Sveiki.
O kaip dabar yra su tuo privalomu savininko mokesčiu VSD ir PLN deklaracija-nes jaučiuosi kažkaip pasimetusi. IĮ dirba tik savininkas. VSD mokėta nuo
MMA ir FR deklaracijoje 02 kodu deklaruota išgryninimo suma (3750 eu). Tai PLN deklaracijoje tai laikoma išlaidomis ar vis dar pelnu nuo kuriuo dar papildomai įmone sumokės dar 5% pelno mokesčio?