Sąskaitų korespondencija

J
Jurgam 13
2003-08-19 11:28 Jurgam
Sveiki,

prašau patarti, kokią sąskaitų korespondenciją naudoti, kai atsiskaitoma ne grynais pinigais, o prekėmis?
Įvedu:
D240 Pirkėjai
K4701 Mokėtinas PVM
K5000 Pajamos

ir
D251 Gautinas PVM
D6100 Veiklos sąnaudos
K450 Skolos pirkėjams

Kaip tada jas "apjungti", na, kad nebutų mūsų skolos jiems ir jų skolos mums?

Ačiū smile
nieko_sau nieko_sau 3857
2003-08-19 11:30 nieko_sau
darai tarpusavio atsiskaitymų užskaitą:
D 45
K 24
R
Rasida 2977
2003-08-19 11:31 Rasida
O jei tai tenka atlikti programa, kartais prireikia tarpinės sąskaitos, pvz.:
D45/K7X
D7X/K24
S
Saulele 813
2003-08-19 12:03 Saulele 2011-09-11 03-13

Rasida rašė: O jei tai tenka atlikti programa, kartais prireikia tarpinės sąskaitos, pvz.:
D45/K7X
D7X/K24


Rasida nebūtinai,
nebent Konto programoj,- galima ir be tarpinių sąskaitų (7x), tesiog į dvi eilutes surasyt, o vietoj tarpinės palikti tusčia cele,pvz,

D45 0,00LT
K24 0,00LT
nieko_sau nieko_sau 3857
2003-08-19 12:04 nieko_sau
man Pragmoje reikia tarpinių sąskaitų tokios užskaitoms.
S
Saulele 813
2003-08-19 12:07 Saulele
to nieko_sau : o kokia pas jūs programa?
R
Rasida 2977
2003-08-19 12:11 Rasida 2011-09-11 03-13

nieko_sau rašė: man Pragmoje reikia tarpinių sąskaitų tokios užskaitoms.


Saulele, parašyta programa smile
S
Saulele 813
2003-08-19 12:13 Saulele
to Rasida smile
D
danguolep 1478
2003-08-19 12:14 danguolep
Jei tu atlikai man paslaugą ,o aš tau kažką pardaviau ,manau turėtų būti užskaitos suderinimo aktas .Savarankiškai neužskaitau.Nes gali būti ir tokių situacijų ,kad s/f paštu paklydo.Viską sudengsi , pas klijentą pasirodo s/f nėra.Tik susitarus užskaitau.Bet dažnai programose būna tokių situacijų ,kad turi naudoti tarpines sąskaitas arba papildomą korrespondenciją ,nes tai riboja programa.
R
Rasida 2977
2003-08-19 12:18 Rasida
Pas mus užskaitos daromos remiantis suderinimo aktu, sutartimi, o kartais ir žodiniu abiejų šalių susitarimu. Kadangi sąskaitos išrašomos už nuolatines paslaugas, kartais neverta rašyti kas mėnesį suderinimo aktus dideliam skaičiui pirkėjų, tai darome kas pusmetį, iškilus neaiškumams - galima ir dažniau.
nieko_sau nieko_sau 3857
2003-08-19 12:49 nieko_sau
Analogiškai Rasidai-kai kontaktai pastovūs, telefonu su buhalterija susiderinam ir užskaitom, metų gale derinsime raštu. Nekalbu apie problematiškus pirkėjus/tiekėjus, su jais-kita kalba, raštiška smile
M
Modestas 6750
2003-08-21 09:41 Modestas
Į kokią sąskaitą dėti žyminį mokestį?
624?
611?
470?

Klausiu nes mano vyr. dėjo į 611? Man atrodo negalima.
I
Ininga 818
2003-08-21 09:48 Ininga 2011-09-11 03-13

nieko_sau rašė: man Pragmoje reikia tarpinių sąskaitų tokios užskaitoms.

Įsivesk.
Aš irgi darau sudengimus per tarpinę sąskaitą , naudoju 7XX
O
o 2036
2003-08-21 10:00 o 2011-09-11 03-13

Modestas rašė: Į kokią sąskaitą dėti žyminį mokestį?
624?
611?
470?

Klausiu nes mano vyr. dėjo į 611? Man atrodo negalima.


Dedu mokescius i 611, ir viskas gerai, kodel manai,kad negalima, Modestai? smile
nieko_sau nieko_sau 3857
2003-08-21 10:01 nieko_sau 2011-09-11 03-13

Ininga rašė:

nieko_sau rašė: man Pragmoje reikia tarpinių sąskaitų tokios užskaitoms.

Įsivesk.
Aš irgi darau sudengimus per tarpinę sąskaitą , naudoju 7XX


Ininga, prajuokinai, o kaip manai aš dirbu smile smile Su Pragma dirbu jau senokai, pasitvarkiau pagal savo poreikius. Čia informacija buvo kietiems, kurie gal nežino, kad Pragmoje to reikia.
IrenaR IrenaR 2846
2003-08-21 10:04 IrenaR
Ir aš dedu į 61x, turiu atskirą s-tą Mokesčių sąnaudos, kur dedu visus mokesčius, priklausančius leidžiamiems atskaitymams
I
Ininga 818
2003-08-21 10:08 Ininga 2011-09-11 03-13

nieko_sau rašė:

Ininga rašė:

nieko_sau rašė: man Pragmoje reikia tarpinių sąskaitų tokios užskaitoms.

Įsivesk.
Aš irgi darau sudengimus per tarpinę sąskaitą , naudoju 7XX


Ininga, prajuokinai, o kaip manai aš dirbu smile smile Su Pragma dirbu jau senokai, pasitvarkiau pagal savo poreikius. Čia informacija buvo kietiems, kurie gal nežino, kad Pragmoje to reikia.

Nu sumaišiau reikia ir neturiu- matai vakar 2 val.gulti nukerėplinau, tai jau siandien antrą puodelį kavos geriu
O
o 2036
2003-08-21 10:13 o 2011-09-11 03-13

Modestas rašė: Į kokią sąskaitą dėti žyminį mokestį?
624?
611?
470?

Klausiu nes mano vyr. dėjo į 611? Man atrodo negalima.


Modestai , tai Tu dabar vyr. finansinikas?Ir puolei viska savaip tvarkyt, ane smile ?
nieko_sau nieko_sau 3857
2003-08-21 10:14 nieko_sau
Ininga, dėkui, kad patarei, aš čia ne kaip priekaištą tau smile
I
Ininga 818
2003-08-21 10:21 Ininga 2011-09-11 03-13

IrenaR rašė: Ir aš dedu į 61x, turiu atskirą s-tą Mokesčių sąnaudos, kur dedu visus mokesčius, priklausančius leidžiamiems atskaitymams

Žiūrint už ką tas žyminis mokestis, nes jei jis mokamas , duodant į teismą kažką,-aš galvoju, kad galima dėti į sąnaudas tada, kai byla yra baigta ir ieškinys pripažintas. Juk gali ir pralaimėti.? Čia mano pasamprotavimai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui