Sąskaitų korespondencija

R
Rasa2 141
2003-09-08 14:07 Rasa2
Visai susimaišiau,
Kaip treisingai koresponduoti telekomo sąskaitas ir pripažinti sąnaudas. pvz ;Gavus sąskaitą už 08 mėn.
D ?xxx ar galėtų būti 491 sąskaita
K450xxx

Apmokėjus;
D 450xxx
K xxx
08 mėn. pripažinti sąnaudas
D6xxx...

Visai susipainiojau, padėkit AČIŪ smile smile smile smile
E
Ekfin 1881
2003-09-08 14:14 Ekfin
08.31: D61x/K490
Gavus sąskaitą:
09.10: D490/K450 (488)
D251/K450 (488)
Apmokėjus:
D450/K27x
Loreta Loreta 28574
2003-09-08 14:15 Loreta
Kada sąskaita gauta? Jeigu rugsėjo mėn. ( o taip tikriausiai ir yra), tai

D611
D251
K450

Apmokėjus

D450
K271
nieko_sau nieko_sau 3857
2003-09-08 14:16 nieko_sau
Aš darau taip:
08 mėn.:
D 611X
K49XX - viskas be PVM

09 mėn. (nes sąskaitos data 09 mėn.)
D 49X
D 251
K488X (čia kaip kas apskaito skolas, tavo atveju 450X)
E
Ekfin 1881
2003-09-08 14:19 Ekfin
Cha - kas minutę po atsakymą smile
R
Rasa2 141
2003-09-08 15:10 Rasa2
Labai dėkinga.
Abejonė kilo pripažystant (gavus sąskaita 09 už 08 mėn) 08 mėn. sąnaudas. Dabar viskas aišku
smile smile smile Ačiū
RamuneS RamuneS 807
2003-09-08 17:21 RamuneS
Aš 49X naudoju tik 12 mėn., o eiliniais mėnesiais dedu sąnaudas į to mėnesio, kurio data išrašyta data.
edwardas edwardas 4180
2003-09-08 20:18 edwardas
O kaip darote su Omnitel saskaitomis jai skaiciuoja nuo 15 d. iki 15? smile
edwardas edwardas 4180
2003-09-08 20:24 edwardas 2011-09-11 03-13

nieko_sau rašė: Aš darau taip:
08 mėn.:
D 611X
K49XX - viskas be PVM

09 mėn. (nes sąskaitos data 09 mėn.)
D 49X
D 251
K488X (čia kaip kas apskaito skolas, tavo atveju 450X)

O kaip darai pravedima 08 men jeigu dar neturi saskaitos ir nezinai kiek reikes moketi?
nieko_sau nieko_sau 3857
2003-09-08 21:46 nieko_sau
To edwardas:

Keistas klausimas-pravedimą darau koreguojančiu įrašu tada, kada gaunu sąskaitą-įrašą datuoju 08 mėnesio paskutine diena, lygiai taip pat kaip iš akcininkų pelno paskirstymą gauni patvirtintą vėliausiai per 4 mėn. metams pasibaigus, bet datuoji gruodžio 31 d. data, lygiai taip pat, kaip ir kitus mokesčius bei atlyginimus-realiai priskaičiuoju jau kitą mėnesį, bet į apskaitą trauki praeito mėnesio paskutinės dienos data.
M
Motherboard 696
2003-09-08 22:59 Motherboard
To edwardas:

Klausimas nekeistas. Pas mane irgi Omnitel sąskaita nuo praeito mėnesio 16 iki šio mėnesio 15 dienos. Metų pabaigoje sąskaitos nedalinu. Traukiu į sąnaudas ir PVM tą mėnesį, kuriuo datuojama sąskaita. Paprastai sąskaita išrašyta mėnesio 16 dieną.
Samdyti auditoriai tai žiūrėjo ir nepriekaištavo.
nieko_sau nieko_sau 3857
2003-09-09 00:08 nieko_sau
Jei mes gauname sąskaitą iš Omnitelio, datuotą 2003-09-01, arba iš Telekomo 2003-09-07, tai jose yra nurodyta-paslaugos už laikotarpį nuo 2003.08.01 iki 2003.08.31. Todėl į sąnaudas traukiu 08 mėn., o PVM bei skola atsiranda tik 09 mėn. Priklauso nuo to, už kokį laikotarpį jūsų paslaugos. Reikia derintis prie aplinkybių. Tačiau jei mano ryšių paslaugos ženklios ir laikotarpis yra nuo mėnesio vidurio iki kito mėnesio vidurio-dalinu ir fiksuoju sąnaudas atitinkamai.
M
Motherboard 696
2003-09-09 08:52 Motherboard
Pas mus nustatytas darbuotojams trelefoninių pokalbių limitas (litais be PVM) mėnesiui. Visi limitus viršija, ir moka patys. Todėl, tikriausiai, auditas nesikabino.
V
vilma2 116
2003-09-09 08:53 vilma2 2011-09-11 03-13

Loreta rašė: Kada sąskaita gauta? Jeigu rugsėjo mėn. ( o taip tikriausiai ir yra), tai

D611
D251
K450

Apmokėjus

D450
K271


Loreta, ar įrašą datuoji rugsėjo mėn data, t.y, ta pačia, kuria išrašyta sąskaita?
Mūsų įmonėje ryšių sąnaudos maždaug vienodos kiekvieną mėnesį, tai turbūt nieko baisaus, jei įrašau sąskaitos data, o metų gale sukoreguosiu. Kaip manot?

Kai bandžiau žaisti su datom (panasiai, kaip nieko_sau), visai buvau susipainiojus. Bet tikriausiai dėl patirties trūkumo.
V
Vili 1251
2003-09-09 09:28 Vili
aš taip pat datuoju sąskaitą pagal jos gavimo dieną, tik metų pabaigoj 12 mėn.sąskaitą sukoreguoju, sąnaudas į 12 mėn., o skolą ir PVM nurodau pagal sąskatos išrašymo datą.
viki viki 1850
2003-09-22 10:49 viki
Žmonės padėkit smile Žinau, žinau, labai ilgai tempiau, bet jau labai skubiai reikia. smile smile
Aš nežinau kaip padaryti korespondenciją: gale metų atėmus pajamas iš sąnaudų gavau pelną. T.y. uždariau 391 sąskaitą ir nežinau ką toliau daryti, kokią korespondenciją. Kokiomis sąskaitomiss parodyti pelno paskirstymą ir t.t.Prašau padėkite, man tai pirmas kartas smile
viki viki 1850
2003-09-22 11:29 viki
HELP smile smile smile smile
T
TYTE 1629
2003-09-22 11:40 TYTE
tai sąskaitų plane turėtumėt būt pasitvirtinę kokios sąsk. rezervai, dividendai ir t.t. ir skirstai iš 391 į kitas sąsk.
viki viki 1850
2003-09-22 11:49 viki
Gal galima smulkiau smile Pavyzdziui
D 391
K kas?
V
Vili 1251
2003-09-22 11:52 Vili
1. Sukoresponduoji pelno mok (jei toks yra iš metinės pelno mok.deklaracijos)
a) D 65...
K 470...
b) uždarai
D 39...
K 65...

2. 'uždarai' gryną pelną (iš pelno (nuostolio) ataskaitos)
D 39...
K 34..
3. skirstai pelną:
D 34..
K 33... (pagal savo sąskaitų planą)

nežinau ar aiškiai parašiau.......
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui