Labas rytelis !
Esu naujoke cia ir prasom mane draugiskai pataisyti, jei kas ne taip
Kas mėnesi pildau PVM deklaracija , ir pastoviai abejoju ar mes teisingai darome ? Kai nuperkame , ko negalima dėti i PVM atskaita iškart užpajamuojame į atskaitomą PVM , o paskui iškeliame i 6 klasės sąskaita.
O statydama deklaraciją sumažinu ant šios sumos atskaitomą PVM . O kaip darote Jūs ? Ir dar , kai reikia prisikaiciuoti nuo užsienio įmoniu už atliktus darbus Lietuvoje PVM ir parodyti ir moketinam ir gautinam PVM , tada tiesiog kontuoju D mokėtinas PVM 47006 ir K gautinas PVM 25007. O deklaracijoje rodau B dalies 36 eilutėje , o pardavimo rodau šia suma mažesnį . Ar taip teisinga? Kas žino pakomentuokite. Būsiu dėkinga .
Žinau, visi dabar švenciu laukia ir ne tas galvoje
, bet gal atsiras turinčiu laiko padėti ?