Sveiki,
gal kas galėtumėt padėti. Turiu tokią bėdą- apmokėjom apgyvendinimo paslaugas Lenkijoje, pagal išnakstinę sąskaitą faktūrą. Siuntėm į komandiruotę darbuotojus.
Išankstinėje sąskaitoje faktūroje nurodyta suma 1000 zl. apmokėta 2010 10 06 iš litines sąsk. Pavedime nurodyta,kad banko mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas.
Užregistruoti tokie pravedimai:
K27 banko sask. litai 889,97 lt
D4 tiekejai 869,19 lt.
D6 banko pasl. sąnaudos 20,78 lt.
K27 banko sask. 90 lt.
D6 banko pasl. sąnaudos 90 lt.(už pavedimą).
asmenys kurie gyveno sužinojo,kad Lenkai gavėjo banko paslaugų mokesčius neužskaitė, o užskaitė, kad mes apmokėjome mažiau 40 zl.
Taigi išleidžiant komandiruojamus asmenis, viešbutyje išrašyta sąskaitą faktūra 2010 10 23:
Nurodyta, kad apmokėta suma yra 960 zl. Sąskaitos faktūros suma 1000 zl., bet gotowka išskirta atskira eilute 40 zl.
Asmuo sumokėjo 40 zl. iš įmonės lėšų, kurias paskui buhalteris turi grąžinti. Nežinau kaip elgtis su tais 40 zl., kuriuos kaip ir apmokėjome 2010 10 06 bet dabar vel apmokame, gal kas esat susidūręs su tokia situacija? Labai prašau padėti