Tax.lt narys daista

D
Tax.lt narys nuo
2008-10-24
daista
forume parašė 17 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-02-27 15:49 Bendra » Pakuotės mokestis » #626173
gal galėtumėte kas nors pasakyti, už teršimą pakuotės atliekomis koks indeksavimo koeficientas?
2008-12-15 09:49 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #590418

prosas rašė:

daista rašė: Sveiki,
reikia jūsų pagalbos
darbuotojas sirgo nuo spalio15 iki lapkričio14 d., lapkričio 17 d. vėl susirgo.. kaip man apskaičiuoti nedarbingumą už antrąjį biuliotenį, t.y. skaičiuojant vidutinį DU imti spalio mėn (nes jis spalį dirbo tik dvi savaites), ar imti prieš tai buvusius pilnus mėnesius???

Imk ir spalį. Koks skirtumas, kiek dirbo?
O už naują nedarbingumą nereikėtų skaičiuot tada,
jei nebūtų nei vienos kalendorinės dienos tarpe.



Labai aciu
2008-12-15 09:03 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #590389

laura9 rašė:

daista rašė: Sveiki,
reikia jūsų pagalbos
darbuotojas sirgo nuo spalio15 iki lapkričio14 d., lapkričio 17 d. vėl susirgo.. kaip man apskaičiuoti nedarbingumą už antrąjį biuliotenį, t.y. skaičiuojant vidutinį DU imti spalio mėn (nes jis spalį dirbo tik dvi savaites), ar imti prieš tai buvusius pilnus mėnesius???

Kadangi tarp nedarbingumų nebuvo nei vienos darbo dienos, nereikia skaičiuoti už 2 pirmąsias dienas.


va tame ir problema, kad Sodroj sakė, jog reikia, nes pirmąjį biuliotenį jis užsidarė penktadienį, o antrąjį gavo tik pirmadienį. Tai gaunasi, kad yra pora dienų tarp biuliotenių ir kad antrasis išduotas naujai o ne kaip pratęsimas.
2008-12-15 08:49 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #590382
Sveiki,
reikia jūsų pagalbos
darbuotojas sirgo nuo spalio15 iki lapkričio14 d., lapkričio 17 d. vėl susirgo.. kaip man apskaičiuoti nedarbingumą už antrąjį biuliotenį, t.y. skaičiuojant vidutinį DU imti spalio mėn (nes jis spalį dirbo tik dvi savaites), ar imti prieš tai buvusius pilnus mėnesius???
2008-11-26 13:34 Bendra » Ilgalaikis turtas » #583258
Siulyciau visdelto apskaityti kaip trumpalaiki turta - nes tie papildomai PC vienetai yra savarankiski, juos galima pekelti prie bet kurio kompiuterio. Be to papildomu atskiru elementu isigijimas ivyko po IT ivedimo i eksploatacija.[/quote]



Labai ačiū
2008-11-26 13:10 Bendra » Ilgalaikis turtas » #583244

Rolf rašė:

daista rašė: Įmonė nusipirko kompiuterį, po poros dienų dar nupirko kolonėles, ausines ir panašių niekų. Ar galiu visas šitas sąskaitas kaupti ir pridėti prie kompiuterio savikainos ?


Galima prie kompiuterio savikainos, galima ir nurašyti į sąnaudas tuos visus priedus, jei nesiekia nustatytos IT min. vertės.


Na kiek kvailas klausimas, o tai jeigu prideti prie savikainos, tai kaip reiktu pajamuoti, viska vienu pavadinimu ?? nes kitaip inventorizacijos ziniarastyje issibarsciusios tos prekes..ar nekreipti i tai demesio ? kazkaip nesusidelioja man sitoj vietoj.
2008-11-26 12:56 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #583234
aciū labai
2008-11-26 12:43 Bendra » Ilgalaikis turtas » #583223
Laba diena,
dar toks klausimukas: Įmonė nusipirko kompiuterį, po poros dienų dar nupirko kolonėles, ausines ir panašių niekų. Ar galiu visas šitas sąskaitas kaupti ir pridėti prie kompiuterio savikainos ?
2008-11-26 12:37 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #583215
Laba diena,
gal kas esat susidūrę su tokia situacija. Įmonė turi draudimą mašinai ir kas ketvirtį turi mokėti pvz. po 1000 lt. Mašina pateko i avariją, draudimas priskaičiavo 800 lt draudimo išmoką dėl patirtos žalos, bet jos neišmokėjo, o užskaitė dalį įmokos. Beje, jokio rašto iš draudimo bendrovės negavome. Kaip turėčiau elgtis, gal prašyti kokio patvirtinimo ir kaip korespondenciją sudėlioti ?

