Tax.lt narys tagarena

T
Tax.lt narys nuo
2010-10-07
tagarena
forume parašė 8 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-12-20 09:35 Gyventojų pajamų mokestis » Atlyginimo išmokėjimas Gruodžio mėn. » #1342651
Sveiki visi, su artėjančiomis šventėmis smile

Noriu pasiteirauti, ką jūs galvojate dėl atlyginimo Gruodžio mėnesio išmokėjimo, Sausio mėnesyje. Esame nauja įmonė ir dirbam tik kelis mėnesius. Gal besikeičiant NPD ir PNPD apsimokiau atlyginimus išmokėti Sausio mėnesį, darbuotojai kiek daugiau gaus DU. O toliau jau visada mokėti Sausio mėn., tik klausimas ar atlyginimo išmokėjimas Gruodžio mėnesį yra reglamentuotas kur nors, ar taip tiesiog priimta, nes keblumai gali susidaryti darbuotojui pakeitus darbą. Teks išduoti pažymą, kad išmokėtas atlyginimas 2017 m. Sausio mėn. smile
2010-11-17 07:14 Apskaita & Auditas » valiutos konvertavimas » #878029
Labas rytas,
Gal galėtumėte padėt:
Asmuo vyko į komandiruotę 11 08d. Už gautus avanasu litus pirko svarus 11 07.
Valiutos pirkimo kursą (buhalteriniu kursu apskaitom 11 08 dienos, nes visos komandiruotės išlaidos apskaitomos išvykimo dienos buhalteriniu kursu) ?
2010-11-02 16:14 Apskaita & Auditas » valiutos konvertavimas » #872406
Sveiki, smile

gal kas galėtumėt padėti. Turiu tokią bėdą- apmokėjom apgyvendinimo paslaugas Lenkijoje, pagal išnakstinę sąskaitą faktūrą. Siuntėm į komandiruotę darbuotojus.
Išankstinėje sąskaitoje faktūroje nurodyta suma 1000 zl. apmokėta 2010 10 06 iš litines sąsk. Pavedime nurodyta,kad banko mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas.
Užregistruoti tokie pravedimai:
K27 banko sask. litai 889,97 lt
D4 tiekejai 869,19 lt.
D6 banko pasl. sąnaudos 20,78 lt.
K27 banko sask. 90 lt.
D6 banko pasl. sąnaudos 90 lt.(už pavedimą).
asmenys kurie gyveno sužinojo,kad Lenkai gavėjo banko paslaugų mokesčius neužskaitė, o užskaitė, kad mes apmokėjome mažiau 40 zl.
Taigi išleidžiant komandiruojamus asmenis, viešbutyje išrašyta sąskaitą faktūra 2010 10 23:
Nurodyta, kad apmokėta suma yra 960 zl. Sąskaitos faktūros suma 1000 zl., bet gotowka išskirta atskira eilute 40 zl.
Asmuo sumokėjo 40 zl. iš įmonės lėšų, kurias paskui buhalteris turi grąžinti. Nežinau kaip elgtis su tais 40 zl., kuriuos kaip ir apmokėjome 2010 10 06 bet dabar vel apmokame, gal kas esat susidūręs su tokia situacija? Labai prašau padėti smile
2010-10-26 13:52 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #869864

Rainis rašė:

tagarena rašė:
Labai dėkoju,
bet dar iskilo klausimas, o jeigu šablonu uždaro per tarpines sąskaitas (iskelia is analitikos) ir su tuo nusidėvėjimu nepavyks uždaryti sąskaitos, tai gal tada galėciau užregistruoti šiuos įrašus:
D6 1000 paramos sąnaudos
K6 900 IT nurasymo sąnaudos
K6 100 IT nusidėvėjimo sąnaudos,

Ar geriau 6 kl. nusidėvėjimo sąnaudų neliesti?

Gal ir galima taip.
Jūs tiesiog vadovaukitės logika arba kaip sakoma sveiku protu - juk faktiškai parama jums kainavo tik 900 Lt, o ne visą tūkstantį. Ir tik tiek jūs galite panaudoti pelno mokesčiui sumažinti. Todėl jei nemažinsite paramos sąnaudų, bus nevisai sąžininga apmokestinimo atžvilgiu, nes nusidėvėjimo sąnaudos iš pelno atsiima vieną kartą, o paramos - du kartus.
Kitaip tariant, jei programa jums neleidžia mažinti paramos sąnaudų, o tik nusidėvėjimo, tai bent jau neužmirškite teisingai įrašyti PLN204 - tik 900 Lt.


Laaaabai dekoju smile
2010-10-26 13:36 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #869853

Rainis rašė:

tagarena rašė: Sveiki,
gal galėtumėte padėti - suteikta parama paramos gavėjui ilgalaikiu turtu, kurio įsigijimo vertė 1000 lt. Nudėvėta turto vertė - 100 lt. Perdavimo - priėmimo akte IT vertė nurodyta 1000 lt. t.y įsigyjimo verte. Kaip as suprantu kontavimai tokie:
K1... 1000 lt.
D 1..7 100 lt.
D6 ... 900 lt.
Bet jei teisingai suprantu - paramos sąnaudų sąskaitoje turėtų būti 1000 lt. nes pagal tai reikės deklaruoti paramos teikimą, o gavėjas deklaruos paramos gavimą ir mūsų sumos turi atitikti, manau perdavimo akte turėtų būti nurodyta likutine verte, bet jau kelio atgal nėra.....Ką šiuo atveju galima būtų padaryti? Padėkite prašau kas galite.
Ar dabar reikėtų pripažinti pajamas nuo skirtumo:
D6... 100 lt.
K52... 100 lt. (kitos netipinės veiklos pajamos)
Iš anksto dėkoju smile

Nemanau, kad čia jums atsiranda pajamos.
Jūs tiesiog paprasčiausiai pildydami deklaraciją įrašykite 1000 Lt paramos vertę, ir viskas. Arba, kad jau būtų aiškiau, kontuokite taip:
D 6... Suteiktos paramos sąnaudos 1000 Lt
K 1... Ilgalaikis turtas 1000 Lt.
Tada antra korespondencija:
D 1 7 IT nusidėvėjimas 100 Lt
K 6... Suteiktos paramos sąnaudos 100 Lt.
O PLN204 atskaitysite iš pelno (jei turėsite tam teisę) 900 Lt.



Labai dėkoju,
bet dar iskilo klausimas, o jeigu šablonu uždaro per tarpines sąskaitas (iskelia is analitikos) ir su tuo nusidėvėjimu nepavyks uždaryti sąskaitos, tai gal tada galėciau užregistruoti šiuos įrašus:
D6 1000 paramos sąnaudos
K6 900 IT nurasymo sąnaudos
K6 100 IT nusidėvėjimo sąnaudos,

Ar geriau 6 kl. nusidėvėjimo sąnaudų neliesti?
2010-10-26 10:01 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #869692
Sveiki,
gal galėtumėte padėti - suteikta parama paramos gavėjui ilgalaikiu turtu, kurio įsigijimo vertė 1000 lt. Nudėvėta turto vertė - 100 lt. Perdavimo - priėmimo akte IT vertė nurodyta 1000 lt. t.y įsigyjimo verte. Kaip as suprantu kontavimai tokie:
K1... 1000 lt.
D 1..7 100 lt.
D6 ... 900 lt.
Bet jei teisingai suprantu - paramos sąnaudų sąskaitoje turėtų būti 1000 lt. nes pagal tai reikės deklaruoti paramos teikimą, o gavėjas deklaruos paramos gavimą ir mūsų sumos turi atitikti, manau perdavimo akte turėtų būti nurodyta likutine verte, bet jau kelio atgal nėra.....Ką šiuo atveju galima būtų padaryti? Padėkite prašau kas galite.
Ar dabar reikėtų pripažinti pajamas nuo skirtumo:
D6... 100 lt.
K52... 100 lt. (kitos netipinės veiklos pajamos)
Iš anksto dėkoju smile
2010-10-25 17:20 Pelno mokestis » Parama » #869481
Sveiki,
gal galėtumėte padėti - suteikta parama paramos gavėjui ilgalaikiu turtu, kurio įsigijimo vertė 1000 lt. Nudėvėta turto vertė - 100 lt. Perdavimo priėmimo akte IT vertė nurodyta 1000 lt. t.y įsigyjimo verte. Kaip as suprantu kontavimai tokie:
K1... 1000 lt.
D 1..7 100 lt.
D6 ... 900 lt.
Bet kaip suprantu - paramos sąnaudų sąskaitoje turėtų būti 1000 lt. nes pagal tai reikės deklaruoti paramos teikimą, o gavėjas deklaruos paramos gavimą ir mūsų sumos turi atitikti, manau perdavimo akte turėtų būti nurodyta likutine verte, bet jau kelio atgal nėra.....Ką šiuo atveju galima būtų padaryti? Padėkite prašau kas galite. smile
Ar dabar reikėtų pripažinti pajamas nuo skirtumo:
D6... 100 lt.
K52... 100 lt. (kitos netipinės veiklos pajamos)
2010-10-13 10:12 Apskaita & Auditas » Valiutos kursas » #863586
Sveiki,
patekau i keblia situacija, padekit prasau. Turiu toki klausimeli: tarkim 10 05 asmuo isvyko i komandiruote - i Lenkija. Gavo 1620 lt. komandiruotes islaidoms. Zlotus pirko 10 04 valiutos pardavimo kursu 0,9. Zlotu gavo 1800. 10 05 oficialus banko kursas-0,87656. Buvimo Lenkijoje laikotarpiu islaidos sudare 2891,69 zl. 800 zl. asmuo nurase is asmenines korteles. ar teisingai suprantu, kad pagal valiutos pirkimo kvita įvedu skirtuma oficialaus ir banko valiutos pardavimo į banko mokescio saskaita D6 42,19 K 2- atskaitingas asmuo. islaidos apskaitomos isvykimo i komandiruote dienos kursu ir atskaitingam asmeniui išmoku skirtuma pagal komandiruotes dienos kursa. Ar vis delto valiutos nuokrypis yra - mes nematom jo asmenines saskaitos israso? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui