Laba diena,
gal kas paprotintų ką blogai darau suvedant pradinius prekių likučius.
Prekes vedu per atsargų operacijas,bet pažiurėjus analitinę operaciją matau,kad kiek užpajamuota į debetą ,tiek ir į kreditą pajamuojasi...gal turėjau kažkokį kitą sąskaitų ryšį naudoti su D ???
grupei priskirtos dvi prekes,jas abi ir bandau panaikinti...
kažkokia mistika,per visur ištikrinau,visas operacijas panaikinau,netgi iš atsiskaitymų ,bet vis tiek neleidžia panaikinti prekės...
Gal dar kažkoks įmanomas variantas yra?
KKamile rašė:
Ar įmanoma Rivilėje panaikinti prekę ir grupę?
Buvo darytas tos prekės pajamavimas,įrašą panaikinau ir vis tiek neleidžia išmesti,raš0,kad kodas dalyvauja apskaitoje,yra likučiuose,nors likučiuose jo nėra
Ar įmanoma Rivilėje panaikinti prekę ir grupę?
Buvo darytas tos prekės pajamavimas,įrašą panaikinau ir vis tiek neleidžia išmesti,raš0,kad kodas dalyvauja apskaitoje,yra likučiuose,nors likučiuose jo nėra
informacine verslo paslaugu imone
gyventojai moka pagal vieninga atsiskaitymo knygele ar imokos koda,IVPI paskirsto mokescius pagal paslaugu tiekejus.Uz paskirstyma ima komisinius,kuriu neperveda bendrijai,o tiesiog nusiskaito ,t.y bendrijai perveda mazesne suma
Sveiki,kolegos.Pradejau vesti bendrijos apskaita ir susiduriau su keliais klausimais.
Visu pirma del IVPI.Ar kas galetumete pasidalinti savo patirtimi?
Pas mus gyventoju priskaiciavimo ir imoku apskaita yra skaiciuojama atskira programa,o buhalterine atskira...
Kokius irasus darote suvedant banko israsus?
D bankas-K gyventojai ?,ar dedate i kazkokia kaupiamaja saskaita,tam,kad butu galima atskirti pinigus kelyje?
IVPI pervesdama imokas nusiskaiciuoja savo procenta,kuris matosi tik ju pazymoje,kaip ji geriausiai atvaizduoti apskaitoje?