Tax.lt narys Fanta

F
Tax.lt narys nuo
2015-04-29
Fanta
forume parašė 50 žinučių

Naujausios žinutės:

2015-06-02 09:55 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1274894

Rainis rašė:

Fanta rašė:
Sveiki,

Kaip registruoti kuro pirkimą ir nurašymą, kai įmonė taiko periodiškai apskaitomų atsargų būdą?

Jūs kurą pardavinėjate?


Nepardavinėjame
2015-06-01 09:40 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1274755
Sveiki,

Kaip registruoti kuro pirkimą ir nurašymą, kai įmonė taiko periodiškai apskaitomų atsargų būdą?
2015-05-29 08:35 Programinė įranga » STEKAS » #1274546
O jeigu VMI sausio mėnesį inkasavo iš sąskaitos sumą už nesumokėtą PVM, bet pagal 2014.12.31 balansą jokios skolos nėra, ar galiu tą sumą nurašyti į neleidžiamus? Ar turiu ieškoti klaidų? Iki 2015 sausio 1 dienos apskaitą tvarkė kita įmonė
2015-05-29 08:32 Programinė įranga » STEKAS » #1274545

virbuh rašė:

Fanta rašė:
Aš vėl su klausimais smile automobilis draustas nuo 2014.12.19, bet apskaitoj to nebuvo užregistruota. Ar galiu registruoti draudimą nuo šios dienos, o kas turėjo būti pripažinta sąnaudomis iki šio mėnesio priskirti neleidžiamiems atskaitymams?


Sveiki. Klaidą registruokit dabar. Jei teisingai, tai keli litai 2014 metų turėtų ten patekti, neleidžiami, o kas nuo 2015 met sausio1d viskas yra leidžiami.

Labai ačiū, kaip tik taip ir padariau
2015-05-27 08:53 Programinė įranga » STEKAS » #1274254
Aš vėl su klausimais smile automobilis draustas nuo 2014.12.19, bet apskaitoj to nebuvo užregistruota. Ar galiu registruoti draudimą nuo šios dienos, o kas turėjo būti pripažinta sąnaudomis iki šio mėnesio priskirti neleidžiamiems atskaitymams?
2015-05-27 08:12 Programinė įranga » STEKAS PLIUS » #1274249

Fanta rašė:
Sveiki,

Kaip teisingai užregistruoti draudimo sutarties nutraukimą ir likučio užskaitymą kitai sutarčiai?


D4431 sumažinsiu skolą draudimo įmonei, o ką kredituoti?
2015-05-27 07:59 Programinė įranga » STEKAS PLIUS » #1274247
Sveiki,

Kaip teisingai užregistruoti draudimo sutarties nutraukimą ir likučio užskaitymą kitai sutarčiai?
2015-05-26 14:36 Programinė įranga » STEKAS » #1274159

nemirtinga rašė:

Fanta rašė:

Samajana rašė:

Fanta rašė:
Ir dar turiu vieną situaciją. Tikrindama praėjusių metų dokumentus radau, kad pagal vieną sąskaitą buvo apmokėta pavedimu, bet ta pati suma duota ir atskaitingam asmeniui. Atskaitingas asmuo parodyta, kad atsiskaitė. Gaunasi, kad atsiskaityta du kartus, likutyje lieka sumokėtas avansas. Kaip tai sutvarkyti?

Jeigu viskas čia tvarkoje, tai permokėjot. Turit reikalauti, kad grąžintų per klaidą sumokėtus pinigus ir registruoti mokėjimo grąžinimą.


Bet aš matau mokėjimą tik per banką, jokio kasos čekio, kad sumokėta grynais nėra. Kaip galėčiau patikrinti, ar tikrai čia galėjo būti permoka?


Rašėt, kad duota atskaitingam. Tai patikrinkit avansinę apyskaitą dar.


