi būti netarpinė sąskaita, o ten kur priklauso jei tai pvz. transportas tai transporto įsigijimo savikaina. Kai naudojama "IT-nėra korespondencijos" tai ir korespondencija nesidaro nes imama ta pati sąskaita į kurią užpajamuotas IT ir ten lieka.
J
Julija1 4
2018-03-29 12:27 Julija1
[quote=nuora]
[quote=Julija1]
Sveiki
gal turėjote situaciją perkant IT, kai neužsidaro tarpinė sąskaita 1299 (saskaita -> IT - nėra korespondencijos)
Pagelbėkit kas galit, nes nepadarau balanso :)

Sveiki, IT turi būti netarpinė sąskaita, o ten kur priklauso jei tai pvz. transportas tai transporto įsigijimo savikaina. Kai naudojama "IT-nėra korespondencijos" tai ir korespondencija nesidaro nes imama ta pati sąskaita į kurią užpajamuotas IT ir ten lieka.

Aš naudojau (Saskaita ->IT su korespondencija), bet apskaitoje neužsifiksavo jokia korespondencija, čia ir klausimas kilo - ką daryti? (2016 metais analogiškai pajamuojant viskas persikėlė)

2018-04-12 14:35 taskeliuke
Sveiki,

klausimas del PVM marzos nuo naudotu automobiliu.'


Perkame naudotus automobilius, juos parduodame. PVM skaičiuojame nuo maržos. Pirkimus - pardavimus atliekame kaip iprasta per operacijas. Kaip i programa suvesti marzos pvm?

K moketinas PVM
Kas debete? 5000 pajamos?
2018-04-12 14:42 taskeliuke
Sveiki,

kitas klausimas del detaliu nurasymo. Situacija yra tokia: prekiaujame naudotomis dalimis ir naudotais automobiliais.

2040 automobiliu saskaita (vedu kaip prekes)
2040/1 yra detaliu saskaita, kurios tipas yra KITA. Prekiu apskaita yra sumine, metu gale nurasau savikaina ir viskas.

TAČIAU... reikia is tos detaliu saskaitos (2040/1) nurasyti prekiu (suma), nes is jos metala reikia pajamuoti. Ji veliau parduodame. Logiskai gaunasi, jog nurasome detales is sandelio, parduodame kaip metala. Per nurasymus/pajamavimus nesigauna.
Bingo Bingo 753
2018-04-12 23:31 Bingo

blackgate rašė:
Laba diena,

Niekaip nesuprantu, kaip galima pakeisti tiekėjo skolos sąskaitą tam tikroms operacijoms. Man reikia perkelti sumas iš išankstinių mokėjimų tiekėjui į depozito sąskaitą. Ar apskritai galima taip padaryti?


pirkimas su tinkamu operacijos tipu (kur nurodom skolos sąskaitą), perkam tarpinę sąskaita. Po to tarpinę sąskaitą užskaitoje uždarom su operacija, kurią norim iškelti.
Bingo Bingo 753
2018-04-12 23:32 Bingo

nuora rašė:
Sveiki,
Ar mikro finvaldoj galima kažkaip padaryti pardavimą su 96 str. PVM, kad PVM suma nekeliautų į skolą? Su pirkimais viskas aišku.


PVM suma nulis, spausdinam su tinkamu faktūros šablonu (kuris pats paskaičiuoja PVM).
Bingo Bingo 753
2018-04-12 23:38 Bingo

taskeliuke rašė:
Sveiki,

kitas klausimas del detaliu nurasymo. Situacija yra tokia: prekiaujame naudotomis dalimis ir naudotais automobiliais.

2040 automobiliu saskaita (vedu kaip prekes)
2040/1 yra detaliu saskaita, kurios tipas yra KITA. Prekiu apskaita yra sumine, metu gale nurasau savikaina ir viskas.

TAČIAU... reikia is tos detaliu saskaitos (2040/1) nurasyti prekiu (suma), nes is jos metala reikia pajamuoti. Ji veliau parduodame. Logiskai gaunasi, jog nurasome detales is sandelio, parduodame kaip metala. Per nurasymus/pajamavimus nesigauna.


na klausimas tikrai neaiškus. Pradžiai išsiaiškinkit teoriją, sąskaitų korepsondecijas, o tada galima pereiti prie operacijų užfiksavimo apskaitos programoje.
J
JA13 11
2018-04-19 14:14 JA13
Sveiki kolegos, ar yra galimybe Finvaldoje saskaitas israsyti anglu kalba? smile
Gal zinote kur pakeisti nustatyma?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui