2013-07-29 14:13
Programinė įranga »
STEKAS »
#1170273
Taip ir yra
Dėkoju, net nepagalvojau
2013-07-29 13:26
Programinė įranga »
STEKAS »
#1170243
Laba diena,
Nežinau ar buvo kalbėta apie tai STEKO temoje, bet norėčiau pasiklausti kodėl man taip rodo. Man reikia nurašyti kelis įrengimus, dariau tokius veiksmus: Ilgalaikis turtas - žodynai - IT elemento kortelė - kort.stovis-pasirinkau nurašymai. Tuomet ėjau į operacijos pasirinkau nurašymo aktas ir supildžiau, paskaičiavau buh.operacijas, kaip turėtų atrodyti DK. Tačiau skaičiuojant nusidėvėjimą visų įrengimų man vistiek paskaičiuoja nurašytų įrengimų mėnesio nusidėvėjimo sumas, kaip galima padaryti, kad neskaičiuotų? Nes ieškojau per visą ilgalaikio turto modulį, bandžiau viską, bet tikriausiai kažko iki galo nepadarau
Labai prašau, padėkit
2013-01-15 10:07
Pelno mokestis »
Parama »
#1121665
Labai didelis dėkui, tikrai, nesupratau truputi
2013-01-15 09:09
Pelno mokestis »
Parama »
#1121634
Sveiki,
Gal kas galėtų paaiškinti, suteikėm parama įrenginiu, nupirkome jį ir priėmimo-perdavimo aktu perdavėme dariau tokias korespondencijas:
D6 kl (paramos sąnaudos) 884,30 Lt
D6 kl (neatskaitomas PVM (leidžiami atskaitymai)) 185,70 Lt
K2 kl pinigai 1070 Lt.
Paskaičiau apie paramos teikimą įvairius straipsnius, ir parašyta:..."jei teiki parama IT, tai paramos suma IT nusidėvėjimo suma, kuri paskaičiuojama, per kiek laiko tą įrengimą sunaudos paramos gavėjas". Ar mano korespondencijos neteisingos? Reikėjo, pirmiausia, paskaičiuoti to įrenginio nusidėvėjimą pagal paramos gavėja, ir tada tą nusidėvėjimo sumą įrašyti į priėmimo - perdavimo aktą? O tai ką tada daryti su sumokėta suma įrengimo?Juk pirkom įrenginį tai naują, dar nenaudotą, mokėta suma, juk nenusidėvėjimo suma. Aš nelabai suprantu.Gal kas galėtų padėti? :)
2012-11-21 13:29
Bendra »
Valiutinės operacijos »
#1108080
Sveiki,
Norėčiau pasiklausti, prekės buvo išsiųstos į Latviją ir sumokėta už jas latais tą pačią dieną. Ar man reikės finansinių metų gale (tarkim gruodžio 31 d.) perskaičiuoti oficialiu valiutos kursu, ir atitinkamai pasižymėti apskaitoje ar tai teigiama ar neigiama valiutos įtaka? :)
2012-10-02 11:17
Apskaita & Auditas »
Gamybos apskaita »
#1095892
Sveiki,
Pamačiau prieš tai klausimą dėl trąšų:) o galimas toks variantas: jei perkame daržoves, jas paskui perparduodame, tačiau būna ir taip, kad jos mum tiesiog supūva ir pan. Kadangi pas mane įmonė ir pati dar turi daržą, ar aš galiu jas užsipajamuoti kaip trąšą ir panaudoti daržo tręšimui? Ar tos supuvusios daržovės bus netekimai ir turiu dėti į neleidžiamus atskaitymus ir dar PVM perskaičiuoti ir sumokėti?:)
2012-07-26 15:40
Gyventojų pajamų mokestis »
Pirkimas iš fizinio asmens »
#1080571
Sveiki, gabkiss,
Galima pirkti iš FA
Turite sudaryti sutartį ir visus klausimus aptarti joje. Kalbu apie mokesčius, ar pats FA susimokės ar Jūsų įmonė. Tai pat Jūs turėsite parodyti metinėje FR0471 deklaracijoje, nes tai B klasės pajamos.
2012-07-11 10:59
Apskaita & Auditas »
Gamybos apskaita »
#1077590
Dėkui, kad pagelbėjot, dabar žinosiu
2012-07-11 10:52
Apskaita & Auditas »
Gamybos apskaita »
#1077582
Aš neilgai čia dirbu dar nieko netikslinau :) o kaip Jūs tikslinat, pas Jus programoje kažkur yra tas patikslinimas, ar skaičiuojate paprastai ranka?
2012-07-11 10:40
Apskaita & Auditas »
Gamybos apskaita »
#1077576
o sakykit, nesidvigubina sąnaudos jei aš užsipajamuoju sultis po 2 lt(šitą kainą nusprendžia direktorius), tada nurašau obuolius ir kai par duodu sultis aš nurašau jau sulčių savikainą, nes kodėl man iškilo toks klausimas, į tuos 2 lt jau paskaičiuota obuolių savikaina, nes direktorius pasiskaičiuoja kiek maždaug į gaminį sudėta žaliavų, darbo ir kt sąnaudų, o paskui aš vėl nurašau tuos obuolius jau atskirai.ar nebus čia du kartus nurašomi obuoliai?:)
2012-07-11 10:27
Apskaita & Auditas »
Gamybos apskaita »
#1077567
Laba diena,
Norėčiau pasiklausti vieno tokio klausimėlio,ar gerai vedama apskaita, nes tiesiog teko pasiginčyti su direktoriumi ir aš dabar visai susipainiojau. Gal kas dirba panašiai ir tiesiog žinos kaip ištikrųjų turi būti vedama apskaita gamybos. Ieškojo apie tai informacijos , tačiau neradau :)
Tarkim įmonė nusipirko obuolių 5 kg. Iš tų 5 kg obuolių pagaminta 1 kg obuolių sulčių ir supilstyta į 1 l butekiuką. Po visos gamybos gaunu popierinį pajamavimo aktą:
Kad iš ūkininko buvo nupirkta 5 kg obuolių po 0,80 Lt.
Pgaminta 1 kg obuolių sulčių, kurį pajamuoti po 2 Lt. Į šitus 2 Lt jau yra įskaičiuota visa gamyba tenkanti 1 l sulčiui(DU, komunalinės, žaliavos, pakuotė ir kt.)
Tada aš susivedu į programą. Tokios ūkinės operacijos:
1) Nusipirkti obuoliai (gaunu PVM SF)
D 2 kl žaliavos
K 4 kl skola
2) Pagamintos sultys (pagal pajamavimo aktą)
D 2 kl pagaminta produkcija
K 6 kl sąnaudos (kadangi gaminta pačios įmonės)
3) Nurašau sunaudotą žaliavą sultims (tuos 5 kg obuolių)
D 6 kl sąnaudos
K 2 kl žaliavos
4) o kai parduodu sultis aš vėl nurašau į savikainą
D 6 kl parduotos produkcijos savikaina
K 2 kl pagaminta produkcija
Klausimas: ar nesusidvigubina sąnaudos (3 ir 4 operacijos) ? Nes jau į tuos 2 lt įeina žaliava, o paskui aš pagal aktą nurašau tuos obuolius, nes jų neturi būti sandėlyje. Gal čia ir gerai viskas, tiesiog man galva susisuko. Jau nebežinau kaip ištikrųjų turi ta gamybos apskaita atrodyti :(
2012-02-24 14:47
Bendra »
Dotacijų registravimas apskaitoje »
#1034848
Aš ir nesupratau, ką ji čia daro
todėl ir norėjau išsiaiškinti, ar ji čia gerai darė, ar ne. Maniau, kad aš kažko, gal nežinau. Dėkui už pagalbą
2012-02-24 14:13
Bendra »
Dotacijų registravimas apskaitoje »
#1034819
Mh, gal geriau pradėsiu nuo pradžių, tada bus aiškiau, manau
Mes iš savo pinigų nusipirkome turtą:
D1240
K271
Tada po kiek laiko gavome dotaciją už tą pirktą turtą:
(rašau kaip rašė buhalterė)
D271
K1240
Tada mes vėl nusipirko dar turto:
D1240
K271
Tada vėl gavome dotaciją (dabar aš žymėjau,nes pradėjau dirbti):
D271
K350
Ir kaip paskaičiau VAS apie dotacijas, suprantu, kad metų gale reikia tas dotacijas nurašyti mažinant tų pirktų įrengimų nusidėvėjimą. Todėl man ir kilo klausimas, kad mano dotacija yra sąskaitoje 350, o tos kitos buhalterės man tai nerodo tos dotacijos sumos 350, nes ji darė kitokias korespondencijas. Ir aš dėl to susipainiojau, kam ji mažina turto sąskaitą, kai turi mažėti sąnaudos, t.y. 6 kl?tai gal man tada dayti tokias korespondencijas kaip ana buhalterė ir nemažinti sąnaudų, o turto klasę?
2012-02-24 12:23
Bendra »
Dotacijų registravimas apskaitoje »
#1034723
kad man atrodo, kad čia ne tas pats, kur mažini sąnaudas, o kur turtą.
Ji darė taip, kai gauną dotaciją, net nežymi apskaitoje kad tai dotacija, jos korespondencija buvo tokia:
D271 90000
K1240 90000
ir jokių mažinimo sąnaudų pas ją net nebuvo. Nes aš nesuprantu, kodėl ji mažindavo turtą.
2012-02-24 11:32
Bendra »
Dotacijų registravimas apskaitoje »
#1034646
O jei tokia sąskaitų korespondencija:
D271 (gauti pinigai)
K1240 IT?
2012-02-24 11:23
Bendra »
Dotacijų registravimas apskaitoje »
#1034635
Tai skaičiau ir dėl to susimąsčiau, ką sena buhalterė čia darė. Dėkui
2012-02-24 09:34
Bendra »
Dotacijų registravimas apskaitoje »
#1034518
Sveiki,
Iškilo toks klausimas. Mes gauname iš ES paramą dėl IT įsigijimo (čia pagal projektą), kadangi dirbu ne nuo projekto pradžios, tai nelabai suprantu, ar sena buhalterė gerai padarė korespondencijas (visur išskaitinėjau ir nerandu atsakymo);
Kai gauname dotaciją, ji daro tokias sąskaitų korespondencijas:
D350 (dotacija)
K1240 (įrengimai)
Kažkodėl ji kai gauną dotaciją mažina 1240 sąskaitą, o ne metų gale nusidėvėjimo sąnaudas. Gal kas žinote, ar čia gerai daroma, ar ne?
2012-01-27 10:37
Bendra »
Kokiom sąlygom UAB gali suteikti darbuotojui paskolą? »
#1024996
Dėkui labai
, aš ir noriu kuo paprasčiau ir svarstau visokius variantus, kad tik kuo mažiau mokesčiu apskaičiuoti ir kad apskaitoje būtų kuo paprasčiau viską pasidaryti
2012-01-27 09:52
Bendra »
Kokiom sąlygom UAB gali suteikti darbuotojui paskolą? »
#1024946
Sveiki,
Skaičiau forumus, kuriuose kalbama apie įmonės suteiktą beprocentinę paskolą darbuotojui, bet niekaip nerandu, kaip turi būti, kai darbuotojui ta paskola išskaičiuojama iš DU, kaip visus mokesčius apskaičiuoti.
Įmonė paskolino beprocentinę paskolą darbuotojui 1500 Lt, ją turi grąžinti per tris mėnesiu, t.y. bus išskaičiujama iš darbuotojo DU kas mėnesį po 500 Lt. Tai kaip man apmokestinti tą sumą, ar priskaičiuotas atlyginimas+500 Lt, ir nuo šitos sumos skaičiuoti GPM ir SODRA, ar tą grąžinamą paskolą reikia atskirai skaičiuoti?
Skambinau į VMI du kartus ir vis skirtingai pasakė, kad nuo 500 Lt reikia skaičiuoti mokesčius, o kitą kartą pasakė, kad kažkokias menamas palūkanas reikia paskaičiuoti ir tai bus darbuotojo pajamos natūra. Kažkaip aš čia jau susipainiojau. Gal jau buvo kalbama kaip reikia skaičiuoti šiame forume, tiesiog neradau.
2012-01-09 16:00
Gyventojų pajamų mokestis »
Pajamos natūra »
#1018305
Sveiki,
Vis dar galvoju, kaip padaryti su darbuotoju, kuriam yra nuomojamas kambarys.
Aš skaičiuoju taip:
Jam nustatytas DU yra 800 Lt.
NPD 470 lt
GPM (800-470)*0,15=49,50 Lt
800*6%=48Lt
800*3%=24 Lt
800*30,98 %=247,84 Lt
800*0,1%=0,8 Lt.
Į rankas darbuotojas gauna 800-49,50-48-24=678,50 Lt.
Už to kambario nuomą įmonė kas mėnesį moka pastovią 210 Lt sumą.
Kaip suprantu, tai ši suma apsimokestina nuo pirmo lito, skaičiuoju taip:
210*0,15=31,50 Lt
210*3%=6,3 Lt
210*6%=12,60 Lt
Tik nežinau ar reikia 30,98 % ir garantinio fondo įmokas skaičiuoti nuo 210 Lt sumos???
Tai iš viso mokesčių bus:
GPM 49,50+31,50=81 Lt
SODRA 6,3+24=30,3 Lt
48+12,60=60,60 Lt
Ar teisingai galvoju? Tuomet koks jo DU bus? Ar reikia dar iš 678,50 Lt atimti 31,50 Lt 30,30 Lt ir 60,60 Lt?
2012-01-03 21:02
Programinė įranga »
STEKAS »
#1016701
Aš naudojuosi PIRKIMAI-OPERACIJOS-SASKAITOS, nes senoji buhalterė taip vedė apskaitą, o kadangi aš tik neseniai pradėjau dirbt buhalterę tai ir žiūriu kaip anksčiau buvo daryta. O šiaip dėkui už patarimus, padariau per FAKTŪRAS tai viskas atrodo gavosi :)
2012-01-03 09:10
Programinė įranga »
STEKAS »
#1016384
Aišku.Dėkui. Bet tada varnelę reikia uždėti tik, kad patvirtinti užraša ir į DK?Taip?
2012-01-03 08:45
Programinė įranga »
STEKAS »
#1016379
aš tai visas sąskaitas, kurių nereikia tvirtinti prekių kiekius vedu bendrai, ne per PIRKIMAI-OPERACIJOS-FAKTŪROS, o per PIRKIMAI-OPERACIJOS-SĄSKAITOS. Tai per kurią OPERACIJĄ man reikia susivesti sąskaitą už paslaugas? Per SĄSKAITOS, ar per FAKTŪROS?
2012-01-03 08:01
Programinė įranga »
STEKAS »
#1016368
Labas, Loreta13,
Visa tai pas mane yra, ir žinau, kaip mokėjimą padaryti valiuta. Aš nesuprantu, kaip pačią pirkimų sąskaitą įsivesti ne litais, o eurais, nes man per PIRKIMAI-OPERACIJOS-SĄSKAITOS, kai atsidarau susivedu visus sąskaitos duomenis ir nėra pasirinkti, kad ne litais, o eurais.?
2012-01-02 16:12
Gyventojų pajamų mokestis »
Pajamos natūra »
#1016299
Kad sąskaitoje jau parašytą už kokį žmogų mokame, ir pavedimu yra padarytas mokėjimas. Tuomet man reikėtų išskaičiuoti iš darbuotojo tą sumą ir parodyti jo mažesnę gaunamą algą?
2012-01-02 16:06
Programinė įranga »
STEKAS »
#1016296
Sveiki,
Gavau PVM SF eurai ir bandau ją vesti per Pirkimai-operacijos-sąskaitos, tačiau man neduoda ten pasirinkti valiutos, nes tada negaliu padaryti mokėjimą eurais, nes neišmeta tos sąskaitos. Nesuprantu, kaip reikia užsiregistruoti tą sąskaitą eurais???
2012-01-02 15:04
Gyventojų pajamų mokestis »
Pajamos natūra »
#1016246
Aš tiesiog nelabai žinau, kaip reikia teisingai padaryti, nes darysiu pirmąkart. Ar tą nuomos sumą reikia pridėti prie darbuotojo DU ir nuskaičiuoti visus mokesčius ar čia kaip nors kitaip galima padaryti?
2012-01-02 13:09
Gyventojų pajamų mokestis »
Pajamos natūra »
#1016165
O ar gali kitaip padaryti, sakykim, nepridėti prie darbuotojo DU tos nuomos sumos?
2012-01-02 11:38
Gyventojų pajamų mokestis »
Pajamos natūra »
#1016110
Sveiki,
Noriu pasiklausti ar teisingai galvoju:
Įmonė nuomoja darbuotojui kambarį bendrabutyje. Kaip suprantu, tai skaitoma pajamos natūra. Kadangi gavome PVM SF už gruodžio mėnesį, tai aš turiu nuomos sumą pridėti prie darbuotojo DU už gruodžio mėnesį ir tuomet, nuo tos sumos apskaičiuoti GPM ir už pildyti mėnesinę GPM deklaraciją nuo A klasės pajamų. Taip?O dar kokie nors mokesčiai atsiskaičiuoja nuo tos sumos ar ne?