Tax.lt narys crystal_clear

C
Tax.lt narys nuo
2005-06-07
crystal_clear
forume parašė 39 žinučių

Naujausios žinutės:

2005-06-22 17:02 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #183740

Nortile rašė:

gIlona rašė: Tokiu atveju žaliavas dedu į 20xx sąskaitą, kai jas panaudoju - K20xx - D60XX. smile

Ne visai taip... praleista tarpine grandis... gamyba!
Nurasai zaliavas ir uzsipajamuoji gatava produkcija... ir tik kai parduodi -savikaina nurasai i sanaudas.


O kur ta gamyba deti jei prekiu judejimas rodomas tik periodiskai?
2005-06-22 16:06 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #183703
Ir dar vienas klausimelis smile Jei perkami produktai gamybai pvz kokie paploteliai, mesa ar pan ir is ju daromi ten ceburekai ir pan. Kur tas zaliavas pajamuoti? Ar irgi viska galima deti i 6002? smile
2005-06-22 15:44 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #183689
Aciuuuu!!!!
Vat kaip tik sito man ir reikejo.:))
Labai labai aciu!!!
2005-06-22 14:08 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #183598
Gal as ne taip klausiu. Kai pajamuoju prekes, skirtas perparduoti ir periodiskai jas apskaitau, i kuria saskaita man jas pajamuoti, kas kiek laiko apskaityti ir kaip atrodytu buhalteriniai pravedimai. Labai butu aciu jei kas pagelbetu smile
2005-06-22 13:56 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #183586
2040 - isigytu prekiu savikaina
6030 - gamyba

Modestas aiskiai paaiskino. Bet man neaisku kaip viska atvaizduoti buhalteriskai?
2005-06-21 13:42 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #183040
Gerai, as padarau inv aprasa. Gaunu, kad pas mane prekiu, skirtu perparduoti yra 1000 Lt. Balanse turiu D2040 - 10000Lt, ir D6030 15000. Kokius pravedimus daryti? smile Rodyti periodiskai prekiu judejima ar tik metu gale smile Kai uzpajamuoju prekes i kur jas deti? i 6002? Man jau visai galva susisuko.... smile Kaip buhalteriskai man teisingai startuoti?
2005-06-21 09:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #182874
Aciu.
Teoriskai viska suprantu, bet kaip tai man atvaizduoti buhalterijoje, as atejau dirbti nuo 06 01. Nuo pradziu viskas buvo kisama i 2040 ir 6030. Ten sumos didziausios dabar. Kaip man sumazinti ar uzdaryti butent sias saskaitas ir predeti teisingai bent jau dirbti. Ar reikalinga buhalterine pazyma kokia? Ir kokiu pagrindu as turiu rodyti prekiu likuti, jei neturiu jokiu popieriu?
2005-06-20 17:02 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #182737
Ar bent jau atsiusti prekiu inventorizacijos akta likuciams nustatyti. $
2005-06-20 11:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #182579
Laba diena,

Kas galite padeti? Prekybinej firmoj buvo visos prekes pajamuojamos i 2040 ir 6030. Sios saskaitos vis dideja. Kaip teisingai apskaityti periodiskai atsargas, bei kaip istaisyti klaidas. Gal kal turite prekiu inventorizacijos akto pvz.?
Anksciau as darydavau:
D6002
K45X, 25XX
po to
D6000
K6002
po inv
D2014
K6000
Kaip teisingai viska padaryti jei pas mane didziausi likuciai 2040 ir 6030
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui