Tax.lt narys Rolf

Rolf
Tax.lt narys nuo
2006-06-21
Tikras vardas
Laimutė
Miestas / vietovė
Vilnius
Tinklapis
http://rankdarbiai.biz/Mazi-dalykai/Temari-3
Pomėgiai
mezgimas, skaitymas
Rolf
forume parašė 17196 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-05-29 14:44 Pelno mokestis » Automobilio draudimas » #526983

gitab rašė:

2xx liks visa 1300 suma, kurią ir nurašinėsiu ramiai į sąnaudas kiekvieną mėnesį.. Ar gerai mąstau?


Gerai smile
2008-05-29 14:25 Bendra » Atostogos » #526976

xvijox rašė: Darbuotojas išeina atostogų 06mėn.02d., jam priklauso 28k.d./20d.d.(į tą tarpa įeina šventės 06.24d.), tai atostogos iki 06.30d., į darbą 07.01d.?
Ir dar atostoginiai skaičiuojas nuo 2-3-4mėn.?


Kas darbuotojo prašyme parašyta: ar nuo...iki...., ar nurodytos kalendorinės dienos?
VDU iš 3,4,5 mėn.
2008-05-29 14:22 Pelno mokestis » Automobilio draudimas » #526973

gitab rašė: Sveiki,
Gal kur nedaskaičiau, jei ir buvo parašyta, bet man vistiek neaišku ir noriu paklausti.
Pardavėme automobilį, pirkome kitą ir draudimas parduoto automobilio draudimą (150 Lt.likutis liko) perrašė naujajam auto. Kaip tai įtraukti į apskaitą?
Juk, negaliu paprastai nurašyti D 61x K2xx ?? o gal čia iš vis neleidžiami atskaitymai? o kaip su naujuoju draudimu?


Nežinau, kaip užfiksuota draudimo sutartyje ta perkelta draudimo suma iš ankstesnio draudimo. Galimi du variantai:
1. Registruojat visą draudimo sumą:
D 2xx
K 4431

Po to sumažinat seno draudimo likučiu:
D 4431 - 150
K 2xx - 150
2. Registruojat tik dalį nauji draudimo ( be 150 litų ):
D 2xx
K 4431
2008-05-29 14:13 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #526968

Aktyvi rašė: Kodėl? Pirmu variantu viskas super gaunasi.. o dabar vėl susibalamutinau smile O tada koks būtų variantas, kai būtų naudojama? smile



Rašau jau tur būt 10-ą kartą tas pačias korespondencijas per paskutines dienas.
D 651
K 4451
K 4452

D 341
K 651
2008-05-29 13:51 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #526948

ziile rašė: arba imones vadovas gali persiusti internetu, prisijunges per savo banka.


Gali
www.registrucentras.lt/naujienos/index.php?mod=news&a...
2008-05-29 13:48 Bendra » Ilgalaikis turtas » #526945

gitab rašė:
Atnaujinome buhalterinę programą už 400 Lt. IT pas mus nuo 800 Lt. Kur traukti tuos 400 ar į sąnaudas, ar didinti IT vertę?
Aciū už atsakymus.


Į sąnaudas.
2008-05-29 13:34 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #526933

megap rašė: Sveiki, pasakykit prašau kokiu adresu Vilniuje siųsti met. finan.atsai-
tomybę.Ačiū


Į RC Lvovo 25
2008-05-29 12:16 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #526902

gitanak rašė: Sveiki,

Gal galėtumėte pagelbėti. Gavom sąskaitą "už patalpų nuomą". patalpos prekybos centruose mūsų mergaitėms dalinti skrajutes. Galiu dėti į reklamos sąnaudas (leidžiamus), ar reikėtų kurpti reprezentaciją?



Reklamos sąnaudos.
2008-05-29 11:45 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #526883

jurao rašė: Dar truputį apie tą patį, o kur teisingiau šitą sumą būtų įrašyti lentelėje aiškinamojo rašto ?(priede) pelno paskirstymo projektas ar:
1. Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje
2. Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)

ar reikia parašyti kokią pastabą, kad del klaidos praejusių fin.metų nepaskirstytas pelnas padidėjo 119lt ir prideti prie 1 eil ar kaip?


Įterpkit dar vieną eilutę tarp 1 ir 2 eilučių, pavadinkit ankstesnių metų klaidų taisymo pelnas.
2008-05-29 11:35 Bendra » Kreditine saskaita » #526876

vvirginija1 rašė: Ar būtinai? atvežė tik tokį Debetinis prekių grąžinimo dokumentas pagal PVM s/f nr......

Ir sumos tame dokumente su minusu[/quote]

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Kreditinę PVM sąskaitą faktūrą turi išrašyti asmuo (pardavėjas), kuris išrašė pradinę prekių tiekimą arba paslaugų teikimą įforminančią PVM sąskaitą faktūrą.

Jei prekių pirkėjas yra PVM mokėtojas, tai jis gali išrašyti debetinę sąskaitą.
2008-05-29 11:17 PVM » PVM permokos užskaita » #526864

dainan rašė: Kovo ir balandžio mėn susidarė PVM permoka. Balandžio mėn permokos dalimi užskaitėme kitus mokesčius,tačiau nepanaudojome visos kovo mėn permokos...Pildant Prašymą užskaityti balandžio mėn mokesčiams iškilo klausimas kokį mėnesį nurodyti 10 langelyje - ar 03 ar abu?


Abu mėnesius nurodykite.
2008-05-29 11:09 Bendra » BALANSAS » #526854

ixodex rašė: SVEIKI,

ar gerai parodau gryn. pelną: P/N ataskaitoje rodau rodau gryn. pelną, gautą nepriklausomai kokie buvo neleidžiami atskaitymai, o balanse rodau gryn. pelną įvertinus neleidžiamus atskaitymus?


Grynas pelnas yra lygus pelnas prieš apmokestinimą minus pelno mokestis.
Į pelną prieš apmokestinimą įeina ir neleidž.atskaitymai, ir neapmok.pajamos. Neleidž.atskaitymai ir neapmok.pajamos įvertinamos, pildant metinę pelno mokesčio deklaraciją, kurioje paskaičiuojamas pelno mokestis.
2008-05-29 11:04 Bendra » BALANSAS » #526850

mil2te rašė: Prašau sakykit i Registrų centrą kurias formas balanso reikia pristatyti ?
kad per daug nenusiūsčiau :)


Tą patį, ką ir VMI turit priduoti.
2008-05-29 11:02 Bendra » Kreditine saskaita » #526849

vvirginija1 rašė: O jei pas mus debetinis prekių gražinimo dokumentas (išrašė prekių pardavėjas, o mes kaip pirkėjai grąžinam prekes), į kurį registrą tada traukiasi?


Prekių pardavėjas turėjo išrašyti kreditinę sąskaitą.
2008-05-29 10:59 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #526847

vvirginija1 rašė: Tai PVM dabar mes turėsim sumokėti biudžetui, nuo tų grąžintų prekių?


Grąžintų prekių PVM mažins atskaitomą PVM 30 langelyje FR0600.
2008-05-29 10:56 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #526846

Vifi rašė: Nu taip, 651, Rolf turbūt klaidingai dar vieną 6 parašė smile


Taip, truputį per daug šešetukų įrašiau. smile
2008-05-28 21:51 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #526714

Indre_NTN rašė: kazkokia nesamone gaunasi...


Kodėl nesąmonė smile
Kita balanso dalis TURTAS irgi turi būti 2292
2008-05-28 21:39 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #526712

Indre_NTN rašė: tai reiskias kad kazkur kazka blogai padariau...ar taip gali buti?


Taip jau kartais būna, kad gaunasi nuosavas kapitalas neigiamas.
Nuostolių daug patyrėte.
Akcininkai, tvirtindami FA, turės spręsti, kaip atkurti nuosavą kapitalą.
ABĮ 59str.
2008-05-28 21:31 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #526710

Indre_NTN rašė: iskilo dar toks klausimas...kazkas atrodo netaip...balanse...gaunasi,kad kapitalas 10000, nepaskirstytasis pelnas,tiksliau nuostolis...10708 lt..ir c grafoje rasosi,kad nuosavas kapitalas -708 Lt. cia viskas gerai?


Nuosavas kapitalas pas jus jau su minusu.
2008-05-28 21:00 PVM » del PVM » #526700

Yahoo rašė:

Rolf rašė: Čia 11200 apmokestinamoji vertė ar PVM yra šioje sumoje. smile

Čia jau kartu su PVM. smile


11200-11200/1,18
2008-05-28 20:55 PVM » del PVM » #526697

Yahoo rašė: Gėda klausti.
Bet kokia bus PVM suma nuo 11200 Lt.
Programa skaičiuoja vienaip, o paskaičiavus skaičiavimomašinele kitaip. smile smile smile


Čia 11200 apmokestinamoji vertė ar PVM yra šioje sumoje. smile
2008-05-28 20:20 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #526690

aksaniukas rašė:
Pagal naujus UAB istatus as tureciau atidaryti
331 sask. (privalomasis rezervas) ir 3011 sask. (paprastosios akcijos)
As darau
D 445 (Savininko nuosavybe) - 11000
K 331 (privalomasis rezervas) - 1000
K 3011 (paprastosios akcijos) - 10000



Apie įmonių pertvarkymą rašoma 35-ame .
Pertvarkant IĮ į UAB-ą, nesudaromas privalomas rezervas. Jis sudaromas, kai patvirtinama finansinė atskaitomybė ir įmonė turi pelno. Kaip paskirstyti pelną, sprendžia akcininkai.
Forume yra temų apie įmonių partvarkymą.
2008-05-28 20:14 Pelno mokestis » Paskolos, palūkanos » #526688

ilialia rašė: Laba diena. niekaip negaliu nuspresti kaip pasielgti šioje situacijoje. Vienu žodžiu akcininkas paskolino įmonei 170 000Lt ar privalau skaiciuoti palukanas.Akcininkas sutinka be palūkanu, bet kaip tureciau elgtis paskola ilgalaike t.y 10metų. prašau padėkit


www.buhalteris.lt/index.php?cid=259&new_id=528
2008-05-28 19:20 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #526680

Aktyvi rašė:
Ačiū ačiū, nes man kažkodėl viena buhalterė sakė, kad 65 smile

Ir dar.. o nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą būtina būtina? mūsų maža, aš net 13 proc. pelno mok. skaičiuoju.. gal nebūtina smile


Naudokite 651 sąskaitą.
Jei turit rengti FA, tai NKPA yra viena iš atskaitomybės sudedamųjų dalių.
2008-05-28 18:29 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #526668

fantute rašė: na zinokite kazkoks kosmaras raba programa yra nenormali. pasiemaiu praeitu metu patvirtinta VMI balansa uz 2006 metus ir ziuriu siu metu. uz 2006 metus programoje meta kitus skaicius pvz buvo itraukta kleeta saskaitu uz 2006 metus taip ir viskas isiskraipe dra net ilgalaikis turtas nebeatitinka. kaip suprantu ka pridaviau VMI tu skaiciuku taisyti nebegaliu tai ka daryti? smile


Jei buvo patvirtinta FA už 2006 metus, tai negalėjote vėliau į 2006 metų apskaitą daryti jokių sąskaitų korespondencijų.
2008-05-28 18:27 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #526665

Vifi rašė:

Rolf rašė:
D 341
K 4451
K 4452

Pabusiu ir aš viena buhaltere ir paklausiu:
o kodėl nenaudojat 65 Pelno mokesčiai sąskaitos?


Manau, kad ji nebūtina. smile
Ar ji labai reikalinga, be jos niekaip smile
Kaip kiti mano.
2008-05-28 18:24 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #526662

FEMA rašė: Sveiki noriu paklausti ,kai atsiranda įsipareigojimai 4kl.,pvz. delspinigiai tai galiu naudoti vieną sąskaitą 4485(kiti mokėtini mokesčiai biudžetui) smile ir ar atskirai parodyti kokie kam delspinigiai,na išskirti.Ačiu


Darykit kaip jums patogiau, o 4485 sąskaita tinka.
2008-05-28 16:03 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #526605

Aktyvi rašė: Vadinasi tada nemoku pelno mokesčio registruot.. smile
D Pelnas
K pelno mok įsipareigojimai
K socialinis mok



D 341
K 4451
K 4452
2008-05-28 15:52 Darbo teisė » isskaiciavimas is atlyginimo » #526595

Alina55 rašė: Darbuotojas, išnaudojęs atostogas į priekį, rašo prašymą ir atleidžiamas pagal 127 str.1 d.
Tai šiuo atveju, atostoginių už neatidirbtas dienas išieškoti negalima, taip.


Negalima. Nebent pats darbuotojas pareikštų norą grąžinti pinigus. smile
2008-05-28 15:44 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #526593

Aktyvi rašė:

Rolf rašė:

ritukse rašė: Ar balanse pelnas turi buti pateiktas jau atėmus pelno mokestį ar ne


Atėmus pelno mokestį.

O tai kokia data tada registruojamas pelno mokestis? Ta prasme, jei registruosiu 12.31 taigi sąnaudos keičiasi smile (pirmą kart darau)


Mokestis registruojamas 12.31.data.
Kokios jums sąnaudos keisis?
Kai užregistruosit pelno mokestį, sumažės pelnas.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui