2009-02-12 11:54
Darbo teisė »
Darbo inspekcija »
#619132
Sveiki. Gal kas gali priminti kokią formą reikia pateikti darbo inspekcijai iki 2009 02 15 (atrodo). Čia gal tą ir atšaukė?
"Valstybinė darbo inspekcija praneša, kad informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-190 ,,Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo Valstybinei darbo inspekcijai“ (Žin., 2008 Nr. 76-3036) už 2008 metus teikti nereikia"
2009-02-10 21:52
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas »
#618277
Loreta13 rašė:
BiteMaja rašė: Ir aš taip galvoju, bet nuo tų įstatymų kaitos, jau net savim nebepasitikiu, gal gali įmesti kokią nuorodą, kad visos abejonės dingtų???
www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=GPMI_NPD_090210_.doc
9 punktas
Loreta13, tu kaip visada - nepalieki manęs abejonėse. Didelis dėkui
2009-02-10 18:50
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas »
#618201
Ir aš taip galvoju, bet nuo tų įstatymų kaitos, jau net savim nebepasitikiu, gal gali įmesti kokią nuorodą, kad visos abejonės dingtų???
2009-02-10 18:27
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas »
#618179
Klausimukas (jau pradėjau viskuo abejoti...)-jei DU už 12 mėn, išmokėtas 2009 01, tai GPM perkskaičiuoju 15 proc., o kaip su ? Kokį pritaikyti?
2009-02-06 12:44
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#616405
Gal kas nuvis abejones? Gavom iš tiekėjo sąskaitą, kurioje nurodyta, kad PVM išskaito ir sumoka pirkėjas (šiuo atveju mes). PVM deklaracijoje tą PVM parodau 22, 26 ir 30 eil. Tokiu atvėju gaunasi, kad 0. Kažkaip net suabejojau kur ta prievolė sumokėti dingsta...
2009-02-06 12:41
PVM »
Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas »
#616403
Saulele34 rašė:
BiteMaja rašė: O dabar mano klausimukas. Jei įmonė pasigamino ofiso baldus (suprantama, kad bus ne metus naudojami), bet jų savikaina nesiekia ilgalaikio turto pripažinimo sumos (tarkim 500 lt), tai kaip tuomet su PVM? Gal paprasčiausiai galiu traktuoti kaip mažavertį turtą ir PVM nedeklaruoti?
Mano manymu, PVM priskaičiuoti papildomai nereikia, juk PVM priskaičiavimas galioja tik ilgalaikiam turtui. O pas jusu ilgalaikis nuo 500 lt.
Trumpalaikiam tai manyčiau nereikia.
O kas tada rašosi PVM deklaracijos 13 eil-gal čia reikėtų to trumplaikio turto savikainą parodyti, bet PVM nereikėtų skaičiuoti???
2009-02-06 01:25
PVM »
Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas »
#616162
Jei nesigilinant, kad turtas ne jums priklauso (tam reikėtų jį savo balanse pagal pirkimo dokumentus turėti užsipajamavus, kad įvertintumet ar jo remontas viršijo nustatytas normas ir ar tai laikoma esminiu patalpų pagerinimu), tai pažiūrėkite kas dėl šio remonto sutarta. Gal sutartyje parašyta, kad jūs privalote kažką suremontuoti savo pinigais arba, kad esminio remonto sąnaudas apmokės pats nuomuotojas... PVZ. pas mane tokia situacija, kad patalpose įrengėm ofisą, pastatėm pečių ir pan.,o nuomos sutartyje numatyta, kad "liaudiškai" tariant, tai ko nuomos sutarčiai pasibaigus mes negalėsim išsinešti, išrašysim jiems sąskaitą (remiantis remontui sunaudotom žaliavom ir pan.), tuomet jie mums sumokės, arba tarpusavio užskaitą padarysim. Taip kad viskas priklauso nuo to ką jūs sutarėte.
2009-02-06 01:08
PVM »
Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas »
#616160
O dabar mano klausimukas. Jei įmonė pasigamino ofiso baldus (suprantama, kad bus ne metus naudojami), bet jų savikaina nesiekia ilgalaikio turto pripažinimo sumos (tarkim 500 lt), tai kaip tuomet su PVM? Gal paprasčiausiai galiu traktuoti kaip mažavertį turtą ir PVM nedeklaruoti?
2009-02-06 00:56
PVM »
Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas »
#616158
Nelabai supratau...Patalpos tai ne jums priklauso, tai kokia čia esminė pastato rekonstrukcija? Šios patalpos juk neįtrauktos pas jus balanse kaip ilgalaikis turtas.
Paprastai nuomos sutartyje nurodoma, kad jūs privalote nuomos būdu gaunamas patalpas išsaugoti ne prastesnės būklės, nei jas gavote, tai natūralu, kad jas remontavote ir patyrėte sąnaudas. Nebent jūs aptarėt, kad šį remontą apmokės patalpų nuomuotojas...Kaip ten iš tikro?
Beje, pardavimo PVM tikslinimui jokie terminai netaikomi, nes tai juk mokėtinas PVM
2009-02-06 00:39
Mokslas »
nuo ko pradeti norint tapti buhalteriu »
#616157
Norint tapt, kad ir bet kokios sryties specialistu, manau kad tas darbas tau turi būti ne pragyvenimo šaltinis, bet tarkim hobis. Yra ir tokių specialybių, kur darbas-tai pašaukimas, bet dabar ne apie tai kalbam. Kai kas galvoja, kad buhalterė ne tik gerai uždirba, bet ir turi įmonėje didelį autoritetą. Deja, realybė ne tokia rožinė. Dažniausiai tenka dirbti su direktoriumi, kuris "labiau" viską išmano ir dėl to gan rimtai nervus pagadina. Be to jam buhalterė turi atidirbti ir už sekretorę, ir pardavėją, ir darbų saugos specialistę-vienu žodžiu užkrauna daug papildomų ir visiškai su buhalterės darbu nesusijusių darbų. Labai retas viršininkas įvertina darbą, nes dažniausiai jam atrodo, kad tu nieko nedirbi ir verkia dėl kiekvieno cento, kurį tau sumoka. Šiaip jau kalbu ne tik iš savo patirties, bet ir iš draugių, kurios šį darbą dirba.
O, jei rimtai esi nusiteikus dirbti buhaltere, patarčiau įgyjus buhalterinių žinių pabandyti pasipraktikuoti dirbant demo apskaitos programomis, nes šiais laikais visos įmonės turi buhalterinės apskaitos programas ir pageidauja įdarbinti žmogų, mokantį ją dirbti.
2009-02-06 00:08
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#616154
Tess rašė: Ir dar laaaabai prašau pagalbos dėl kuro
Turiu kelis čekius. Kaip suprantu pažymiu kaip kurą. O kas tolia. Cento forume bandžiau skaityti, bet ten aukšoji matematika man. Kaip nurodoma, kad pilta būtent į tą mašina. Pas mus yra ir dyzelis ir benzinas.
Pradžiai patarčiau susikurti degalų sandelį, kad po to jį nurašant nereikėtų tarp prekių ieškoti. Toliau prekių žinyne susikuri prekę kaip benzą ar dyzelį. Tada Žinynuose kur transporto priemonės susikuri automobilio kortelę-užildai ko prašo. Tada pajamuojant per gavimus kurą, papildomai pažymi (kur Valstybinis Nr.) to automobilio Nr ir tada kuo puikiausiai tam auto ir priskiria degalus. Dėl kelionės lapų pildymo-klausk, jei neaišku. Jie labai paprastai pildosi per Darbas-Transportas-Kelionės lapai. Taip pat ten ir nusirašo-reikia tik kuro gavimo ir nurašymo aktą atsispausdinti.
2009-02-06 00:00
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#616153
Tess rašė: Girele rašė: Tess rašė: O kaip permesti prekes iš sandelio į kitą.
Pažiūrėjau, kad vis dėl to kai kurias norėčiau atskirti, nes labai sunku sekti.
Papildomai sukurčiau dar kokius 3.
Likučiuose - pelės dešiniu klavišu - perkelti į kitą sandėlį.
O kaip permesti paslaugas iš vieno į kitą?
Labai jau susigrudo viskas viename.
Nors kam to reikia
Nes vistiek spaudžiu pasirinkti iš paslaugu ir susipyla viskas į vieną krūvą
Paslaugos ne sandeliuojamos-jos iš kart nurašomos į sąnaudas. Nebent tai būsimos sąnaudos (pvz. sumokėjus už paslaugas iš kart už metus, tik kas mėn. nurašai dalį sąnaudų). Todėl nematau prasmės jas aplamai kažkokiame sandelyje kaupti, o po to kažkur į kitą permetinėti...Jei tai sąnaudos, kurios iš kart nurašomos, tai prekių kortelėje pažymėk, kad tai paslauga ir savikainos sąskaitą nurodyk sąnaudų sąskaitą.
2009-02-05 18:20
Bendra »
Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas »
#616021
vaivule rašė: vovere rašė: na jei atleista nuo NT mokesčio, tai greičiausiai ir nereikia mokėti, bet nuomos atveju
Nuomos atveju jau teks mokėti, nes vykdoma komercinė veikla
O panaudos atvėju? Vis tiek UAB turi mokėti? VMI konsultavausi vos tik pasirodė šis mokestis, tai man išaiškino, kad tipo Parapija privalo mokėti, o ne UAB, tai dabar klaikiai pasimetus esu...
2009-02-05 18:15
Bendra »
Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas »
#616016
O kaip su VŠĮ, kuri iš fizinio asmens patalpas nuomuojasi?
2009-02-05 18:09
PVM »
koreguojanti kreditinė sąskaita »
#616012
Jei ten D ir K su minusais, tai taip ir reikia, tik PVM deklaracijoje tą PVM sumą nepamiršk 30 eil išminusuoti iš bendro pirkimo PVM (jei naujoje PVM deklaracijoje eilutės nepasikeitė, nes dar nežiūrėjau)
2009-02-05 17:58
Bendra »
Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas »
#616000
Pakoregavau savo klausimą (aukščiau). Kažkada buvau nuėjus į VMI, tai sakė, kad jie turi NT mok. mokėti, bet dabar jau abejoju...
2009-02-05 17:27
Darbo teisė »
Reikia ĮVADINĖS priešgaisrinės instrukcijos (ne bendros) »
#615986
Pritariu Dalionai. Taip, kad direktoriui teks išklausyti darbo saugos kursus ir gauti darbų saugos ir priešgaisrinės saugos specialisto pažymėjimą. Tada jį įsakymu paskirsite atsakingu už darbų saugą ir jis toliau instruktuos tiek naujus darbuotojus, tiek tuos, kuriuos priklauso kas 6 mėn. periodiškai instruktuoti.
2009-02-05 17:18
Bendra »
Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas »
#615985
O jei įmonė pagal panaudos sutartį naudojasi Krikščionių parapijai priklausančiomis patalpomis? Kuriai priklauso NT mokestį mokėti? Šiaip parapija atleista nuo NT mokesčio, bet kadangi panaudos būdu patalpas perduoda komercinei įmonei, tai manau jai ir priklauso NT mok. mokėti???
2009-02-05 16:35
Bendra »
Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas »
#615963
Nesupratau...Jei UAB panaudos būtų naudojasi nekilnojamu turtu, tai argi ne FA priklauso nekilnojamo turto mokestį mokėti?
2009-02-05 15:40
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#615922
Gullbe rašė: Sveiki, gal zinot kas cia per mistika. Atsinaujinau antroje darbo vietoje programa, tai dabar kai noriu ivesti saskaita faktura ir pasirenku preke ir noriu ja irasyti i saskaita meta toki uzrasa Cannot create file C:/Centas/INI/form47_ExRxDBGrid1.clm. Kazkaip susinervinau
Gal reikia is pagrindinio nukopijuoti ir folderi INI kur vadinasi nesuprantu.
Atsinaujinau tarifa vakar ir prasidejo, Ta pvm tarifo atnaujinima reikia visuose kompuose padaryti ar tik pagrindiniame ?
Dėl klaidos, tai atsisiųsk iš VMI naują formą FR573 ir 0471-man tai padėjo...
2009-02-05 12:05
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#615686
Prekes pajamuoji be PVM, todėl ir nurašo savikainą taip pat be PVM. Gautiną PVM sumą nurašyk į sąnaudas ir tiek.
2009-02-05 11:30
Pelno mokestis »
Avansinis pelno mokestis »
#615655
Tai vis tik, jei 2008 m. įmonė gavo daugiau nei 100 000 pajamų, ar reikia teikti avansinio pelno deklaraciją? Ar jau galioja naujas patikslinimas, kad tik nuo 1 mln?
2009-01-29 19:55
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#612030
Labai įdomu būtų pasižiūrėti banko išrašą...Šiaip jau USD neturėjo niekur dingti. Bankas tik galėjo perskaičiuoti USD likutį litais pagal tos dienos kursą (tuomet atsiranda valiutų skirtumas). Banko likutį pabandyk perskaičiuoti kaip sakiau, tai gal tada matysis valiutų skirtumas
2009-01-29 19:32
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#612015
[Pabandysiu.....bet jau praradau viltį susitvarkyt su centu
Bet kaip parodyti tos pinigėlius, kurie įplaukė į sąskaitą, dar reikėtų koreguoti tiekėjų skolas, kaip parodyti tokį įrašą :
d 2712 16950,33
k443 16950,33
ir d2712 378,53
k 536 378,53[/quote]
Parašyk kokią sumą norėjai pravesti tiekėjui, nes jei ruošiesi taip kaip parašei kontuot, tai bijau, kad atsiras skolos skirtumas tiekėjams... Kiek supratau pravedei 16950,33+378,53, o nori skolą tik 16950,33 atgal atstatyt...
2009-01-29 18:11
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#611997
O tai kaip suprasti, kad mažiau pinigų sugrįžo? Nuskaičiavo už tarptautinį pavedimą ar kaip?
Jei pinigai taip ir nepasiekė tiekėjo, tai aš asmeniškai visai šios operacijos apskaitoje nerodyčiau (jei ji ir banko išrašuose neįtraukta). Greičiausiai mažiau pinigų "sugrįžo", nes bankas perskaičiavo USD likutį tos dienos kursu (jei nenuskaitė už tarptautinį pavedimą). Tokiu atvėju per Darbas-Buhalterija-valiutinių likučių perskaičiavimas reikia perskaičiuoti valiutinio banko likutį tos dienos kursu (jei nenori, kad perskaičiuotų ir skolas-nuimk prie skolų varnelę)...
2009-01-29 17:57
Įvairūs »
Pareiginės instrukcijos »
#611993
Žmonės, gerieji-įmeskit baldų dizainerės instrukciją...Plyzzzzzz
Ir dar klausimukas. Ar gali direktorius parašyti įsakymą, kad darbuotojai savo darbine apranga turi pasirūpinti patys, o nemokamai dalins tik tokias apsaugos priemones kaip pirštines, respiratorius ir pan.?
2009-01-29 17:14
Bendra »
Viešoji įstaiga »
#611977
Sveiki. Gal kas gali pasakyti, jei VŠĮ steigėjas įnėšė į įmonę pinigų. Ar reikia ką nors deklaruoti ar kam pranešti?
2009-01-27 20:33
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#610544
Girele rašė:
BiteMaja rašė:
Na ir dar klausimukas. Gal bent į šį kas nors atsakys...
Sąskaitų apmokėjime norėčiau pasižiūrėti neapmokėtas sąskaitas tam tikrai datai-tarkim 2008 12 31, tačiau jau įvesti ir 2009 m. dokumentai, todėl pagal balansą nebesutampa skolų likučiai. Ar yra galimybė pasižiūrėti kokios konkrečiai sąskaitos buvo tą laikotarpį neapmokėtos?
ataskaitos - atsiskaitymai- atsiskaitymų suvestinės periodui. Nusistatote - ką jums reikia.
Girele, man ne bendrų skolų reikia, o konkrečių dokumentų, t.y. kad tam tikrai įmonei matyčiau kokios liko neapmokėtos konkrečios sąskaitos ar jų dalis.
2009-01-26 18:45
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#609686
BiteMaja rašė: Sveiki. Toks klausimukas. Pagal autorinę sutartį įsigyjom 2008 m. programą. Įvedžiau per gavimus 520 sumą (D14,K443), darant banko pavedimą pasirinkau FA ir parodžiau, kad suma 520, GPM 78, tai jam liko 442. Viskas balanse susidangstė, bet kontrahento kortelė rodo, kad mes jam likom skolingi tą GPM 78 Lt., tai gal ką ne taip suvedžiau???
Neatsakėte, tai pati radau atsakymą-pasirodo naujausiuose pakeitimuose jau pataisytas šis niuansas, tai tereikėjo iš naujo mokėjimo dokumentą susivesti...Dabar ir kortelėse viskas OK
Na ir dar klausimukas. Gal bent į šį kas nors atsakys...
Sąskaitų apmokėjime norėčiau pasižiūrėti neapmokėtas sąskaitas tam tikrai datai-tarkim 2008 12 31, tačiau jau įvesti ir 2009 m. dokumentai, todėl pagal balansą nebesutampa skolų likučiai. Ar yra galimybė pasižiūrėti kokios konkrečiai sąskaitos buvo tą laikotarpį neapmokėtos?
2009-01-26 15:55
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#609565
Sveiki. Toks klausimukas. Pagal autorinę sutartį įsigyjom 2008 m. programą. Įvedžiau per gavimus 520 sumą (D14,K443), darant banko pavedimą pasirinkau FA ir parodžiau, kad suma 520, GPM 78, tai jam liko 442. Viskas balanse susidangstė, bet kontrahento kortelė rodo, kad mes jam likom skolingi tą GPM 78 Lt., tai gal ką ne taip suvedžiau???