man visai galva susisuko, galutinai
reik kad užmestumėt akį ar viskas čia gerai:
2010 metų pradžioje buvo išimtas 2009m pelnas savininkui 50.000 ir metų gale 2010 pelnas 40000, viso 90000 lt kurie bus rodomi kodu 27
plius visus metus kas mėnesį buvo išimama po 800, viso 9600lt kurie bus rodomi 02 kodu.
visus metus kas mėnesį buvo mokoma sodrai, pusmetį 28,5 ir likusį laiką 26,3 proc nuo tų kasmėnesinių 800 lt.
sodroje griežtai buvo perspėta, kad reikia sumokėti skirtumą susidarantį iki nustatytų lubų 46560 lt 28,5 proc (nes kai buvo išimti 50000 lt buvo būtent toks mokesčio dydis) ir nesvarbu kokiu kodu pajamų deklaracijoje rodysiu tuos išimtus pinigus, nes visi savininko išimami pinigai jų traktuojami kaip sodros mokestinė bazė.
ar viskas čia taip kaip turi būt? kažkaip buvau įsitikinęs kad sodrai teks mokėt tik nuo tų pinigų kuriuos deklaruosiu kaip su darbo santykiais susijusiais. ir jei jau teks mokėt tą skirtumą ar jį reikės taip pat mokėt iš įmonės sąskaitos?
iškart atsiprašau jei situaciją išdėsčiau nevisai aiškiai, nesu stiprus tame reikale