Avansinėj apyskaitos matau D4431 K243502, derinausi skolą su tiekėju, atsiuntė savo apyvartas. Pagal juos mokėjimas padarytas tik per banką.
2015-05-26 14:32 Programinė įranga » STEKAS » #1274157

Samajana rašė:

Fanta rašė:
O gal galėtumėte paaiškinti, kaip tas pajamas "išimti" ir visą kitą sutvarkyti? smile

Aš daug ko nežinau.
Pirmiausia ar grąžintos prekės buvo pajamuotos kaip "sandėliuojamos"? Parduodi prekes nesandėliuojamų prekių grupėje sukūrusi prekę pavadindama ją...sakykim "klaidos taisymas". Prekė viena ir kaina lygiai tokia kiek esi jiems skolinga. Nepriklausomai, kaip jos pajamuotos, jas reikės nurašyti. Jeigu sandėliuojamos, rašysi nurašymo aktą, jeigu ne, prekes nurašinėsi per DK. Neprisimenu gerai kaip ten daroma. smile Atsiras 6klasė - sąnaudos. Paskiau per DK D5xxx K6xxx sudengi ir viskas


Visai pasimečiau smile balansas jau priduotas, prekių likučių jokių nėra, viską ką nuperkam iškart sunaudojam. Pirkimus registruoju per 602
2015-05-26 13:52 Programinė įranga » STEKAS » #1274135

Samajana rašė:

Fanta rašė:
Ir dar turiu vieną situaciją. Tikrindama praėjusių metų dokumentus radau, kad pagal vieną sąskaitą buvo apmokėta pavedimu, bet ta pati suma duota ir atskaitingam asmeniui. Atskaitingas asmuo parodyta, kad atsiskaitė. Gaunasi, kad atsiskaityta du kartus, likutyje lieka sumokėtas avansas. Kaip tai sutvarkyti?

Jeigu viskas čia tvarkoje, tai permokėjot. Turit reikalauti, kad grąžintų per klaidą sumokėtus pinigus ir registruoti mokėjimo grąžinimą.


Bet aš matau mokėjimą tik per banką, jokio kasos čekio, kad sumokėta grynais nėra. Kaip galėčiau patikrinti, ar tikrai čia galėjo būti permoka?
2015-05-26 13:28 Programinė įranga » STEKAS » #1274126

Samajana rašė:

Fanta rašė:
O ar viskas gerai bus su PVM? Nesigaus, kad nesumokėtas pardavimo PVM?

Koks dar PVM? smile
Na čia jau rankų miklumas. Per DK modulį ir pajamas "išimti" ir visą kitą sutvarkyti galima.


O gal galėtumėte paaiškinti, kaip tas pajamas "išimti" ir visą kitą sutvarkyti? smile
2015-05-26 13:27 Programinė įranga » STEKAS » #1274125
Ir dar turiu vieną situaciją. Tikrindama praėjusių metų dokumentus radau, kad pagal vieną sąskaitą buvo apmokėta pavedimu, bet ta pati suma duota ir atskaitingam asmeniui. Atskaitingas asmuo parodyta, kad atsiskaitė. Gaunasi, kad atsiskaityta du kartus, likutyje lieka sumokėtas avansas. Kaip tai sutvarkyti?
2015-05-26 13:15 Programinė įranga » STEKAS » #1274121

Samajana rašė:

Fanta rašė:
Ten ne pirkėjo skola, o mūsų skola. Mes buvome skolingi 30 Eur, ir 07 mėn pirkom dar prekių iš karto sumokėdami, kurias tą patį mėnesį grąžinome atgal. Tiekėjas grąžino mokėjimą, bet apskaitoje tas grąžinimas užregistruotas kaip 4441 gauti išankstiniai mokėjimai. Grąžinimo sąskaita apskaitoje užregistruota nebuvo. Ją gavau dabar.
Taigi gaunasi, kad 2014.12.31 mes skolingi, nes gauti pinigai yra užregistruoti, o prekių grąžinimas - ne.
Patarkite, kaip elgtis šiuo atveju.

Aišq. Tai nėra taip sudėtinga. Jeigu grąžintus pinigus įsivedei ne kaip mokėjimo grąžinimą, bet kaip avansinę įmoką ir prekių grąžinimas neužregistruotas, grąžintinas prekes tiekėjui parduok avansą sudengdama. Liks panaikinti 30EU skolą. Ją naikini susikurdama mokėjimo būdą. smile Pardavimai smile Žodynai smile mokėjimo būdai smile naujas. Susigalvoji kodą smile pavadini pvz. Kt.pajamos ir langelyje BSask nurėdydama buh.sąskaitos 5xxx numerį ir gerai. smile toliau atlieki mokėjimą langelyje Mokėjimo kodas įrašydama tavo susisikurtąjį. Atsiras pajamos išnyks skola tiekėjui


O ar viskas gerai bus su PVM? Nesigaus, kad nesumokėtas pardavimo PVM?
2015-05-26 11:57 Programinė įranga » STEKAS » #1274103

Samajana rašė:

Fanta rašė:
Pagal turimą balansą 2014.12.31 dienai tiekėjui esame skolingi tarkim 30 Eur, ir yra gautas išankstinis mokėjimas 100 Eur. Tiekėjas tvirtina, kad mes jiems nieko neskolingi. Ar galima tokią skolą nurašyti ir kaip tai teisingai užregistruoti apskaitoje?

Tai kur pajuodinau yra klaida. Pirkėjo skola ir jo avansinis mokėjimas turėjo būti sudengta ir sudengta dar litais būtent to mokėjimo metu...dar 2014m. Tai nesunkiai buvo galima išnaikinti sąskaitos 392 pagalba lito konvertavimo į eurą metu. Dabar nežinau. Reikia panaikinti avansinį mokėjimą...




Ten ne pirkėjo skola, o mūsų skola. Mes buvome skolingi 30 Eur, ir 07 mėn pirkom dar prekių iš karto sumokėdami, kurias tą patį mėnesį grąžinome atgal. Tiekėjas grąžino mokėjimą, bet apskaitoje tas grąžinimas užregistruotas kaip 4441 gauti išankstiniai mokėjimai. Grąžinimo sąskaita apskaitoje užregistruota nebuvo. Ją gavau dabar.

Taigi gaunasi, kad 2014.12.31 mes skolingi, nes gauti pinigai yra užregistruoti, o prekių grąžinimas - ne.
Patarkite, kaip elgtis šiuo atveju.
2015-05-26 08:34 Programinė įranga » STEKAS » #1274038
Sveiki,

Mėginu suderinti skolos likučius su tiekėjais. Pagal turimą balansą 2014.12.31 dienai tiekėjui esame skolingi tarkim 30 Eur, ir yra gautas išankstinis mokėjimas 100 Eur. Tiekėjas tvirtina, kad mes jiems nieko neskolingi. Ar galima tokią skolą nurašyti ir kaip tai teisingai užregistruoti apskaitoje?
2015-05-22 09:22 Programinė įranga » STEKAS » #1273665

Samajana rašė:

Fanta rašė: Kaip teisingai užregistruoti trišalį užskaitos aktą? Sąskaita buvo gauta iš vienos įmonės, o apmokėjo kita įmonė.

Atsidarai tarpusavio atsiskaitymo aktą smile pažymi kad tai trišalis aktas smile langelyje "klientas" rašai įmonės kuri sumokėjo kodą smile laukelis "tiekėjas" pasidaro aktyvus ir ten įrašai kreditoriaus kodą smile laukelyje "dengtas kreditas" įrašai sumą ir spaudi " sulyginti. Periodinėje pirkėjų tiekėjų suvestinėse pasitikrini ar teisingai suvaikščiojo sumos.

Aciu, o kur Steke plius rasti pirkeju tiekeju suvestine?
2015-05-22 08:59 Programinė įranga » STEKAS » #1273661
[quote=nemirtinga]

Fanta rašė:
Labas rytas,

Gal atsirastų galinčių/norinčių padėti sutvarkyti įmonės apskaitą? Įmonė nedidelė, anksčiau apskaitą tvarkė buhalterinių paslaugų įmonė.

Koks miestas?

Vilnius
2015-05-22 08:37 Programinė įranga » STEKAS » #1273655
Sveiki,

Kaip teisingai užregistruoti trišalį užskaitos aktą? Sąskaita buvo gauta iš vienos įmonės, o apmokėjo kita įmonė.
2015-05-21 07:02 Programinė įranga » STEKAS » #1273507
Labas rytas,

Gal atsirastų galinčių/norinčių padėti sutvarkyti įmonės apskaitą? Įmonė nedidelė, anksčiau apskaitą tvarkė buhalterinių paslaugų įmonė.
2015-04-29 09:03 Programinė įranga » STEKAS » #1270925
Sveiki,

Ieškau kas galėtų padėti sutvarkyti apleistą apskaitą (nuo 2015.01.01) su Programa Stekas
Įmonės veikla Metalų apdorojimas ir gamyba.
Vilnius
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui