Tax.lt narys Sytyj

S
Tax.lt narys nuo
2003-09-29
Sytyj
forume parašė 874 žinučių

Naujausios žinutės:

2006-04-12 10:23 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #267768

Lince rašė: Bijau, kad problema ne tame, Sityj, nes duomenų bazės struktūrą patikrinau abiejose firmose. Gal dar kokių minčių?


Man tas pats buvo šiandien - pravariau CheckSTR ir viskas - jokių bėdų
2006-04-12 09:40 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #267747

Lince rašė: Andron, gelbėk!!!
Suinstaliavau atnaujinimą 541-16, bet neleidžia išrašyti sąskaitos. Išmeta lentelę:UniSQL:field "Tikperz" not found.
Ką daryti? SOS


Tikriausiai dirbat su keliom įmonėm - turite keletą duombazių, tai ir atnaujinkite kiekvieną per Darbas > Diagnostika > Duomenų bazės struktūros patikrinimas.
2006-04-11 21:36 Programinė įranga » UAB Insolitos programa Apskaita » #267675
Jooo labai įdomu girdėti posakius - su Centu vargstam, o vat dosinė už 4500 - žymiai gėriau - kiek turėjome problemų ir klausymų su Centu - visi buvo išspręsti (net nesgirsiu per kokį trumpą laiką)...
Labai gerai vienas iš Cento vartotojų pasakė - programa - tik priedas prie smegenų.

Yra vartotojų, kurie ne tik programos aprašymo, bent jau buhalterinius norminius aktus pasiskaitytų, nes po to net negali ant popieriuko DU paskaičiuoti, tai ką sakyti, kai net negali patikrinti ar teisingai programai uždavė skaičiavimo parametrus.

Aš su Centu daug daugiau galiu padaryti negu su kai kuriom brangiom programom, be to Centas ne iš pirmųjų atsirado, taigi kaip ir vidutinio amžiaus, bet ateity tai tikrai duos foros kitom...
2006-04-11 21:29 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #267673

Mara rašė: Su DU periodais, atrodo, viskas tvarkoj.
Siunčiu rezervą į Helpą.


Na tai tikrai negali būti ne iš to ne iš šio - patikrinkite kiekvieno darbuotojo priskaitymus/išskaitymus
2006-04-11 16:28 Apskaita & Auditas » Valdymo apskaitos profesija » #267618
O kaip smulkiai nagrinėjate sąnaudas/išlaidas ir kokiais pjuviais apart atsakomybės centų?
2006-04-11 14:04 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #267583

Mara rašė:

Andron rašė:

Mara rašė: Man žiniaraštyje rodo taisingas sumas, o į buhalteriją traukia nesąmones. smile

Ar buvo atleidimai prieš tai?

Buvo atleidimai.
Į buhalteriją traukia žymiai didesnes sumas, ir SODRą skaičiuoja apie 40 proc.


Nueikite į darbuotojų žinyną, kur atleisti darbutojai - paspauskite dešinį pelytės klavišą ir pasirinkite komanda DU priskaitymo periodai - bus tikriausiai priskaitymai po atleidimo datos - juos pašalinkite.
2006-04-11 11:40 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #267540

BIELKA rašė: Andron, norėčiau sužinoti,ar Centas nesikerta su kitomis programomis,konkrečiai noriu instaliuoti "Autocad"- tai yra architektūrinė programa.dabartinis kompas yra nešiojamas.Anksčiau kažkuriame kompe susikirto programos (kita buhalterine ir autocadas)ir nebegalėjau dirbti.Bijau kad dabar taip neatsitiktų.
2.Klausimas.Gali būti kad teks perinstaliuoti kompą.Kaip elgtis?Nusikopijuoti visus rezervus į flopiką,o toliau? Reikės instaliuotis "Centą" ir prašyti naujų kodų?
...Artėja velykos norim išvažiuoti iš miesto,tai teks ir darbus vežtis... smile


1. Su Autokadu tikrai nesipjauna - pas save turiu Autocadą - problemų nebuvo
2. Gėriau į CD nukopijuoti rezervus, jei į flopiką, tai tris egzempliorius, kadangi labai nepatikimi...Visą kitą pati ir atsakėte - reikės instaliuoti centą ir prašytis kodo...
2006-04-10 19:47 Apskaita & Auditas » Valdymo apskaitos profesija » #267436
To Oleg:

Dėkui
2006-04-10 19:43 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #267435

spes rašė: NE NU KLAUSYKIT KOKIUS JUOKUS KRECIAT????KUR PRISKIATYTAS vdu UZ BALANDI SKAICIUOJA KAIP UZ 19 DARBO DIENU O TABELI RODO 18 DARBO DIENU?18 IT TURI BUTI KOREGUOKIT DARBO PRIOSKAICIAVIMA NESAMONES RODO.PADARYKIT KAD SKAICIUOTU UZ 18 DARBO DIENU.


Tokiu savo tonu namuose galit saviškiems nurodinėti ką padatyri, jei pati negalit tinkamai nurodyti programai ką skaičiuoti.
2006-04-08 10:26 Apskaita & Auditas » Valdymo apskaitos profesija » #266990
To Oleg

O tai Jus kaip tik platinate verslo valdymo programą, tai tikriausiai teko diegti valdymo apskaitą įmonėse - tai ar apie diegimą bendrais bruožais ar galite papasakoti - nuo ko pradedate, kokie etapai - per kiek aplamai laiko galima įdiegti sistemą vidutinio dydžio įmonėje (apie 50 žmonių)?
2006-04-08 09:25 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #266986

Bamas rašė:

Sytyj rašė:

Bamas rašė: Sveiki,
UABui prisireikė įkurti viešąją įstaigą. Gal yra tokių įstaigų, dirbančių Centu smile Ar labai daug ką perdaryti tektų? (sąskaitų planas, žinau - kitoks).
UABe dirbam Centu, norėtųsi ir ten nešokinėjant, juo labiau, abi firmos gan glaudžiai bendradarbiaus.


kiek teko susidurti - yra tokių įmonių. Koreguoja sąskaitų planą ir dirba...


Planą tai pakoreguosim. Teks dirbti. O gal dar kokių niuansų yra, nes neteko anksčiau su viešąja įstaiga dirbti.


Šiap tai nelabai gilinausi į jų apskaitos ypatumus - turėjau porą konsultacijų viešosiose įstaigose - kažkokių tai ypatingų klausymų užduota nebuvo, vienintelis dalykas - sąskaitų planas - visa kita yau įstatyminė bazė t.y. jų buhalterijos reglamentavimas, bet kiek supratau - lengvai priderinami dalykai Cento programoje.
2006-04-07 19:28 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #266955

Bamas rašė: Sveiki,
UABui prisireikė įkurti viešąją įstaigą. Gal yra tokių įstaigų, dirbančių Centu smile Ar labai daug ką perdaryti tektų? (sąskaitų planas, žinau - kitoks).
UABe dirbam Centu, norėtųsi ir ten nešokinėjant, juo labiau, abi firmos gan glaudžiai bendradarbiaus.


kiek teko susidurti - yra tokių įmonių. Koreguoja sąskaitų planą ir dirba...
2006-04-07 19:27 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #266954

KristinaK rašė: Sakykit, o kaip yra su nedarbingumo lapeliu,jei jis tęsiasi daugiau nei 1 mėnesį - už pirmą mėnesį viskas ok, paskaičiuoja už 2dienas, tačiau jei nedarbingumo lapelis persikelia per kelis mėnesius, tai įvedus naują nedarbingumo lapelį ir nurodžius datas vėlgi skaičiuoja už pirmas dvi dienas,nors realiai yra tęsinys ir neturėtų skaičiuot.Ačiū už atsakymą


Na tai ar nebandei vietoj 80 proc. įvesti 0 procentų kad neskaičiuotų? smile
2006-04-07 09:31 Apskaita & Auditas » Valdymo apskaitos profesija » #266646

Dalele rašė: kaip supratau teorija jus nelabai domina, bet gal kas nors bus naudinga is http://www.gaap.ru/biblio/mngacc/practice/
yra tikrai neblogu straipsniu, kurios parase praktikai. Sekmes smile


Kodėl nedomina - mane viskas domina - šiaip tai vienas be kito man atrodo ir nelabai galimas dalykas.

Taigi be galo dėkingas už bet kokią informaciją.

Ačiu Dalelė - iš tikrųjų įdomi ir naudinga informacija - dėkui smile
2006-04-06 15:32 Apskaita & Auditas » Valdymo apskaitos profesija » #266500

Dalele rašė: o ka jusu sistema gales suskaiciuoti smile


Gal supratote tai kaip programos sukurimą? Tikrai ne, šiuo metu analizuojami įmonėje vykstantys procesai t.y. pajamų bei sąnaudų pasiskirstymas ir atitinkamai ši informacija bus susisteminta, kad ateityje galima būtų sudarinėti biudžetus, bus kontroliuojamas jų vykdymas bei priimami atitinkami valdymo sprendimai.
2006-04-06 11:37 Apskaita & Auditas » Valdymo apskaitos profesija » #266393
Kol kas nieko neskaičiuojam - šiuo metu kurybinė veikla - kuriam valdymo apskaitos sistemą.
2006-04-06 10:15 Apskaita & Auditas » Valdymo apskaitos profesija » #266340
O kokius rodyklius teko apskaičiuoti?
2006-04-05 10:50 Apskaita & Auditas » Valdymo apskaitos profesija » #265990
Ar kuriant valdymo apskaitos sistemą, naudojote integruotą sąskaitų planą, kuris maždaug atitinka buh.apskaitoje naudojamą, ar vis dėl to savo? Čia aišku priklauso nuo įmonės dydžio bei įmonės vykdomos veiklos specifikos...
2006-04-05 09:56 Apskaita & Auditas » Valdymo apskaitos profesija » #265948

Dalele rašė: kiek teko skaityti - valdymo apskaita ir didelej ir mazoj imoneje neturi uzsismti buhalteris. Ir as su tuo visisskai sutinku. Sios dvi apskaitos turi bendru dalyku bet esme visai skirtinga. Mums, buhalteriams, svarbu atvaizduoti teisingai ukinius ivikius, (uz tai mes ir pagal isatatymus atsakom) o ne valdyti jos. Praktikoje buhalteriai uzsisima vald.apskaita tada kai yra imones akcininkai, seimininkai (tiesiogiai ar per sutuoktini), kitaip gali net gi nemalone uzsitraukti kad lendi kur nereikia, arba labai ilgai itikineti kad vald.apskaitos labai reik o po to ta darba daryti. O kur jus sitame forume ir realibeje matete buhalteri kuris turi tam laiko ir nori papildomai apsikrauti darbu uz kuri papildomai nemokes smile Taigi vald.apskaita uzsiima vadovas ( pas didelius finansininkas ar ekonomistas), jei jis aisku ne tuk-tukas, ismano valdyma ir valdo rimtai. Jis praso is buhalterijos tam tikru duomenu o pats juos delioja analizuoja. Buhalteris cia tik gali sukurti sistema kaip tuos duomenys surinkti. Tai - kastu apskaita, bet ne dar ne valdymo.


Pasikartosiu:
Paprastai tariant - buhalterinė apskaita - "kaip tai buvo"( - tai ir yra įvykusių ūkinių faktų regiswtravimas), o valdymo apskaita - "kaip yra ir kaip turi būti". - t.y. žymiai platesnis reiškinys...

Teorijos galima cituoti be galo daug - žymiai įdomiau būtų padiskutuoti apie praktinę pusę - su kokiais sunkumais tenka susidurti...Išgitsti patarimus ir t.t.
2006-04-05 08:49 Apskaita & Auditas » Valdymo apskaitos profesija » #265910

eva25 rašė: Valdymo apskaita matuoja imones veiklos rezultatus, vertina kaštus, patirtus realioje veikloje, sistemina informacija, siūlo sprendimus ir t.t Manau daugelis buhalterių (tarp jų ir aš) dažnokai pas direktorių užsuka su visokiom išgalvotom lentelėm ,kurių jų paprašo. Mažoje įmonėje nemanau, kad labai reikalingas atskiras žmogus. Nors...tiesa sakant tos lentelės pabosta...


Mažoje įmonėje nelabai ir verta, kadangi papildomos išlaidos, kartais ir nemenkios jei priimamas atskiras darbuotojas, be to, mažoje įmonėje ir taip viskas ant delno...
2006-04-03 09:58 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #265173

Grazka rašė: Laba diena, pasakykit kaip atspauzdinti naujas formas sutrumpinto balanso ir pelno nuostolio ataskaitos? Nes man duoda tik senas formasd, o naujas neskaičiuoja, rodo nuline. Ačiu


Tai suveskite straipsnių kodus kaip senuosiose formose tik pagal naują sąskaitų planą.
2006-04-02 17:48 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #265062

gabijukas rašė: Nerandu temoje atsakymo i toki klausima: kaip vyksta metu pabaigoje pajamu ir sanaudu saskaitu uzdarymas?


1. Fomuojama pelno nuostolio ataskaita.
2. Darbas > Buhalterija > Pajamų ir sąnausų sąskaitų uždarymas.
3. Finansinio rezutato registravimas iškeliant pelną(nuostolį) į 3 klasę per Operacijų žurnalą.
4. Balanso formavimas.
2006-04-02 16:46 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #265040

austa rašė:

Sytyj rašė:

austa rašė: Kaip turėtų būti įvesti priskaičiuoti ir apmokėti Soros delspinigia, kad formoje Nr. 4 rodytų teisingus skaičiukus.??? dabar rodo delspinigių nemažą įsiskolinimą metų pradžiai nors turėtų būti tik 20 lt.


Skyrelyje DUK tinklapuje:

Klausimas 59 - Kaip įvesti programoje delspinius bei baudas Sodrai, kad informacija atsidurtų 4-oje formos ataskaitoje Sodrai?

Įveskite į sąskaitų planą atskiras subsąskaitas 'Delspinigiai Sodrai' bei 'Sodros baudos'. Po to per Parametrai > Nustatymai > Buhalterija > II kortelė nurodykite atitinkamai reikiamas subsąskaitas. Išsaugokite naujai įvestus parametrus paspaudus mygtuką 'Gerai'. Įveskite delspinigių ir/ar baudų Sodrai operacijas(-ą) į operacijų žurnalą per Darbas > Buhalterija.
,


O kaip dabar panaikinti iš 4 formos neteisingą delsp. įsiskolinimą metų pradžioje?? nejau turiu taisyti 2005 m.?


Šią operaciją traukia iš operacijų žurnalo, tai tiesiog pakoreguokit operacijų žurnale nurodžius kitą subsąskaitą, ten stipriai balansas nenukentės. vistiek bus 44 sąskaitoje.
2006-04-01 13:06 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #264839

Mara rašė: Gerb.centistai

Kaip teisingai užregistruoti kreditinės sąskaitos (už paskaugas) gavimą?

Aš registruoju su minusu
D 600
K 443
Apyvartos žyn. sąsk. 443 ir 600 viskas gerai. DK-irga gerai. Bet pajamų-sąnaudų ataskaitoje nefiksuoja 6 klases minusą.

Gal reikia per pajamų klasę
D 443
K 5 kl

Ankščiau jau buvo toks klausimas, bet negaliu rasti atsakymo.

Patarkit, pls smile


Kreditinės sąskaitos korespondencija analogiška kaip ir pirminio dokumento, tik su minusu.
2006-03-31 23:22 Apskaita & Auditas » Valdymo apskaitos profesija » #264806
Šiap tai valdymo apskaita yra žymiai platesnis reiškinys, kur buhalterinė apskaita yra tik pradmenys, pagrindas. Paprastai tariant - buhalterinė apskaita - "kaip tai buvo", o valdymo apskaita - "kaip yra ir kaip turi būti". Taigi jei buhalteriui (labai geram buhalteriui) pavesti tvarkyti dar ir valdymo apskaitą, tai tikrai jis "numirs" kaip geras buhalteris, ir nieko nepadarys valdymo apskaitoje. Šiam reikalui tikrai reikia atskiro darbuotojo, nes duomenis apdorojami kitais pjuviais, tai yra nereglamentuotas griežtai dalykas, kaip buhalterinė apskaita...Ir kiekvienoje įmonėje valdymo apskaitos sistema kuriama individualiai...

Ar iš tikrųjų yra žmonės, kurie užsiima valdymo apskaita - atsiliepkite, labai įdomu būtų pasidlinti patirtim.
2006-03-29 14:42 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #263661

austa rašė: Kaip turėtų būti įvesti priskaičiuoti ir apmokėti Soros delspinigia, kad formoje Nr. 4 rodytų teisingus skaičiukus.??? dabar rodo delspinigių nemažą įsiskolinimą metų pradžiai nors turėtų būti tik 20 lt.


Skyrelyje DUK tinklapuje:

Klausimas 59 - Kaip įvesti programoje delspinius bei baudas Sodrai, kad informacija atsidurtų 4-oje formos ataskaitoje Sodrai?

Įveskite į sąskaitų planą atskiras subsąskaitas 'Delspinigiai Sodrai' bei 'Sodros baudos'. Po to per Parametrai > Nustatymai > Buhalterija > II kortelė nurodykite atitinkamai reikiamas subsąskaitas. Išsaugokite naujai įvestus parametrus paspaudus mygtuką 'Gerai'. Įveskite delspinigių ir/ar baudų Sodrai operacijas(-ą) į operacijų žurnalą per Darbas > Buhalterija.
2006-03-22 20:41 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #261660

BIELKA rašė: To SYTYJ: Kaip tai įmonė neturi būti prie kontrahentų žinyno?
Juk aš kalbu,kad mūsų pirkėjas (padaręs, tiesa permoką) ataskaitose skirtingą likutį rodo.Nesupratau,juk visi pirkėjai ir tiekėjai yra kontrahentai,na o mūsų įmonė nėra jokiame kontrahentų sąraše.Ji tiesiog apatiniame darbastalio kampe matosi ir viskas.Ko nesupratau?Kažko... smile


Tai tiksliai formuluokit klausymą kas kur blogai rodoma ir prie kokio kontrahento...Iš Jūsų tokio problemos aprašymo galima suprasti įvairiai...va ir Andron nesuprato...

Be to - ar skokas perskaičiavot kaip rašiau?
2006-03-22 16:17 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #261603

BIELKA rašė: Sveiki.Turiu problemą: baigiau metinę atskaitomybę ir beliko tik atsispausti "debitorius","kreditoriu" ir išlindo: kreditoriuose rodo mūsų skolą ,nors visur:didžiojoje knygoje , pirkėjų sąskaitos ataskaitoje visur gerai,bet "SKOLOS KREDITORIAMS" išmeta neteisingą sumą.Pradėjau analizuoti ir išlindo: ataskaitoje už 2004 metus nesimato mūsų išrašytų bent trijų sąskaitų ir gaunasi kad į 2005 m.įlipau su kabančia skola.Didžiojoj knygoj ir kitose ataskaitose to nesimato.Nieko nebeliečiau kai atspaudžiau pernai pabaigusi metus..Viskas buvo čiki.
Kame problema?
Lauksiu atsakymo.Ačiū


Iš esmės Jūsų įmonės net neturi būti prie kontrahentų žinyno, kadangi Jūsų įmonė nėra nei tiekėjas nei pirkėjas, be to, jos tikrai neturi būti prie Deb/Kred skolų ataskaitos.

Iš kitos pusės, jei ir yra prie kontrahentų, tai gali būti, gal yra keletą kortelių Jūsų įmonės. Ar bent jau buvo. buvo traukiami dokumentai į vieną, po to sukurta kita, su panašiu pavadinimų ir traukiami į kitą, o pirmą galima ir pašalinti - įvairiai gali būti...

Pabandykite kontrahento kortelėje skyrelyje Papildoma prie skolos sumos paspausti kalkuliatorių t.y. persiskaičiuos skolos.
2006-03-16 16:19 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #259848

vasare rašė:

Girele rašė:

vasare rašė: Sveiki,nors aš jau nebelabai.Pravargau su IT.Sakykite IT didžiojoje knygoje atitinka sukortelėse IT likutine verte,bet kai noriu paziūrėti sąrašą,likutinė vertė neatitinka,nes kaip supratau sukauptas nusidėvėjimas įtrauktas tik per 2005.O kodėl neitrauktas praeitų metųnusidėvėjimas.Ar aš kažką ne taip darau.IT diagnostiką atlikau.Help smile

Nesupratausmile smile smile 2005 metai ir buvo praeti... O nuo kada pradėjai dirbti su Centu? Ar sukauptas nusidėvėjimas iki tol teisingai suvestas??? ar likučius į DK suvedei per OŽ? Ar skaičiuodavai nusidėvėjimą kas mėnesį? Labai jau nerišlus klausimas....

Buvau įsivedus likučius 2004 sausio 1 dienai.Viską dariau pagal Cento knygelę.Visada atitikdavo pagal IT sarašą ir didžiąją knygą.Kai tik instaliavau 540+1 versiją nebeatitinka didžioji su IT sąrašu.Skirtumas-sukauptas nusidėvėjimas iki 2004 sausio 1 dienos


problemos sprendimą rasi www.centas.lt skyrelyje DUK 63 klausyme.
2006-03-16 08:35 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #259595

vasare rašė: Sveiki,po atnaujinimo nebegaliu pilnai įvesti ilgalaikio turto kortelės.Neduoda įvesti savikainos.Kas ne taip?


Prieš naujuosius buvo pakeistas IT modulis - pasiskaitykite DUK, ten yra du klausymai apie tai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui