Sveiki,
Ką daryti su sąskaitą iš ES, kuri išrašyta praėjusio mėn. data, tačiau įregistruota jau šio mėn. data. Taigi, klausimas, ar galima traukti į šio mėn. intrastato ataskaitą, į šio mėn. PVM deklaraciją ir į PVM pardavimo registravimo žurnalą. Ar griežtai reikia traukti į to ataskaitinio laikotarpio ataskaitas, kuomet sąskaita išrašyta? Nes iki šiol taip ir dariau, tačiau retai, bet kartais taip nutinka, kad žmogus, nesusijęs su apskaita, įveda sąskaitą ta data, kada veda.
![smile](/images/smiles/icon_smile.gif)
Ir blogiausiai, kad kito mėn. data.
![smile](/images/smiles/icon_confused.gif)
Anksčiau ištaisydavau ir įvesdavau naujai teisinga data, tačiau dabar beveik visos prekės parduotos, tai reiktų trinti pardavimus ir vėl iš naujo viską pervesti.
![smile](/images/smiles/icon_rolleyes.gif)
Tai neužimtų daug darbo, tačiau iš principo noriu sužinoti, ar būtų neteisinga, jei traukčiau šią sąskaitą į šio mėn. ataskaitas?