Ačiū
2008-11-12 12:26 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #578236
Ačiūūūū labai labai
2008-11-12 11:46 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #578192
dar pasitikslinsiu :) tai parašau buhalterinę pažymą, kad buvo neįtraukti tokie tai pajamų orderiai, darau įrašą apskaitos programoje anksčiausia data kada tai galiu padaryti, kitaip tariant, paprastai įvedu tuos pajamų orderius? O kokia korespondencija, taip kaip ir turėjo būti pvz. sumokama už prekes, tai tiesiog D 272 - K 241?
2008-11-12 10:51 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #578149
Laba diena,

pas mane tokia situacija: kasos knygos likutis nesutampa su žiniaraščio likučiu. Atkasiau, kad 2007 m. buvo pora kasos pajamų orderių su prisegtais kasos čekiais, kurie neįvesti į programą. Padėkit prašau, jug kažkaip būtų galima ištaisyti tas klaidas
2008-10-29 10:51 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #573980
nežinau ar aš čia į temą paklausiu..tokia situacija: viena įmonė perka pas mus prekes ir sumoka avansą, šiam pirkimui sudaro lizingo sutartį ir visą likusią sumą apmoka lizingas. Lizingui išrašėme s/f bendrai sumai. kaip man užskaityti tą avansą ?? Prie perkančios įmonės kabo 5000 sumokėto avanso, prie lizingo 5000 skolos..
2008-10-25 12:49 Bendra » Avansinė apyskaita » #572887
tai tiesiog D2435 - K272.. ir viskas ? ui kokia painiava..
2008-10-25 10:52 Bendra » Avansinė apyskaita » #572873
neturime zlotais, bet porą kartų sumokėjo eurais, o eurais kasą turime. ir gavosi taip, kad aš užskaitą padariau kaip litais, o kasoj tie eurai tebekabo..tai noriu po truputi viską susitvarkyti ir iki galo išssiaiškinti kaip turėtų būti
2008-10-25 10:35 Bendra » Avansinė apyskaita » #572868
labai labai jums aciu

tai dar vienas klausimukas :)
o jei perka prekes užsienyje ir sumoka valiuta bei pristato valiutos keitimo orderį...
prekes mes visada pajamuojam litais pirkimo dienos kursu, bet kaip tada daryti užskaitą? iš valiutinės kasos sąskaitos išmokėti valiutą atskaitingam asmeniui ?
2008-10-24 14:19 Bendra » Avansinė apyskaita » #572719
Laba diena

Norėčiau paprašyti jūsų pagalbos. Esu labai nepatyrusi buhalterė ir visiškai susipainiojau toj avansinėj apyskaitoj.
1.Bandžiau ieškoti atsakymo šiame forume ir ar gerai supratau, kad galim atskaitingam asmeniui pravesti pvz. 1000 lt ir jei jis neišnaudoja jų iki mėnesio pabaigos, tą likutį perkelti sekančiam mėnesiui ?
2.Atskaitingas asmuo kiekvieną kartą nupirkęs prekes už grynus pinigus, parveža man sąskaitą faktūrą, pagal kurią aš užpajamuoju prekes (data tos dienos kaip s/f, D 2014 K 443), o kai darau mėnesio pabaigoje AA, darau užkaitą D 443 K 2435. Ar galima taip daryti?
3.Ir sunkiausias klausimas: dažnai prekes perkame Lenkijoje, būna, kai sumokama ten grynais, bet man niekas jokių valiutos keitimo orderių nepateikia, kasoj zlotais mes kaip ir neturim.. kaip elgtis??
Būsiu labai dėkinga už pagalbą
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui