viki30 rašė: Sveiki,
Planuoju ir aš išsiimti ind.veiklos pažymėjimą, dabar renku visą info apie mokesčius ir apskaitą, kad po to nebūtų kokių siurprizų
Turiu keletą klausimėlių būsiu dėkinga jei kas man į juos atsakys.
1. Dėl . Jau daug čia buvo šnekėta apie tai, bet noriu dar pasitikslinti. Dirbu pagal DS kitame darbe, tai kaip suprantu man avansu tų 72lt mokėt nereikės, o kaip metų gale jei suma nesusidarys 72x12=864lt nereikės primokėti skirtumo? Keik iš jūsų diskusijų supratau, kad ne, bet vistiek noriu pasitikslinti.
2. Jei pasirenki 30proc. leidžiamus atskaitymus, tai nereikia rinkt jokių SF? Ir jokios apskaitos nereikia vest?
3. Planuoju vykdyt dvi veiklos rūšis. Kaip su apskaita jei pasirinkčiau fiksuotus apskaitymus, reiktų vest atskirą abiems veiklos rūšims, o kai deklaruosiu tada viską bendrai deklaruot?
4. Jei perku prekių iki 1000lt su PVM ar užtenka pirkimo čekio, arreikalinga sąskaita faktūra. (kažkur taip išskaičiau, tai noriu išsiaiškinti, artaip gali būti).
Iš anksto dėkoju už atsakymus
1. viskas teisingai;
2. sąnaudų sąskaitų-faktūrų galima neturėt; bet apskaitą vesti reikia;
3. apskaita turėtų būti atskirai vedama pagal veiklos rūšis; be to kiekvienai veiklos rūšiai galima pasirinkti skirtingą išlaidų priskyrimo būdą. Deklaruojama irgi atskirose deklaracijos eilutėse, pagal veiklos rūšis;
4. šito nežinau, bet manau geriau visur kur įmanoma imti sąskaitas, nes ant čekio gi pirkėjas neįrašytas...