2007-04-01 14:40
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#386801
Ačiū Loreta13, tik po tavo paaiškinimo supratau ,kur mano klaida...
2007-04-01 08:51
Įvairūs »
Mokesčių inspekcija »
#386746
Sveiki,
Gavau iš VMI balansą ir pakraupau-tik vienas avansinis socialinis mokestis yra teisingas ,visi kiti "nulėkę į pievas"...Kaip mokėjau-susidariau mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo lenteles ir nuvažiavau pas inspektorę.Tačiau mūsų įmonės buvusi buhalterė nuo pat įmonės įsikūrimo niekada nėra derinusi mokesčių-taigi,patikrinti penkių metų mokesčius ne taip paprasta.Tačiau ,kai paprašiau išklotinių-t.y.kortelių-inspektorė atšovė,kad tik su prašymu viršininkui galima tokių dalykų prašyti.
Dabar klausimėlis-kadangi,tų mokesčių taip ir nesuderinau,(direktorius pasiūlė pataisyti savo apskaitą pagal VMI balansą)tai liko neaišku kaip pildyti Metinę pelno mokesčio deklaraciją.Mano apskaitoje yra 1500lt pelno mokesčio avansas, o VMI balanse ne tik avanso nėra ,bet dar yra ir 75 lt skola...Tai kaip galėčiau pataisyti savo apskaitą, nebent būtų sumos mažesnės...Tačiau VMI balansas yra 07 02 30 dienai,tai kokiu pagrindu aš galiu taisyti apskaitą 06 12?
Patarkite ,kaip pasielgti su tuo avansiniu pelno mokesčiu Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje?
2007-04-01 08:39
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#386744
dainan rašė: Kaip sunku tiems pradedantiesiems -tokiems kaip aš...
Padėkite kas galite...
Uždariau pajamų ir sąnaudų sąskaitas.Kokias korespondencijas rašyti apskaičiuojant finansinį rezultatą ir pelno mokestį(gavosi pelnas)?
Ar aš teisingai galvoju:
D 390
K 341
K 445
K 44856 (socialinis mokestis)
Po to užskaitau sumokėtą pelno mokesčio avansą
D 445
K 2632
bei socialinio mokesčio avansą
D 44856
K 2633
Jei mano samprotavimai klaidingi - ištaisykite prašau...
Gal kas nors iš šiandien skaitančių galėtų padėti...
2007-03-31 16:25
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#386666
Kaip sunku tiems pradedantiesiems -tokiems kaip aš...
Padėkite kas galite...
Uždariau pajamų ir sąnaudų sąskaitas.Kokias korespondencijas rašyti apskaičiuojant finansinį rezultatą ir pelno mokestį(gavosi pelnas)?
Ar aš teisingai galvoju:
D 390
K 341
K 445
K 44856 (socialinis mokestis)
Po to užskaitau sumokėtą pelno mokesčio avansą
D 445
K 2632
bei socialinio mokesčio avansą
D 44856
K 2633
Jei mano samprotavimai klaidingi - ištaisykite prašau...
2007-03-30 17:54
Įvairūs »
Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas »
#386586
Loreta13 rašė:
dainan rašė: Patarkite prašau,kokią -trumpą ar pilną atskaitomybę pildyti -jei mūsų bendrovė atitinka visus mažos įmonės požymius (galima būtų pildyti trumpą formą),tačiau sena buhalterė nuo pat įmonės įsikūrimo pildė pilną formą?
Jūs pažiūrėkite dar kartą. "Sena" buhalterė ko gero buvo labai gudri ir pildė trumpą formą, tik į pilnos FA p/n bei balanso formas, nes taip patogiau, kai reik duomenų bankams.
Pinigų srautų ataskaitą pildė buhalterė
Loreta13-ir ką mes be jūsų darytume...
Žinoma ,kad pildė tik pilną balanso formą ,o pinigų srautų ataskaitos niekur nesimato...
Dėkui už pastebėjimą.
2007-03-30 17:33
Įvairūs »
Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas »
#386582
Patarkite prašau,kokią -trumpą ar pilną atskaitomybę pildyti -jei mūsų bendrovė atitinka visus mažos įmonės požymius (galima būtų pildyti trumpą formą),tačiau sena buhalterė nuo pat įmonės įsikūrimo pildė pilną formą?
2007-03-30 09:35
Gyventojų pajamų mokestis »
NPD »
#386286
Dėkui už atsakymus
2007-03-30 06:26
Gyventojų pajamų mokestis »
NPD »
#386235
Sveiki,
gal kur skaitydama praleidau - ar dalį?
2007-03-29 16:50
Bendra »
Ūkinių operacijų žurnalas »
#386133
Apie pakeitimą aš jau klausiau,bet dabar klausiu ar nieko blogo jei tie numeriai sumaišyti
?
2007-03-29 16:26
Bendra »
Ūkinių operacijų žurnalas »
#386101
Apskaitą vedu su Cento programa,kol kas dar neišsiaiškinau ar galima joje keisti operacijų numerius Operacijų žurnale,todėl norėčiau paklausti
ar nieko blogo ,kad operacijų numeriai neatitiks datų pvz.: aš suregistravau dviejų mėnesių gavimus ir tik po to pradėjau registruoti pardavimus-gavosi ,kad sausio mėn pardavimų operacijų numeriai yra didesni nei vasario mėn, pirkimo operacijų numeriai...
2007-03-28 19:52
Bendra »
Įstatinis kapitalas »
#385587
dainan rašė: Gal galėtumėte pasidalinti savo nuomone - kokia nauda UAB-ui iš istatinio kapitalo padidinimo (kai jis didinamas iš nepaskirstyto pelno).Žinau tik tiek ,kad bankams patinka UAB su didesniu kapitalu...
Mūsų akcininkai norėtų padidinti savo turimų akcijų nominalią vertę - kaip tai daroma ,kokios procedūros,mūsų laukia?
AŠ žinau ,kad reikia akcininkų susirinkimo protokolo,įstatų pakeitimo,o kaip su akcijomis, kaip didinama jų vertė? Ar perrašomas tas pats dokumentas tik didesne suma ir tvirtinamas pas notarą ar kaip nors kitaip?
Ir dar ar reikia apie tai pranešti VMI?
O apskaitoje didiname įsatinio kapitalo sąskaitą ir mažiname nepaskirstyto pelno sąskaitą -ar taip?
Ir turbūt kvailas klausimas - ar akcininkai turi mokėti kokius nors mokesčius?
Gal kas nors patvirtintų ar paneigtų mano samprotavimus?
2007-03-27 19:41
Bendra »
Įstatinis kapitalas »
#384986
Gal galėtumėte pasidalinti savo nuomone - kokia nauda UAB-ui iš istatinio kapitalo padidinimo (kai jis didinamas iš nepaskirstyto pelno).Žinau tik tiek ,kad bankams patinka UAB su didesniu kapitalu...
Mūsų akcininkai norėtų padidinti savo turimų akcijų nominalią vertę - kaip tai daroma ,kokios procedūros,mūsų laukia?
AŠ žinau ,kad reikia akcininkų susirinkimo protokolo,įstatų pakeitimo,o kaip su akcijomis, kaip didinama jų vertė? Ar perrašomas tas pats dokumentas tik didesne suma ir tvirtinamas pas notarą ar kaip nors kitaip?
Ir dar ar reikia apie tai pranešti VMI?
O apskaitoje didiname įsatinio kapitalo sąskaitą ir mažiname nepaskirstyto pelno sąskaitą -ar taip?
Ir turbūt kvailas klausimas - ar akcininkai turi mokėti kokius nors mokesčius?
2007-03-23 08:18
PVM »
PVM sąskaita faktūra »
#383771
Sveiki ,gal man patartumėte ,ką daryti su išrašyta sąskaita faktūra(PVM) kurios data yra 06 12,o prekės atkrautos ir nurašytos tik 07 01 ,nes kai rašė sąskaitą prekių neturėjo?
2007-03-22 12:06
PVM »
PVM sąskaitos-faktūros »
#383633
Ar gali būti PVM sąskaita faktūra išrašoma vieną mėn,o produkcija atkraunama kitą mėn.? Ar tai labai didelis kriminalas?
Gal kas žinote kaip tai sutvarkyti apskaitoje?
2007-03-22 10:25
Bendra »
Pajamų pripažinimas »
#383564
dainan rašė: Pas mus situacija atvirkštinė- sąskaita išrašyta gruodžio mėn. o prekės atkrautos ir nurašytos tik Sausio mėn. Nežinau kodėl taip atsitiko,bet aš norėčiau kažkaip sutvarkyti šį reikalą-gal gruodį nerodyti pardavimo pajamų o fiksuoti sukauptas gautinas pajamas? Sausį parodyti pardavimo pajamas ir nurašyti į sąnaudas parduotų prekių savikainą?
Ar niekas nesusidūrėt su panašia situacija-kaip sutvarkyti šią problemą?
2007-03-22 09:21
Bendra »
Pajamų pripažinimas »
#383524
Pas mus situacija atvirkštinė- sąskaita išrašyta gruodžio mėn. o prekės atkrautos ir nurašytos tik Sausio mėn. Nežinau kodėl taip atsitiko,bet aš norėčiau kažkaip sutvarkyti šį reikalą-gal gruodį nerodyti pardavimo pajamų o fiksuoti sukauptas gautinas pajamas? Sausį parodyti pardavimo pajamas ir nurašyti į sąnaudas parduotų prekių savikainą?
2007-03-21 13:05
Bendra »
Nurašymo aktai »
#383256
Turbūt kitiems taip nenutinka,bet gal kas susidūrėt su situacija kai reikia nurašyti atsargas kurių tą dieną kai sunaudojame dar neturime užsipajamavę...
Ar nieko baisaus jei nurašymo akto data bus vėlesnė nei išrašyta PVM sąskaita (pardavimas)?
2007-03-21 12:09
Bendra »
Nurašymo aktai »
#383212
Ačiū laura9
,nuraminai,o tai šefas kaip pradėjo klausinėt -" kodėl čia reikia ,kodėl čia nereikia" -tai net pasimečiau...
2007-03-21 11:36
Bendra »
Nurašymo aktai »
#383186
Sveiki,
Rašau nurašymo aktus sunaudotoms atsargoms ,kai iš jų kažką komplektuojame ar sunaudojame jas remontui,o ar reikia surašyti nurašymo aktus parduotoms prekėms?
2007-03-20 13:05
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#382759
dainan rašė: Dėkui Girelei už atsakymą ir turiu dar klausimų:
firma iš atskirų dalių komplektuoja filtrus (kiekvienas filtras - skirtingas),be to atlieka garantinį bei pogarantinį šių filtrų remontą ,kuriam sunaudojamos atsarginės dalys,bei keičia filtrų kasetes.Gal galite patarti kaip tai parodyti Cente?
1) Ar per Gamybą bei kalkuliacines korteles sukomplektuoti gaminius ir juos užpajamuoti kaip gatavą produkciją,o sunaudotas kompl.dalis nurašyti per Nurašymą? O gal yra kitas variantas?
2) Kaip išrašyti sąskaitas remontui,bei kaip nurašyti jam sunaudotas atsargas?
Išrašiau PVM s.f. ,duomenis apie parduotą sukomplektuotą filtrą įrašydama tiesiai į eilutę o,ne iš likučių ,po to medžiagas nurašiau per Nurašymo aktą.Ar taip galima? Išrašytų sąskaitų saraše savikainos stulpelyje -nuliai...Turbūt taip negerai
Gal atsiras kas galėtų man patarti?
2007-03-20 12:27
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#382721
Dėkui Girelei už atsakymą ir turiu dar klausimų:
firma iš atskirų dalių komplektuoja filtrus (kiekvienas filtras - skirtingas),be to atlieka garantinį bei pogarantinį šių filtrų remontą ,kuriam sunaudojamos atsarginės dalys,bei keičia filtrų kasetes.Gal galite patarti kaip tai parodyti Cente?
1) Ar per Gamybą bei kalkuliacines korteles sukomplektuoti gaminius ir juos užpajamuoti kaip gatavą produkciją,o sunaudotas kompl.dalis nurašyti per Nurašymą? O gal yra kitas variantas?
2) Kaip išrašyti sąskaitas remontui,bei kaip nurašyti jam sunaudotas atsargas?
2007-03-19 14:55
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#382410
Ką reikia padaryti ,kad galėčiau rašydama PVM sąsk.f. bei blankai,bet ten komandos "įvesti" ,"pašalinti" neveikia.Gal taip yra todėl ,kad keletą dokumentų numeravau iš karto...Ar įmanoma ,ką nors pakeisti neištrinant jau suvestų dokumentų?
2007-03-09 15:21
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#379716
Programa Centas labai patinka ,bet kaip ir visada sunki pradžia.Turiu keletą klausimų:
1) Dažnai tenka koreguoti operacijų žurnalo įrašus,kartais ir visai naikinti,be to pirminius dokumentus ne visada suvedame iš eilės pagal datą.Operacijų numeracija labai išmėtyta ir net nėra tų numerių kuriuos ištrynėme.Ar galima atstatyti operacijų numeraciją?
2) ar registruojant mokėjimus būtina pildyti mokėjimo pavedimus ,kad mokėjimai automatiškai būtų užregistruoti OŽ?Ar nėra kito būdo(žinoma ,be tiesioginio įrašo į OŽ)
3) tas pats klausimas apie kasos operacijas - ar būtina pildyti KIO bei ?
4) ar įmanoma jau įtrauktus KIO ir (iš karto neatspausdintus )atspausdinti vėliau?
2007-03-07 15:24
Apskaita & Auditas »
Metinė finansinė atskaitomybė »
#378959
lenacka1117 rašė: Per 30 dienų nuo finansinės atskaitomybės patvirtinimo. O patvirtinti reikia iki balandžio 30
Nuoširdus ačiū
2007-03-07 15:23
Bendra »
FR 0471 »
#378958
2006 05 mėn. mūsų firma sumokėjo pavedimu fiz. asmeniui dirbančiam su verslo liudijimu 300lt. Jis mums suteikė tarpininkavimo paslaugas. Ar reikia pildyti FR0471?
Jei šią formą reikia pildyti tai kas manęs laukia jei aš ją pateiksiu pavėlavusi?
2007-03-07 15:08
Apskaita & Auditas »
Metinė finansinė atskaitomybė »
#378950
Apšvieskit naujoką - iki kada finansinė atskaitomybė turi būti pateikta Registrų centrui?
2007-03-01 12:47
Bendra »
Gyvybės draudimas »
#376905
Malpa ,tai jūs apskaitoje rodote tik įmokas? O kokia korespondencija?
D ?
K 2711
2007-03-01 11:58
Bendra »
Gyvybės draudimas »
#376872
Gal šiandien kas nors galėtų atsakyti į mano klausimą
dainan rašė: Draudėjas ir įmokos gavėjas yra įmonė. Apdraustasis - direktorius.Draudimo sutartis -20 metų ,draudimo įmokos mokamos kas mėnesį.
Apie įmokų traukimą į sąnaudas ir apie mokesčius aš jau viską išsiaiškinau,man neaišku ką daryti su polisu - ar traukti draudimo sumą į būsimų laikotarpių sąnaudas ,o sumą ,kurią sumokėsim per einamuosius metus į einamųjų metų sąnaudas? O gal tokia ilgalaikė sutartis apskaitoje fiksuojama kaip nors kitaip?
2007-02-28 15:58
Bendra »
Lizingas »
#376614
Petronele rašė:
dainan rašė: Nespėjau pakeisti -o Loreta 13 jau atsakė... Mes tikrai lizinguojamės Vilniaus banke...
Lizingui mes irgi tik vieną kartą teikėm, kas ketvirtį dėl paskolos nešu.
Dėl paskolos ir aš nešu kas ketvirtį... O dabar dar ir dėl lizingo nešiu...Bet mano paskola-Parex banke...