2014-10-11 19:50
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1244636
Loreta13 rašė:
Nieko :)
Paskutinis klausimas. Jei numatyta tą turtą naudoti 5 metai, tai kas metais (pvz. 201X-12-31 dienai) turėčiau debetuoti dotacijas, o kredituoti to ilg. turto nusidėvėjimo sąnaudas? Ačiū už pagalbą.
2014-10-11 15:32
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1244619
Loreta13 rašė:
Juk dotacijos ilgalaikiu turtu kitaip parodomos, nei sąnaudoms kompensuoti.
Na taip, debetuojamos dotacijos, o kredituojamos ilgalaikio nusidėvėjimo sąnaudos. Ar klystu? Daugiau su jomis juk nieko nereikia daryti?
2014-10-10 19:30
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1244593
Mums tai nereikšminga, bet Darbo biržai labai svarbu. Dėl jų turėsiu vargti :(
2014-10-10 19:14
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1244591
Loreta13 rašė:
RC jau niekas nesikoreguoja :)
O visa kita, teisingai mąstau?
2014-10-10 18:58
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1244588
Sveiki, patarkite nuo ko griebtis. Situacija: trumpalaikis materialus turtas turėjo būti užpajamuotas ilgalaikiame dėl sutarties laikymosi su Darbo birža. Taigi klaidos 2012 ir 2013 metais. Ne gana to, tas turtas dar ir nurašytas 2012 ir 2013 metais. Koks taisymo nuoseklumas turėtų būti?
1. Panaikinti 2012 m. nurašymą, užpajamuoti į ilgalaikį, priskaityti nusidėvėjimą,atstatyti 390 sąskaitą, perskaičiuoti pelną, pelno mokestį, atstatyti 341 sąskaitą, koreguoti PLN, pateikti ją VMI, o ataskaitų rinkinį koreguoti RC?
2. Analogiškai su 2013 metais?
Patarkit, prašau...
2014-10-09 13:56
Programinė įranga »
Rivilė »
#1244433
Sveiki, buvusi buhalterė iš ilgalaikio turto keletą daiktų perkėlė į inventorių 2 klasėje. O mes esame įsipareigoję darbo biržai pagal projektą ir negalime keisti ilgalaikio turto sudėties. Kaip galėčiau perkelti atgal tuos daiktus į ilgalaikį turtą? Ačiū už patarimus.
2014-10-02 09:49
Blevyzgos »
Atsakymai "ant lėkštutės" »
#1243448
Sakykit, ar buvo priimtas įstatymas dėl apribojimo atsiskaitant grynaisiais pinigais? Randu tik teikimą Seimui, bet ne patį priimtą įstatymą
2014-10-02 09:42
Programinė įranga »
Rivilė »
#1243445
valdaspv rašė:
Taip, Atsidarai ta eilutę ir pataisai. Na nebent pas tave uždraustas koregavimas perkeltų dokumentų. Tada parametruos reik pakeisti nustatymus.
Ačiū, kad pakomentavote. Taip, neleidžia pakoreguoti. Kur reikia pasitaisyti, kad leistų perkeltus koreguoti? Ačiū
2014-10-01 16:47
Programinė įranga »
Rivilė »
#1243398
Sveiki. Iškilo klausimas dėl išrašytos sąskaitos birželio mėn. Ar yra galimybė koreguoti išrašytą sąskaitą keliais centais sumą neištrinant liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėn.? smile
2014-10-01 16:38
Programinė įranga »
Rivilė: Personalas ir alga »
#1243394
Sveiki. Iškilo klausimas dėl išrašytos sąskaitos birželio mėn. Ar yra galimybė koreguoti išrašytą sąskaitą keliais centais sumą neištrinant liepos, rugpjūčio, rugsėjo mėn.?
2014-09-25 13:25
Bendra »
Beviltiskos skolos... »
#1242324
Sveiki, gavau iš Registrų centro dokumentą dėl skolininko išregistravimo iš JAR ir teismo įsiteisėjusį sprendimą dėl veiklos pasibaigimo. Jo skola buvo virš 200 000 lt. Tai dabar man debetuoti bendras sąnaudas, o kreiduoti skolininką? Ačiū
2014-09-22 11:56
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1241593
Sveiki, pirkome prekių iš ūkininko, turinčio kompensacinį PVM 6 proc., pateikiau deklaraciją FR0617K, o ar įtraukti į atskaitą man tą pačią sumą į FR0600 deklaraciją? Ačiū
2014-09-18 10:24
Programinė įranga »
Rivilė: Personalas ir alga »
#1241200
Sfera rašė:
Per tarpinę sąskaitą 270- vienu įrašu debetuoju vienos įmonės įsiskolinimą, o kitu įrašu kredituoju kitai įmonei skolą.
aaaaa tarpinė reikalinga! Ačiū, bandysiu.
2014-09-18 09:34
Programinė įranga »
Rivilė: Personalas ir alga »
#1241173
Sfera rašė:
Per debitorines-kreditorines operacijas dariau Gamoje...
Jo jo, tai žinau, bet kaip padaryti, kai reikia įvesti 2 įmones?
Gal galima konkrečiau?
2014-09-17 17:20
Programinė įranga »
Rivilė: Personalas ir alga »
#1241112
Sveiki, kaip Rivilėje Solo padaryti trišalį sudengimą? Ačiū
2014-08-22 21:12
Bendra »
Kreditinis - debetinis dokumentas »
#1237559
Rainis rašė:
Be abejo, grąžinate pirkimo kaina.
O amortizaciją "amortizuosite" kredituodami sąnaudas.
PS. materialusis turtas nudėvimas, ne amortizuojamas.
Ačiū
2014-08-22 14:46
Bendra »
Kreditinis - debetinis dokumentas »
#1237466
Sveiki, prieš beveik 2 mėnesius pirkome navigaciją, ją sumontavo, skaičiavome amortizaciją, tačiau ji mums neveikė, turime grąžinti ir rašyti debetinį dokumentą. Kilo man klausimas, o kaip dėl nusidėvėjimo ir kokia kaina grąžinti? Pirkimo?
2014-08-21 12:52
Programinė įranga »
Rivilė »
#1237287
brashkee rašė:
Be uždarymo rezultatas savaime juk neįkris į balansą...
OK, supratau, ačiū.
O ar galėtumėte patarti kaip pardavus ilgalaikį turtą (automobilį) jį nurašyti?
2014-08-21 12:37
Programinė įranga »
Rivilė »
#1237285
valdaspv rašė:
O sąskaitas per DK uždarei?
O ar pusmečio reikia uždaryti sąnaudas/pajamas? Metų tai uždarau, o pusmečio niekad...
2014-08-21 10:49
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Debetas" »
#1237269
JolantaMei rašė:
Labas rytas,
Ir vel reikia Jūsų pagalbos :)
Gavome sąskaitą faktūrą, kur nurodyta PVM įstatymo 96 str. 1 d. (PVM sumoka pirkėjas).
Kaip teisingai Debeto programoje susivesti šią sąskaitą kad PVM deklaracijoje viskas teisingai suvaikščiotų?
Veskite PVM debitorių ir kreditorių
2014-08-20 18:29
Programinė įranga »
Rivilė »
#1237229
Sudariau pusmečio balansą, pelno/nuostolių ataskaitą. Gautas nuostolis, p/n ataskaita parengta idealiai, bandomasis balansas irgi parengtais puikus, o vat balansas (kodas S702) negeras, nėra lygybės būtent nuostolių sumai. Kas gali būti ne taip? Kaip pakoreguoti? Nejaugi rankiniu būdu padaryti balansą?
2014-08-20 08:16
Programinė įranga »
Rivilė »
#1237123
valdaspv rašė:
tai ištrink pagal saskaitas o ivesk padal dokumentus ir viskas bus gerai
Tada turėčiau formuoti avansinius mokėjimus ir atsidurs 4441 sąskaitoje. O suderinimo akte tai matysis?
2014-08-15 17:59
Programinė įranga »
Rivilė »
#1236659
Sveiki, su atlyginimais susitvarkiau. Dabar kitas klausimas - darau skolų suderinimus ir pastebėjau, jog su 1 įmone man kažkas netinka. Esmė tame, kad buvo gauti avansiniai mokėjimai, kurie įvesti pagal sąskaitas (2411), o ne pagal dokumentus, o jų klientų apyvartose nesimato ir rodo skolą ir gan nemažą. Kaip sutvarkyti? Realiai pinigai įplaukę, per banko dokumentus matosi...
2014-08-07 13:30
Programinė įranga »
Rivilė »
#1235681
pele-pelyte rašė:
Laba diena, susidūriau su keblumais Rivilė Solo. Algas skaičiuodavo normaliai, o va už liepos mėn. keletai darbuotojai ėmė skaičiuoti papildomai prie 9 proc. dar ir 6 proc. Sodrai kodu 2006. Kas čia per NSO? Gal kas žinote?
2014-08-07 13:29
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Debetas" »
#1235679
veskite įprastai tik pažymėkite varnelę debetinis dokumentas ir įrašas raudonas - aš bent jau taip darau
2014-08-06 13:54
Programinė įranga »
Rivilė »
#1235522
Laba diena, susidūriau su keblumais Rivilė Solo. Algas skaičiuodavo normaliai, o va už liepos mėn. keletai darbuotojai ėmė skaičiuoti papildomai prie 9 proc. dar ir 6 proc. Sodrai kodu 2006. Kas čia per NSO? Gal kas žinote?
2014-08-04 13:27
Programinė įranga »
Rivilė »
#1235196
Per debitorius-kreditorius manyčiau sudengimą daryti reikia
2014-08-01 12:55
Bendra »
Sodra »
#1234871
Tikrai
Per Explorer'į prisijungiau