Buhalterinė pažyma

G
Gintarike 106
2003-11-20 08:46 Gintarike
Kokiais atvejais rašoma buhalterinė pažyma? (kur pasiskaityti?)
A
angelka 2790
2003-11-20 08:56 angelka 2011-09-11 03-17
Paprastai ji rašoma tada, kai nori ką nors koreguoti, arba pateisinti vieną ar kitą operaciją, kuriai neišrašomas joks kitas apskaitos dokumentas (SF, , PPK ir pan.). Be to, buhalterinė pažyma yra visų pirma informacinis dokumentas pačiam buhalteriui, nes sunku atsiminti, ką darei prieš keletą metelių, o kai turi buhalterinę pažymą, kurioje parašyta dėl ko padaryta viena ar kita operacija - viskas tampa aišku. smile
M
Modestas 6750
2004-04-07 18:13 Modestas
Ar galiu surašyti buhalterinę pažymą tokiai situacijai?
Iš fizinio asmens pirkome programą (pagal sutartį, perdavimo aktą) 2004-02. Tik dabar pastebėjome (2004-04)kad neįvedėme šios sąskaitos į 443 (skolos tiekėjams).
Ar galiu surašyti buhalterinę pažymą tai operacijai ? Ir viskas?
Ulita Ulita 1818
2004-04-07 18:16 Ulita
O kodel tu nori pagal buhalterinę pažymq? Turi sąskaitą, pagal sąskaitą ir įvesk. Ar čia del to, kad laikotarpiai netinka?
M
Modestas 6750
2004-04-07 18:28 Modestas 2011-09-11 03-23

Ulita rašė: O kodel tu nori pagal buhalterinę pažymq? Turi sąskaitą, pagal sąskaitą ir įvesk. Ar čia del to, kad laikotarpiai netinka?

Uždarytas laikotarpis, likučiai atspausdinti
jofky jofky 3286
2004-04-07 19:53 jofky
Jei tau, Modestai, reikia tai rašyk buhalterinę pažymą. Tavo atveju jau bus kaip klaidos taisymas, o tam reikia buh.pažymos. O jeigu kokiu atveju ir nebutinai vistiek per galvą negausi. Svarbiausi pačiam lengviau susigaudyti buhalterijoje. Kas, kur, kada ir kaip buvo.
E
Ekfin 1881
2004-04-07 20:05 Ekfin 2011-09-11 03-23

Modestas rašė: . Tik dabar pastebėjome (2004-04)kad neįvedėme šios sąskaitos į 443 (skolos tiekėjams).


Tai gal ir debeto pusę pamiršai įvesti? Kokį darei korespondavimą 2004.02?
M
Modestas 6750
2004-04-07 20:07 Modestas 2011-09-11 03-23

Ekfin rašė:

Modestas rašė: . Tik dabar pastebėjome (2004-04)kad neįvedėme šios sąskaitos į 443 (skolos tiekėjams).


Tai gal ir debeto pusę pamiršai įvesti? Kokį darei korespondavimą 2004.02?

Apmokėjimus padariau, o priskaitymo ne.
E
Ekfin 1881
2004-04-07 20:16 Ekfin 2011-09-11 03-23
Kai darei apmokėjimus: D..?/K27x
M
Modestas 6750
2004-04-07 20:18 Modestas 2011-09-11 03-23

Ekfin rašė: Kai darei apmokėjimus: D..?/K27x

D 433
D 4XX (GPM, ne su darbo santykiais)

O kodėl klausi?
Ulita Ulita 1818
2004-04-07 20:22 Ulita
Modestai nematau problemos. Jeigu gali, užsipajamuok vasario men pagal sąskaitą, o jei negali vasarį, tai dabar - balandžio mėnesį . Gali ir buhalterinę pažymą susirašyti.
Juk apmokėdamas padarei kontuotę D - 4, K-27 ?
E
Ekfin 1881
2004-04-07 20:31 Ekfin
Nepagaunu minties... Bet jei pajamuojant rodei D14x(611)/27x, nereikia jokios skolos rodyti. Ulita teisingai sako - nėra problemos, nes nėra PVM.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui