Regvita rašė: Į sąnaudas dedu tik įmonės išlaidas, o kurias turi kompensuoti jas registruoju 2 kl. Gautinose sumose, taip pat ir pirkimo PVM dedu tik tą dalį kuri tenka įmonės išlaidoms, o kitą dedu į gautinas sumas, kurias kompensuos kiti.
Sąskaita 1000 + 210 PVM = 1210 Lt.
tarkime, kiti kompensuos kiti - 800 + 168PVM = 968Lt.
D - 2xx - 968 (kitos gautinos sumos - išlaidų kompensavimas), klientai sumoka, sudengiu.
O kaip klientams? tai PVM sąskaitų nerašote ar kaip? Kaip su PVM gaunasi?
O taip, kaip darydavau iki šiol - čia kokį nors nusikaltimą dariau, ar kaip?