Tax.lt narys Fin24

F
Tax.lt narys nuo
2015-01-30
Miestas / vietovė
Klaipeda
Fin24
forume parašė 586 žinučių

Naujausios žinutės:

2017-02-07 13:22 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1348735
pas mane kas nekaupia, pazymejau "priskaitymai sodrai- bendri".
2017-02-06 11:26 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1348526
sveiki,
nesuprantu kokiai dienai programoje "Sukauptas atostogu rezervas" skaiciuoja atostogas? pagal darbuotoju sukauptas atostogas mano skaiciuotos dienas sutampa, bet rezerve suskaiciuotas kitoks dienu skaicius? ir VDU nesueina ... smile
2017-02-02 16:33 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1348226

Tininga rašė:

Fin24 rašė:
na pvz skaiciuojant d.d. tai... paskaiciuotas k.d.* prikl.atostogu.k.d./365, tas rodos aisku, o kaip su val. jei pvz:
Lygiai taip kol kas atostogos skaičiuojamos visiems darbuotojams, kad ir kiek valandų jie dirbtų, t.y. kalendorinėmis dienomis.

Fin24 rašė: skolinuos situacija is pavyzdziu....
1 men. dirbta 80 val. - imones d. val. 144 (DU180)
2 men. dirbta 167 val.-imones d.val. 167 (DU395)
3 men. dirbta 107 val. -im.d.val.112 (DU250)

papildomas koef. 354/423=0.7373
0.7373x2.32x8x ? x0.7=
Vietoje klaustuko rašote normaliai apskaičiuotas kalendorines dienas, kurias į darbo dienas paverčia koeficientas 0,7.
O tas papildomas koeficientas įvertina konkretaus darbuotojo ir viso darbo laiko santykį. Jis paskaičiuojamas iš viso to laiko, per kurį sukauptos kompensuojamos atostogos.


db supratau smile Aciu, Jums, labai...Smagaus vakaro!
2017-02-02 16:10 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1348217

Tininga rašė:

Fin24 rašė:
sveiki,
perziurejus archyva (apie nep.kasm. a.) nesuprantu, kaip reikia skaiciuoti uz nepan. atostogas KALENDORINES DIENAS, jei dirba pvz valandom....ppagal formule = pap.koef.x valandinisVDU x 8 x ATOSTOGU K.D X 0.7...

O kas neaišku? Kalendorinės skaičiuojamos įprastai.


na pvz skaiciuojant d.d. tai... paskaiciuotas k.d.* prikl.atostogu.k.d./365, tas rodos aisku, o kaip su val. jei pvz:
skolinuos situacija is pavyzdziu....
1 men. dirbta 80 val. - imones d. val. 144 (DU180)
2 men. dirbta 167 val.-imones d.val. 167 (DU395)
3 men. dirbta 107 val. -im.d.val.112 (DU250)

papildomas koef. 354/423=0.7373
0.7373x2.32x8x ? x0.7=




2017-02-02 15:45 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1348199
sveiki,
perziurejus archyva (apie nep.kasm. a.) nesuprantu, kaip reikia skaiciuoti uz nepan. atostogas KALENDORINES DIENAS, jei dirba pvz valandom....ppagal formule = pap.koef.x valandinisVDU x 8 x ATOSTOGU K.D X 0.7...
2017-02-01 11:23 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1347906

Girele rašė:

Fin24 rašė:
es nedarome FA. Supratau, tai kiekviena men. paskutinei dienai reikes priskaiciuoti susikaupusius atostoginius, deti i leidz., irasas D4 atos.kaupiniai K DU K DU mokesciai, (jei nera ismokejimu), o 12,31 d.D6 DU san. K4 A.kaup....
o jei reiketu tarpines FA teikti, kas pasikeistu?


Jei nedarote tarpinių FA - tai kokia prasmė jums kas mėnesį gaišti nemažai laiko darant perskaičiavimus? Juk leidžiamą kaupinius apskaityti metų pabaigoje, sudarant metinę FA.

taip, Girele, zinau , kad metu gale, bet kai pirmam kartui skaiciuoju, tai galvoju kaip butu asmeniskai geriau, kad "neuzsikasciau" metu gale su kitomis prievolemis:)
tai si karteli, kaip [irmiems metams , man reikia daryti apskaituotu atostogu irasa D 6 Du ir mokesciai, K4 kaup.?
2017-02-01 10:49 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1347898

Girele rašė:

Fin24 rašė:
neuzbaigiau minties.... smile nera daug darbuotoju, taciau del info tikslumo, galvoju skaiciuoti kas pusmeti.

Darote tarpines FA?
Jei norite dėl tikslumo - skaičiuokite kas mėnesį. Pusmetinis - nieko neišgelbės, tik vargo prisidarysit.

ne tarpines nedarome FA. Supratau, tai kiekviena men. paskutinei dienai reikes priskaiciuoti susikaupusius atostoginius, deti i leidz., irasas D4 atos.kaupiniai K DU K DU mokesciai, (jei nera ismokejimu), o 12,31 d.D6 DU san. K4 A.kaup....
o jei reiketu tarpines FA teikti, kas pasikeistu?
2017-02-01 10:30 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1347882

Fin24 rašė:

Girele rašė:

Fin24 rašė:
ir kiekviena karta isskaiciavimai / tikslinimai ir kt. irasai registruoti OZ? Aciu

Jūs kaupinius skaičiuosite kas mėnesį?

si karta skaiciavau 12,31d., kol nera daug darbuotoju.

neuzbaigiau minties.... smile nera daug darbuotoju, taciau del info tikslumo, galvoju skaiciuoti kas pusmeti.
2017-02-01 10:19 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1347876

Girele rašė:

Fin24 rašė:
ir kiekviena karta isskaiciavimai / tikslinimai ir kt. irasai registruoti OZ? Aciu

Jūs kaupinius skaičiuosite kas mėnesį?

si karta skaiciavau 12,31d., kol nera daug darbuotoju.
2017-02-01 10:00 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1347868

Girele rašė:

Fin24 rašė:

gal kas pakonsultuotu? smile imone iregistruota 2016m. tai pagal VAS31 paskaiciavau kaupinius uz 2016m. bet nezinau kaip juos atvaizduoti programoje....

OŽ: D darbo užmokesčio sąnaudos K kaupiniai

ir kiekviena karta isskaiciavimai / tikslinimai ir kt. irasai registruoti OZ? Aciu
2017-02-01 09:37 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1347856

Fin24 rašė:
sveiki,
gal kas "paprotins" ,paskaiciavau rankiniu budu atost. kaupinius 12.31d. bet nerandu programoje kur jie kaupiasi, t.y. kokioje saskaitoje DK?

gal kas pakonsultuotu? smile imone iregistruota 2016m. tai pagal VAS31 paskaiciavau kaupinius uz 2016m. bet nezinau kaip juos atvaizduoti programoje....
2017-01-31 14:13 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1347722
sveiki,
gal kas "paprotins" ,paskaiciavau rankiniu budu atost. kaupinius 12.31d. bet nerandu programoje kur jie kaupiasi, t.y. kokioje saskaitoje DK?
2017-01-30 09:34 PVM » Dėl PVM » #1347436
Labas rytas,
ar teisingai suprantu pgl. PVMI 79str. 4d. "Jeigu avanso suma yra sumokėta per du ar daugiau kartų, tai kiekviena gauta avanso suma įforminama atskira PVM sąskaita faktūra, o prekių tiekimo (paslaugos teikimo) įforminimui išrašoma viena „galutinė“ PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomas „galutinės“ vertės ir visų per kelis kartus gautų avansų sumos skirtumas ir nuo likusios dalies (skirtumo) išskaičiuota PVM suma".
jei pvz yra du avansai, juos apmokestini, o 3 vykdoma operacija galutiniam atsiksaitymui israso PVM t.y. (1 avansas+2avansas)- visa sutartine suma, teisingai?


2017-01-25 17:19 Pelno mokestis » Reklamos sąnaudos » #1347126
sveiki,
ne i tema, bet prie finansu.. smile gal kam teko issipirkti baneri, interneto puslapyje (patekimas į besireklamuojančios įmonės tinklapį), ar pastebejote pardavimu pokycius?
2017-01-24 15:56 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1346973

Fin24 rašė:
sveiki,
ar premijos, priedai ir kt priemokos isskirti kt kodu, ar 01k kartu su DU.?t.p. komandiruotes islaidos (apskaiciuotas dienu skc.))?
aciu

atsakau, vienu kodu smile
2017-01-24 15:50 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1346971
sveiki,
ar premijos, priedai ir kt priemokos isskirti kt kodu, ar 01k kartu su DU.?t.p. komandiruotes islaidos (apskaiciuotas dienu skc.))?
aciu
2017-01-24 09:42 Bendra » Vel komandiruotė... » #1346879

Tininga rašė:

Fin24 rašė:
Taip, Tininga, ta jau prisiskaiciau ir supratau, bet jei 2016 m.dienpinigiai bus sumoketi 2017m. ar jiems bus kokia prievole moket mokescius, nes jie persikele i 2017m? to auksinio sakinuko nerandu, ar yra prievole ar nera...as, neradusi kas tai draustu, ramiai laukiau to laiko, kada galesiu ismoketi dienpinigius, deklaruojant ismokejima jau 2017m. bet gal klaidingai mastau...
O iš kur ta mintis, kad jei 2016 metų dienpinigiai išmokami 2017 metais, jie tampa apmokestinami? smile


na....ismasciau smile tas sakinuskas "nezinojimas neatleidzia nuo atsakomybes" labai privercia pagalvoti ir ismastyti visus N variantus smile supratau, kad cia galiu but rami ir problemu neieskot smile Didelis aciu, Tininga, uz pagalba!
2017-01-24 09:27 Bendra » Vel komandiruotė... » #1346875

Tininga rašė:

Fin24 rašė:
alga 500 eur., dienpinigiai 250+460 per kelias komandiruotes...
Tuomet jų apmokestininti nereikia.


Taip, Tininga, ta jau prisiskaiciau ir supratau, bet jei 2016 m.dienpinigiai bus sumoketi 2017m. ar jiems bus kokia prievole moket mokescius, nes jie persikele i 2017m? to auksinio sakinuko nerandu, ar yra prievole ar nera...as, neradusi kas tai draustu, ramiai laukiau to laiko, kada galesiu ismoketi dienpinigius, deklaruojant ismokejima jau 2017m. bet gal klaidingai mastau...
2017-01-24 09:12 Bendra » Vel komandiruotė... » #1346869
alga 500 eur., dienpinigiai 250+460 per kelias komandiruotes...
2017-01-24 08:54 Bendra » Vel komandiruotė... » #1346862
sveiki,
reikia patarimo...
imones direktorius turejo komandiruote, neapm.dienpingius priskaiciavau, isakymas yra, t.p. yra sutikimas, kad direktoriui dienpinigiu suma ismokes, kai im. saskaitoj atsiras laisvu lesu (imone nauja, nera metu). ta suma persikele i 2017m.
Ar yra koks pagrindziantis dok., nurodantis, jog dienpinigiai tures papildomai apsimokestinti? Aciu.
2017-01-23 21:41 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1346847

virbuh rašė:

Fin24 rašė:
sveiki,
pirmi metai, tai iskilo klausimeliu be analizuojant 0573instrukcija...gal kas pakomentuos... smile
1). jei Du deklar. ir sumokejau 01 men. uz 12 men. tai 0573 ta suma deklaruoju, nes 0573 instr. Pavizdyje raso , jog reikia teikti "Priskaiciuota DU.." ?
2) Dienpinigiai (UAB dir./akcin.), jie neapmokestinti. taciau isakyme buvo minima, jog ismokes iki 50 proc. ir per protinga laika esant geresniems fin. rodikliams...t.p.dir. sutikimas. Instrukcijoj raso " teikti Išmokėta..." tai siu dienpinigiu dedeklaruoti 0573 formoj?
3) dienpinigiai instukcijoj su kodu 05, o cia yra skirtumas apmokest. ar neapmokest? smile

1. Neteisingai. Tai ką išmokėjote sausio mėn, deklaruosit tik po vasario 1d iki 15d už sausio mėn deklaracijoje. Ir į 2016 m metinę nepatenka.
2.Išmokant gali tekt apmokestinti GPM, nes bus didelė suma. Blogai darot. Ko nemokėjot nedeklaruojat.
3.Kas apmokestinta tas į mėnesinę FR0572, kas neapmokestinta tas į metinę Fr0573, bet tik kas išmokėta.

NemoketA, nes nenorejo apyvartiniu lesu mazinti. Imone maza,nauja. Dienpinigiai neapmokestinti, todel nedeklaruoti... dir. Sutiko dienp. Sumažinti iki 50 proc. Kad įmonei palengvint, tai va... smile
2017-01-23 18:53 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1346827
sveiki,
pirmi metai, tai iskilo klausimeliu be analizuojant 0573instrukcija...gal kas pakomentuos... smile
1). jei Du deklar. ir sumokejau 01 men. uz 12 men. tai 0573 ta suma deklaruoju, nes 0573 instr. Pavizdyje raso , jog reikia teikti "Priskaiciuota DU.." ?
2) Dienpinigiai (UAB dir./akcin.), jie neapmokestinti. taciau isakyme buvo minima, jog ismokes iki 50 proc. ir per protinga laika esant geresniems fin. rodikliams...t.p.dir. sutikimas. Instrukcijoj raso " teikti Išmokėta..." tai siu dienpinigiu dedeklaruoti 0573 formoj?
3) dienpinigiai instukcijoj su kodu 05, o cia yra skirtumas apmokest. ar neapmokest? smile

2017-01-22 14:53 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1346629
sveiki,
noriu papildyti viena rasta PVMsf, pagal VMI rekomendacijas nesuprantu ar man reikia visa PVMsf paketa su papildymu siusti, ar papildyti viena saskaita su tuo paciu ISAF issiustu numeriu?
aciu
2017-01-20 10:17 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1346466
sveiki,
pasitikslinu, reprezentacines islaidas deklaruoti:
25 eil. 100 proc. PVM suma
35 eil. tik atskaitoma PVM (75 proc.) suma?
o PVM kodas tas pats tinka reprez. PVM1?
aciu
2017-01-19 14:20 Įvairūs » EVRK » #1346343

Fin24 rašė:

Tess rašė:
Na tai paimate iš EVRK 46 ir 47 klases ir žiūrite kuo prekiaujate.
Jei bus ir prekyba internetu, tuomet įregistruojate papildomą kodą.

O kaip reikia tiksliai koda nustatyti, jei pvz 47,52,3 kodas.mazmen. prekyba statybininemis nprekemis, o 47,91 jau nurodo kaip ta prekyba turi vykti (pastu ar internetu, prekes pristatomos fiziniu budu) . tai jei mes prekiaujame statybinemis medziagomis ir parduodame tiesiogiai pirkejui , Be pristatymo, tai cia labiau tiktu 47523, o kai prekiausime internetu tai papildomai det koda 47,91 ., teisingai suprantu?



parasiau, perskaiciau ir supratau.. smile aciu:)
2017-01-19 14:18 Įvairūs » EVRK » #1346342

Tess rašė:
Na tai paimate iš EVRK 46 ir 47 klases ir žiūrite kuo prekiaujate.
Jei bus ir prekyba internetu, tuomet įregistruojate papildomą kodą.

O kaip reikia tiksliai koda nustatyti, jei pvz 47,52,3 kodas.mazmen. prekyba statybininemis nprekemis, o 47,91 jau nurodo kaip ta prekyba turi vykti (pastu ar internetu, prekes pristatomos fiziniu budu) . tai jei mes prekiaujame statybinemis medziagomis ir parduodame tiesiogiai pirkejui , Be pristatymo, tai cia labiau tiktu 47523, o kai prekiausime internetu tai papildomai det koda 47,91 ., teisingai suprantu?
2017-01-19 11:00 Įvairūs » EVRK » #1346258
iki db prekiaujame vietoje, t.y. ofisas, kuriame didzioji dalis pajamu sudaro prekyba prekemis, bet greitu laiku ir el.prekyba norime atidaryti..
2017-01-19 10:46 Įvairūs » EVRK » #1346249

Fin24 rašė:
sveiki,

47,91 kodas Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu.
punktas: "Į šią klasę įeina užsakomasis pardavimas paštu arba internetu, t. y. mažmeninės prekybos veikla, kai pirkėjas remdamasis reklama, katalogais, informacija, pateikta interneto svetainėje, modeliais arba kitomis reklamos priemonėmis pasirenka prekes ir užsako jas paštu, telefonu arba internetu (paprastai naudojamasi specialiomis svetainės priemonėmis). Užsakyta prekė gali būti tiesiogiai atsiųsta internetu arba PRISTATYTA PIRKEJUI FIZINIU BUDU."

ar tiktu sis kodas, jei imone , sildymo sistemos, vandentiekio prekes perka is prekybininku, gamintoju ir tiesiogiai parduoda klientams, kurie PATYS SAVO TRANSPORTU NUSIVEZA KUR JIEMS REIKIA....??????
aciu.

gal kas pakomentuos..? smile
2017-01-19 10:39 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1346245

akiniuota rašė:
nu bet kas ten per zviozda.. kad net Jūsų vadas jai paklūsta...

du vadai susirinko pakalbejo, ju (senas vilkas) buh "apsviete" , zino , kad cia, as, dar jauna buh. sedi, tai ir uzsakinejo muzika smile bet...del idomumo pasiklausiau Jusu, zo...Gireles pagalba, problema issprendziau smile aciu
2017-01-19 10:29 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1346240

Girele rašė:

Fin24 rašė:
Sveiki,
turiu klausima , bet kartu ir problema... norime israsyti sf, kurioje yra daug prekiu...5-8 lapai....ar galima sioje progr. tas prekes kzk sukomplektuoti? nes ju buh kratosi sios saskaitos.....aciu

1. Už sąskaitos teisingą išrašymą atsakingi JŪS - pardavėjai, bet ne tinginti dirbti pirkėjo buhalterė...
2. Jei jūsų parduodamos prekės GALI sudaryti kažkokį NEIŠARDOMĄ komplektą - jūs per tai galite padaryti programoje per sukomplektavimą, ir tada išrašyti.
3. Išrašote prekių 8 lapus ekselyje ir nusiunčiate pirkėjo buhalterei - jei dirba su programa - susiimportuos kaip nors smile
4. Niekas netrukdo pirkėjo buhalterei gavus 8 lapus sąskaitos - jai PAČIAI susikomplektuoti kaip ji nori ir užsipajamuoti kad ir 1 vnt. Tai - jau jos problema.

suprantu, as vadui taip ir sakiau, bet ....
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui