Sveiki,
tikrinu buhalteriją už praeitus metus vienos įmonės. Susiduriau su tokia situacija. Praeitais metais FA, iš kurio įmonė nuomoja patalpas tapo PVM mokėtoju ir išrašinėja mums jau PVM sąskaitas-faktūras už nuomą. Tai kaip dabar išlaikyti tą GPM, kokią sumą deklaruoti FR572, ar su PVM, ar be PVM?
Padėkit, labai prašau