2009-06-06 17:39
PVM »
PVM sąskaita faktūra »
#661623
lorita rašė:
siluuma rašė: tai gerai ji parašys o kas man iš to kaip toliau, tarkim mes esam apmokėję, atsius man kopija pinigų priėmimo kvito ir panašiai kas tolaiu ma n daryti
Kaip tai kas iš to - sutvarkysite skolą per tos darbuotojos avansinę apyskaitą.
bet tai metų pabaigoje bus skola atskaitingam asmeniui
ir metai laiko kaip vyko nesusipratimas
mane užvaldė matyty emocijos nes nebelabai suprantu ka turėsiu ir padaryti
2009-06-06 17:07
PVM »
PVM sąskaita faktūra »
#661618
tai gerai ji parašys o kas man iš to kaip toliau, tarkim mes esam apmokėję, atsius man kopija pinigų priėmimo kvito ir panašiai kas tolaiu ma n daryti
2009-06-06 16:48
PVM »
PVM sąskaita faktūra »
#661615
vovere rašė: gal pirmadienį galtų atsiųsti jie suderinimo aktą, spėsite patikrinti galbūt ir matysite ko trūksta
na tarkim kad ta sąskaita apmokėta tai ka man tada daryti, jei vadybininkė nepristatė man, nes gaunasi ir avansinė apyskaita bloga už metus ir panašiai nes čia viskas vyko 2008 01 mėn
2009-06-06 15:56
PVM »
PVM sąskaita faktūra »
#661610
Sveiki,
turiu probelma ir galvoju didelę
Žiurinėju skolas, ir kažkaip pastebėjau kad stovi programoje sena skola, bet kaip teigia vadybininkė kuri su tuo tiekęju dirba, kad mes neskolingi, nes jiems atsiskaitome iš karto, galvoju kad vadybininkė pametė kvitelį, nes kitaip ta skola jau butų mus padavę į teismą, arba prekių toliau nebūtų tiekę, negaliu šiandien prisikambinti, kad išsiaiškinti, bet pirmadienį reikia balansą priduoti ir mnoriu žinoti ka man dabar daryti, ar palikti ir 2009 metais taysyti klaidas aš kaip?
ačiukas
2009-06-05 12:28
Įvairūs »
Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui »
#661346
vovere rašė: kodelciukas rašė:
Virgasius rašė: Manau, kad nebaus, nes šiandien kaip pridaviau vieną balansą, paklausiau, kaip bus jeigu vienos įmonės balansas vėluos, ar reikia kokį raštą rašyti. Atsakė, kad nieko nerašyti nereikia, kad nešti ir viskas. Taip supratau, kad nebaus už vėlavimą. Jeigu visai nebus pateikta, tada baus.
Dekoju uz atsakyma. As skambinausi jiems, tai tik nusijuoke :).
kad paskui verkt nereiktų
Tai nesuprantu kodėl visi rašom kad pateikimas iki 0531 d, tai jei akcininkų susirinkimas buvo 0525 d, tai aš galiu iki 0625 dienos patekti, ar taip supratau
2009-05-31 16:02
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#659451
į OŽ įtraukia tik 800 Lt, bet nieko paėmiau iš naujo paskaičiavau nepanaudotas ir perskaičiavau DU dabar viskas kaip ir susitvarkė.
2009-05-30 23:40
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#659414
Sveiki,
Vėl reikalinga pagalba, žodžiu žiuriu kad nesueina man DU priskaitymas su išmokėjimų, o gi radau tokį kriminalą, kad kažkokiuo būdų į priskaitymus traukia tik pagrindinį DU o netraukia nepanaudotų atostogų nors priskaitymų lentelėje jie rodo kad priskaityti.
Pažiurėkit prikabinu failą
2009-05-03 22:24
Gyventojų pajamų mokestis »
Darbo užmokesčio skaičiavimas »
#649046
Sveiki kolegos,
Aš sekmadienio vakarą noriu paklausti tokį opų šiuo metu klausimą ir man reikia Jūsų patarimo..
Vienu žodžiu atleidžiami darbuotojai ir nėra pinigų atsiskaityti, dabar atsiskaitėme tik už 02 mėn, o darbuotojus atleidome 04 30 dieną, tai kaip su GPM mokesčiu ir panašiai nes mes prižadėjom atsiskaityti su jomis po truputį, tai GPM mokestį ka sumokėjau už 02 mėn sumokėti reikėtų o kaip kkiti mėnesiai,
ačiu
2009-04-28 20:00
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#647983
sveiki
Vėl turiu durna klausimą, reikia pasitikrinti parašykit kaip cente pas jus įsitraukia į operacijos žurnalą kontuotės, jei darbo užmokestis 800 Lt, kas į sąnaudas įeina ir panašiai sakau gal pas mane nustatymai blogai ir pati nebematau
ačiu
2009-04-28 19:58
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#647982
Elyte rašė: O darbuotojo kortelėje tvarkingai suvedėte atleidimą? Tada perskaičiuokite dar kartą DU.
tai padariau jau 1000 kartų
2009-04-26 22:01
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#647098
siluuma rašė: Sveiki,
Gal galite padėti, nesuprantu kas pasidarė kada dariau 01 mėn priskaitymus tvarkingai priskaitė ir panašiai o 02 mėn visai pievas kažkokias priskaito, net nebėra garantinio.
supratau traukia darbuotojos kuri jau atleista 20090130 dieną kas čia per
2009-04-26 21:46
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#647097
Sveiki,
Gal galite padėti, nesuprantu kas pasidarė kada dariau 01 mėn priskaitymus tvarkingai priskaitė ir panašiai o 02 mėn visai pievas kažkokias priskaito, net nebėra garantinio.
2009-04-05 21:32
PVM »
PVM sąskaita faktūra »
#640047
ačiu tau labai už pagalbą, nes kada susinervuoji pradedi nebegalvoti o vadovautis emocijomis
2009-04-05 21:18
PVM »
PVM sąskaita faktūra »
#640039
tai tada tuo metų 06 mėn, man kabinti ant jo skolą, patiklinsiu 2008 06 mėn PVM, nea dar balanso nepadariau, o kada jei jis grąžins tuos pinigus nuimti skolą
2009-04-05 21:02
PVM »
PVM sąskaita faktūra »
#640024
2008 metų 06 mėn
2009-04-05 20:29
PVM »
PVM sąskaita faktūra »
#640010
Loreta13 rašė:
siluuma rašė: ir atrado 2 sąskaitas išrašytas mūsų įmonės ir kasas priėmimo kvitai
Tai kvailas vadybininkas.
Būtų pasiėmęs ar išmetęs tuos popierius.
100 metų jums būtų neprireikę:))))
na tai vat kad jjis stalčiuj laikė visus popierius, tai jau jo net nebūčiau pasigedusi. negalvojau kad jis iki tokio lygio.
beje tos sąskaitos pas mane buhalterijoje nefiguravo
2009-04-05 18:04
PVM »
PVM sąskaita faktūra »
#639989
Rainis rašė:
siluuma rašė: Sveiki,
Patekau į beviltišką situacija, buvom priėmė tokį vadybinink, nekartą tįeko jam priminti kad pristatytų popierius, pradžioje kontroliavo kiti žmonės bet matyt nepavyko, kada atleidom jį, kolega tvarkė jo stalčius ir atrado 2 sąskaitas išrašytas mūsų įmonės ir kasas priėmimo kvitai, vadinasi jis pasiėmė pinigus ir neatidavė nei popierių nei pinigų, bet sąskaitos 2008 06 mėn. ka man dabar daryti, juk ir PVM ir balansas už 2008 metus ir tuo laiku kasos pajamų orderis turėjo būti
Padėkit
Bet tai ir buhalterija apsileidusi.
Kaip nepastebėjote, kad trūksta dviejų išrašytų sąskaitų? Negi registrų nepildot?
pildom pildom, buvo pasakyta kad sugadino ir atiduos, bet buvo šiek tiek primiršta ir vat taip ir nutiko
2009-04-05 18:03
PVM »
PVM sąskaita faktūra »
#639988
zivile26 rašė: Jei ant priėmimo kvito yra jo vardas pavardė, parašas, tai šia sumą užrašykit ant jo, kaip atskaitingo asmens, nes kaip ir pinigus gavo, bet į kasą jų neįnešė ir kitų išlaidų dokumentų nepateikė, tada išsiųskit laišką, kad tuos pinigus grąžintų, priešingu atveju, galima pranešti policijai. Jei ant kvito nera jokio priimancio pinigus paraso, tada kreipkites i tas imones, is kuriu paimti pinigai, ten parasas pinigų paėmėjo turi būti. Jei nenorit terliotis su policija, o gal net teismais, nurasyti teks i neleidziamus atskaitymus ir dar apmokestint pelno mokesčiu.
Viskas yra jo parašai ir visa kita matyt jis tuos pinigus pasisavimo išleido nebeturėjo iš ko atiduoti ir slėpė, mes irgi šiek tiek kalti kad anksčiau nepasigedom
2009-04-05 16:31
PVM »
PVM sąskaita faktūra »
#639976
Sveiki,
Patekau į beviltišką situacija, buvom priėmė tokį vadybinink, nekartą tįeko jam priminti kad pristatytų popierius, pradžioje kontroliavo kiti žmonės bet matyt nepavyko, kada atleidom jį, kolega tvarkė jo stalčius ir atrado 2 sąskaitas išrašytas mūsų įmonės ir kasas priėmimo kvitai, vadinasi jis pasiėmė pinigus ir neatidavė nei popierių nei pinigų, bet sąskaitos 2008 06 mėn. ka man dabar daryti, juk ir PVM ir balansas už 2008 metus ir tuo laiku kasos pajamų orderis turėjo būti
Padėkit
2009-04-05 16:27
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#639975
Girele rašė:
siluuma rašė: Sveiki,
Padėkit, jei yra prkių likučiuose prekių ir yra po to kreditinių su minusų, kaip sudengti kad nebestovėtų prekių likučiuose
ačiu
O iš kur pas jus atsirado su minusu? Grąžinti reikėjo tas prekes, kurias turėjote, o ne išrašinėti "fiktyvias" minusines...
Teks taisyti...
tai jei pavyzdžiui grąžini prekes tai ir vesdavai su minusu, o dabar stovi ir su + ir su minusu
2009-04-03 21:34
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#639824
Sveiki,
Padėkit, jei yra prkių likučiuose prekių ir yra po to kreditinių su minusų, kaip sudengti kad nebestovėtų prekių likučiuose
ačiu
2009-03-28 20:44
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#637245
na vat Girele, žinok kažkaip tai neveikia ištriniau nurašymuose buten pagal tą sąskaita prekes bet nieko gero neduoda
2009-03-27 15:30
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#637013
Sveiki
Gal žinot kaip apeiti šią operaciją,
Užpajamavau sąskaitą į 02 mėn nors sąskaita yra 01 mėn ir PVM pateikiau kaip ir priklauso, po to padariau nurašymus.
noriu ištaisyti mėnesius, tada perkėliau nurašymus prie atidėtų taip pat padaryti norėjau su sąskaita ir pakeisti datą, bet neleidžia rašo kad sandėlyje nepakanka likučių, tada ištriniau iš nurašymų tokius kiekius kokių reikia bet visvien tą patį meta man.
Ka daryti?
2009-03-16 20:20
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#632280
[quote=saviliukas]
siluuma rašė: ka ne tai darau
kada skaičiuoju atlyginimą už sausio mėn, man skaičiuoja kažkokį
Viską gerai skaičiuoja, tik dabar tuos sodros 30,98% iskaido dalimis
o kaip padaryti kad tuos 3 proc rodytu tam stulprlyje kur sodra viso o ne kiti išskaitytai
2009-03-16 19:44
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#632259
ka ne tai darau
kada skaičiuoju atlyginimą už sausio mėn, man skaičiuoja kažkokį iš įmonės 3 proc nuo atlyginimo, kur čia man kas ne taip kiek suprantu man tokio nereikia čia skaičiuoti, man tik iš darbutojo 6 proc.
2009-03-12 14:56
Bendra »
Kasos knyga pildoma kompu »
#631000
[quote=Petronele]
siluuma rašė: Sveiki
Noriu paklausti, pradžioje sausio mėn, iki 5 dienos buvo skaičiuojamas PVM 18 proc. kaip man dabar apskaitoje tą vieną proc, suvarijuoti
ačiu
Perskaičiuot reikėjo jau
tai kiek suprantu pardavimų pajamas sumažinti vienu proc ir pridėti prie pardavimo pvm
2009-03-12 14:46
Bendra »
Kasos knyga pildoma kompu »
#630992
Sveiki
Noriu paklausti, pradžioje sausio mėn, iki 5 dienos buvo skaičiuojamas PVM 18 proc. kaip man dabar apskaitoje tą vieną proc, suvarijuoti
ačiu
2009-03-05 16:05
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#628893
Sveiki,
Noriu paklausti ar bus po to galimybės ištrinti pajamų ir sąnaudų uždarymo funkciją, nes bijau kad dar teks keisti man, tai noriu žinoti ar galiu registruoti o po to pataisyti ar geriau palaukti
2009-03-04 20:35
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#628413
Sveiki,
Gal ir ne į temą, bet esu labai pasimetusi, darau balansą rankiniu budų, išsitraukiau DK iš cento ten D ir K sueina , bet kada sustatau į balansą ir pelno nuostalio ataskaitą kažkaip tai neina Turtas ir nuosavybė,
Gal žinot nuo ko pradėti ieškoti ka ne taip padariau, nes jau žaliuoju
ačiu
2009-02-20 19:10
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#623207
Girele rašė: siluuma rašė:
Finval rašė: O Centas čia prie ko?
prie to kad gal man tam žmogui nereikia tą mėn priskaityti atlyginimo, ar kaip man reikalinga kaip cente sužinoti koks likutis nesumokėtas GPM vienu žodžiu kad eitu su VMI, nes atlyginimą tai mokam tai nemokam, nu suprantat kaip buna kai nėra pinigų
Priskaitymus BŪTINAI darote tada, kada priklauso pagal DS.
(beje, kur jūs buhalterijos mokėtės?),
o programoje - paliekate neišmokėtą, t.y. deponuotą atlyginimą.
Kai išmokėsite - sumokėsite GPM.
O Sodrai - mokate tada, kada PRISKAITYTA.
visa šita aš žinau, tik sakau gal yra kokia nors f-ja, kad galima nepriskaityti