Sąskaitų korespondencija

2005-06-22 16:06 crystal_clear
Ir dar vienas klausimelis smile Jei perkami produktai gamybai pvz kokie paploteliai, mesa ar pan ir is ju daromi ten ceburekai ir pan. Kur tas zaliavas pajamuoti? Ar irgi viska galima deti i 6002? smile
gIlona gIlona 2080
2005-06-22 16:10 gIlona
Tokiu atveju žaliavas dedu į 20xx sąskaitą, kai jas panaudoju - K20xx - D60XX. smile
N
Nortile 544
2005-06-22 16:31 Nortile 2011-09-11 03-46

gIlona rašė: Tokiu atveju žaliavas dedu į 20xx sąskaitą, kai jas panaudoju - K20xx - D60XX. smile

Ne visai taip... praleista tarpine grandis... gamyba!
Nurasai zaliavas ir uzsipajamuoji gatava produkcija... ir tik kai parduodi -savikaina nurasai i sanaudas.
ritak ritak 399
2005-06-22 16:31 ritak 2011-09-11 03-46

crystal_clear rašė: Ir dar vienas klausimelis smile Jei perkami produktai gamybai pvz kokie paploteliai, mesa ar pan ir is ju daromi ten ceburekai ir pan. Kur tas zaliavas pajamuoti? Ar irgi viska galima deti i 6002? smile

Taip galima ir į 6002. Aš taip darau. Labai smagu, kad tu viską supratai.
2005-06-22 17:02 crystal_clear 2011-09-11 03-46

Nortile rašė:

gIlona rašė: Tokiu atveju žaliavas dedu į 20xx sąskaitą, kai jas panaudoju - K20xx - D60XX. smile

Ne visai taip... praleista tarpine grandis... gamyba!
Nurasai zaliavas ir uzsipajamuoji gatava produkcija... ir tik kai parduodi -savikaina nurasai i sanaudas.


O kur ta gamyba deti jei prekiu judejimas rodomas tik periodiskai?
gIlona gIlona 2080
2005-06-22 17:30 gIlona
Jei vykdoma dar ir gamyba, tai galima sukomlektuotą gaminį iškelti iš 200xx į pvz.: 204xx - ( sukomplektuotas gaminys). Na, o po to, kaip ir Nortilė rašė, pardavus gaminį, K204XX - D60XX.

Kažkaip praleidau šią dalį smile ( čia ašai ant savęs pykstu) smile
N
Nortile 544
2005-06-22 18:01 Nortile 2011-09-11 03-46

crystal_clear rašė:

Nortile rašė:

gIlona rašė: Tokiu atveju žaliavas dedu į 20xx sąskaitą, kai jas panaudoju - K20xx - D60XX. smile

Ne visai taip... praleista tarpine grandis... gamyba!
Nurasai zaliavas ir uzsipajamuoji gatava produkcija... ir tik kai parduodi -savikaina nurasai i sanaudas.


O kur ta gamyba deti jei prekiu judejimas rodomas tik periodiskai?

periodiskai kiek kitaip...
Jei iki rytojaus palauksi galesiu aprasyti.
2005-06-23 09:17 crystal_clear
As galiu palaukti:) Bet man iskilo dar vienas klausimas: ar tikrai galima ir zaliavas ir prekes pajamuoti i 6002? Ar butina apskaityti gamyba? Jei viska galima deti i 6002, tai kam tada rodyti gamyba? Kaip is tikruju reikalaujama? smile
N
Nortile 544
2005-06-23 09:55 Nortile 2011-09-11 03-46

crystal_clear rašė: As galiu palaukti:) Bet man iskilo dar vienas klausimas: ar tikrai galima ir zaliavas ir prekes pajamuoti i 6002? Ar butina apskaityti gamyba? Jei viska galima deti i 6002, tai kam tada rodyti gamyba? Kaip is tikruju reikalaujama? smile

Galima viska kaupti tavo 6002:)
Bet juk atlikus inventorizacija ir issiskaiciavus kiek turi tikrai medziagu nurasyti i sanaudas... tu nezinosi kuri dalis buvo parduota, o kuri dalis sunaudota gamyboje... ir galbut persikelia per ataskaitini laikotarpi kaip gatavas neparduotas produktas (ir i sanaudas negali tos dalies nurasyti).
N
Nortile 544
2005-06-23 09:58 Nortile
Gali kaip ir tau patinka viska kaupti 6002.
Bet salia to reiketu vesti papildoma registra ir zymetis kiek kokios produkcijos pagaminai ir pardavei. Zinodama kiek tai produkcijai galejai sunaudoti zaliavu, zinosi kiek gali is to skaiciaus nurasyti i sanaudas. O likusia dali uzpajamuosi (pvz metu gale) kaip gatava produkcija (jei zinoma tokios turesi).
Susidares skirtumas bus parduotos produkcijos savikaina.
2005-06-23 11:33 crystal_clear
Aisku... Bandysiu kaupti:) Vis tiek tos zaliavos is karto susinaudoja, o majonezo ar keciupo likucio kazkaip nera kaip rodyti smile
Z
zanetta 72
2005-06-23 12:20 zanetta 2011-09-11 03-46
Išdrįsiu paaiškinti: žaliavų, nebaigtos gamybos ir gatavos produkcijos sąskaitos ataskaitinio laikotarpio metu nėra naudojamos. Laikotarpio pabaigoje šių atsargų likučiai nustatomi jas inventarizuojant:žaliavų likutis laikotarpio pradžioje 2011+žaliavų pirkimai6002=sunaudojimui skirtos žaliavos - žaliavų likutis laikotarpio pabaigoje=sunaudotų žaliavų vertė.Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje naudojama speciali sąskaita pvz. 390 Gamybos suvestinė: Debete-žaliavų likučiai laikotarpio pradžioje; nebaigtos gamybos likučiai laikotarpio pradžioje; žaliavų pirkimai. Kredite-žaliavų likutis laikotarpio pabaigoje; nebaigtos gamybos likutis laikotarpio pabaigoje(debetas2011 ir 2012). kai viska suskaičioji 390 D leka pagamintos produkcijos savikaina, ja kreditoji ir debetoji 391 PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ SUVESTINĖ.
D
dana1 1031
2005-07-01 00:23 dana1
Patarkite į kurią sąskaitą dėti automobilio plovimą, ar į 60?
Jolit Jolit 669
2005-07-01 08:29 Jolit 2011-09-11 03-46

dana1 rašė: Patarkite į kurią sąskaitą dėti automobilio plovimą, ar į 60?


Tai eksploatacinės sąnaudos, vadinasi į 6111.
G
Guliaska 400
2005-07-01 08:58 Guliaska 2011-09-11 03-46

Jolit rašė:

dana1 rašė: Patarkite į kurią sąskaitą dėti automobilio plovimą, ar į 60?


Tai eksploatacinės sąnaudos, vadinasi į 6111.


o ne ten pat, kur ir auto nusidėvėjimą???
edwardas edwardas 4180
2005-07-01 09:05 edwardas 2011-09-11 03-46

Guliaska rašė:

Jolit rašė:

dana1 rašė: Patarkite į kurią sąskaitą dėti automobilio plovimą, ar į 60?


Tai eksploatacinės sąnaudos, vadinasi į 6111.


o ne ten pat, kur ir auto nusidėvėjimą???


negerai bus jei viska suplaksi i viena saskaita smile Dek ten kur dedi remonto sanaudos smile -i 6111
Jolit Jolit 669
2005-07-01 09:10 Jolit 2011-09-11 03-46

edwardas rašė:

Guliaska rašė:

Jolit rašė:

dana1 rašė: Patarkite į kurią sąskaitą dėti automobilio plovimą, ar į 60?


Tai eksploatacinės sąnaudos, vadinasi į 6111.


o ne ten pat, kur ir auto nusidėvėjimą???


negerai bus jei viska suplaksi i viena saskaita smile Dek ten kur dedi remonto sanaudos smile -i 6111


Ir bus dar patogiau, jei išskirsi 6111 sąskaitą į analitines sąskaitas pvz. 61110 Eksploatacinės sąn., 61111 Remonto sąnaudos.
D
dana1 1031
2005-07-01 09:11 dana1 2011-09-11 03-46

Jolit rašė:

dana1 rašė: Patarkite į kurią sąskaitą dėti automobilio plovimą, ar į 60?


Tai eksploatacinės sąnaudos, vadinasi į 6111.


Aš automobilio nuomą dedu į 60, tad galvoju, kad automobilio plovimas bei įvairios automobilio (eismo) prekes taip pat į 60. Bet ar tai labai svarbu į kurią sąskaitą dedama?
wolf wolf 11158
2005-07-01 09:16 wolf 2011-09-11 03-46
Neįsižeiskit įsiterpsių tarp Jūsų žalių smile
Mana tikrai galima pasinaudoti 9-ju . Ir jei įmonė gamybinė Apskaitos politikoje nurodyti - kam priskiriamos kiekvieno turto eksploatavimo ir priežiūros išlaidsos.
I
ingavlad 130
2005-07-01 09:45 ingavlad
Nusipirkom antivirusinę programą.Buvęs buhalteris "apskaitydavo" ją 200 sąskaitoje.Ar labai butų blogai,jei direktorius parašytų įsakymą,kuriuo remiantis iki tam tikros sumos turtą laikyti mažaverčiu ir nurašyti į sąnaudas iš karto nekaupiant jokio nusidėvėjimo ir nerašant nurašymo aktų.Man šiek tiek juokinga,kai per ketvirtį sukaupiama 5lt.nusidėvėjimo suma ir tai reikia nurašinėti,juk tai papildomas darbas,o jo pas mus ir taip daug.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui