Tax.lt narys Axis

A
Tax.lt narys nuo
2015-08-21
Axis
forume parašė 111 žinučių

Naujausios žinutės:

2017-11-28 11:11 PVM » del PVM » #1376897
Laba diena,

Norėjau paklausti,jei mes turim VMI permoką ir visos mokėtinos sumos nuskaitomos iš tos permokos.Tarkim,GPM aš 15d. darau tokią korespondeciją : D4462,K4484. Nes permoka iš PVM. Bet db klausimas,jei vieną mėnesį turim mokėtiną pvm, O vmi UŽSISKAITO iš permokos,tai ar užtenka man programoj pasidaryti korespondencijas kas mėnesį D4484(2431 suma),K2431(2431,kad išsinulintų),ar dar turi kažkaip tą užskaitymą rodyti kitose korespondencijose?
2017-10-17 12:44 Bendra » Individualių įmonių likvidavimas » #1373577
Tai esmė tame,kad pelną išėmus, lieka kasoje grynų pinigų. Tai va ir svarstau kur padėti tuos kasos pinigus... Ir nieko nesugalvoju,tik kad savininkė nuo jų turėtų susimokėti GPM
2017-10-16 14:59 Bendra » Individualių įmonių likvidavimas » #1373485
Jo yra tiek kiek per metus uždirbam ir visą išsiimam metų gale. Nuo jo GPM sumokam. Tai viskas... Įnašų jokių nėra
2017-10-16 11:39 Bendra » Individualių įmonių likvidavimas » #1373456
Laba diena,

Jei IĮ norima likviduoti. Tarkim skolų niekam neturim. Tačiau klausimas štai koks... Visu veikimo metu savininkė išsiimdavo pelną, nuo jo susimokėdavo procentus, aišku, pelno mokestį taip pat mokėdavo. Bet... įmonės kasos sąskaitoje (buhalteriškai) yra likusi nemaža pinigų suma. Ką daryti su likviduojant įmonę? Ar apskaitoje daryti pinigų išėmimą? bet taip bus 272 kreditas,o ką tada debetuoti? ir kokie mokesčiai atsiranda? Ar neturės nuo tos išimtos sumos savininkė vėl mokėti 15 procentų GPM?
2017-10-05 11:05 Bendra » Komandiruotės įforminimas nuo A iki Z » #1372606
Gal galėtumėt atsakyti... Turim tokią situaciją. Darbuotojas antradienį vakare išvažiavo į Estiją, realiai laiką praleido kelyje. Ryte, trečiadienį važiavo į objektą darbams, ir po to grįžo į Lietuvą. Tą patį trečiadienį. Kurą poykėsu Lietuvoje, Estijoje nesipylė, nakvoti niekur nenakvojo. Taigi jokių kaip ir įrodymų,kad jis toj Estojoj buvo neturim. Išskyrus išrašytą sąskaitą mūsų vardu trečiadienio data, su viltim,kad persiųs klientai su skanuotais parašais. Aš jam išmokėjau už dvi dienas dienpinigius. Bet įrodymų,kad antradienį jis kirto sieną tai neturiu, tik logišką paaiškinimą,kad tikrai kirto sieną,nes kelionė ilga,tai būtų neįmanoma trečiadienį nuo ryto pradėti dirbti... Klausimas ar gali nebūti dokumentų iš komandiruotės?
2017-09-05 16:57 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1370034
Ačiū :) Man kilo abejonė,nes kaip išrašyti prekes,kurių realiai pas mus nėra. Va ar dėl to neprikibtų
2017-09-05 15:31 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1370018
Gal kas susidūrėte... Mes pvz. gaunam sąskaitas,kuriose pakuotė nėra išskirta,tiesiog kažkokia prekė. Arba apskaitoje įtraukiam tą pakuotę į prekės savikainą. Na,ir dabar nusprendėm priduoti susikaupusį kartoną. Taigi įmonė,kuriai pridavėm tą kartoną dabar prašo mūsų jiems parašyti sąskaitą-faktūrą priduotam kartonui ir važtaražtį. Klausimas,kaip man išrašyti sąskaitą,jei apskaitoje nėra tos pakuotės. Aš ją veduosi mokesčiams atskirose lentelėse,kad sumokėti taršos mokesčius.
Aišku,aš galiu įsivesti tokias prekes į paslaugų skiltį,tik užvadinti pvz kartonas,bet,ar mokesčiai prie to neprisikabins,jei tikrins... gal susidūrėt?
2017-09-05 15:26 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1370017

Coliuke20 rašė:
Sveiki, įmonė PVM mokėtoja sudarė sutartį kad teiks paslaugas už 20 tūkst. pirkėjai mokės išsimokėtinai per kelis metus, kas mėnesi po nustatytą sumą, pirkėjas pageidauja visos sąskaitos faktūros iškart visai sumai. Ar galima išrašyti išankstinę sąskaitą pilnai sumai. O kas mėnesį ją dengti su PVM sąskaita faktūra sumokėtai sumai?

Manau,kad geriau atvirkščiai-sąskaitą faktūrą visai sumai. Avansas paprastai būna 30 proc. kaip Jūs pateisintumėt mokesčiams tokį avansą.
2017-03-30 16:47 Įvairūs » Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui » #1354354

Gita1 rašė:
Negalima. 2 metus iš eilės pildoma tokia pati atskaitomybė, tik trečius metus galima keisti.
Jeigu su aiškinamuoju raštu, tai dar reiks ir kitas ataskaitas pildyti.

Na,šiaip tai VAS metodiniuose nurodymuose parašyta,kad tik aiškinamasis raštas būtinas,o kitos ataskaitos-pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčio-pasirinktinai.
2017-03-30 16:38 Įvairūs » Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui » #1354353
Aš tai pasirinkau Mažos įmonės finansinių ataskaitų rinkinį,nors mes ir labai maži. Man tai jisai ir aiškesnis ir,vis tiek, reikia mažiau ataskaitų teikti nei anksčiau teikdavau. Aiškinamojo rašto forma aiški.
2017-03-30 12:06 Bendra » Suderinimo aktas su VMI » #1354279
Parašykit kas nors,kad mokat Avansinį pelno mokestį-ar Jums VMI kortelėje matosi avansinis pelno mokestis? Peržiūrėjau pernai metų suderinimo aktą,ten aiškiai matosi,kad neįtrauktas avansinis. Tuo esu 100 proc. tikra,nes pelno mokesčio nebūtų buvę iš užskaityti,o jis užskaitytas. Ir pernai specialistė apskaitos tai patvirtino. O dabar skambinu-tikrai ne ta pati dirba ir ji man sako,kad ten viskas susidengę ir viskas matosi kortelėj,bet man ir trūksta kaip tik to avansinio. Jau nei skambint,nei sakyt,kad gal pas Jus klaida... Gal nauja kokia dirba... Ar susidūrėt kas nors su tuo... Ką daryt nebeišmanau-laukti kol pasirodys vėl iki birželio mėn?
2017-03-28 17:09 Programinė įranga » Rivilė » #1354076
Bandysiu-dekui
2017-03-28 17:07 Bendra » Suderinimo aktas su VMI » #1354075
Taip ir nesupratau-ar pas Jus Mokesciu moketojo kortelej duomenys sutampa su Jusu programiniais duomenimis? Pernai bandziau aiskintis,tai kaip ir aiskino,kad kol neatsiranda prievoles Pelno mokesciui,tai tol nerodo avansinio. Na,tai tada susideliojau ir kaip ir sutapo,bet siemet vel nesutampa... viena karta nesutampa keliais simtais,kita karta kokiu tukstanciu. Visas ataskaitas issifravau ir vel audziu db minti,kad gal vel toj kortelej avansinio nesimato...
2017-03-28 16:50 Programinė įranga » Rivilė » #1354070
Tai tada tarpine saskaita nesusidengs,jei nedarysiu kodo pirkimo.Pirkimo sios prekes nebuvo-buvo komplektuota pardavimui.
2017-03-28 16:29 Programinė įranga » Rivilė » #1354063
Laba diena,

Gal kas susidūrėte-man reikia iš Trumpalaikio turto perkelti prekę į Ilgalaikį turtą. Kaip tai teisingai padaryti Rivilėj?
2017-03-27 12:33 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #1353794
Sveiki,

Turiu tokį klausimėlį. Gavau užduotį seną generatorių,kuris stovėjo pardavimui,bet buvo neparduotas,įdėti į ilgalaikį turtą. Tačiau elektros įtaisai,parašyta PMĮ dėvimi 8 metus. Ar aš kažko neįskaitau... Bet tai jei tas daiktas realiai nelabai ilgai ir laikys,tai ar vis tiek dėti jam 8 metus,ar yra kokios išlygos. Pvz.gal nuo pagaminimo datos galima imti amortizacijos laiką ir išdalinti,ar kaip? Nes 8 metai seniai stovinčiam daiktui,tai kažkokia nesąmonė... Ir dar-o gal kas žinot,kaip Rivilės programoj perkelti iš TT į IT?
2017-02-22 16:22 Bendra » Individuali įmonė » #1350335
Sveiki,

Norėjau pasitikslinti,jeigu įmonės savininkas išsiėmė pajamas iš įmonės ir pelno mokesčio deklaracijoj nurodė ta suma mažesnes pajamas pvz.2014metais. Tai ar gali netaisyti 2014 metų pelno mokesčio deklaracijos,o tiesiog nurodyti prie klaidų 2016metais tą sumą ir susimokėti šiuo laikotarpiu?
2017-01-27 18:08 Bendra » Individuali įmonė » #1347377
smile ačiū labai už atsakymus :) Šiek teik nuvijau abejones ir toliau skaitau įstatymus
2017-01-27 17:45 Bendra » Individuali įmonė » #1347373
Tai nesvarbu,kad savininke pensininke?nes PSD jai nebepriklause nuo to laiko kai patapo pensininke?
2017-01-27 16:35 Bendra » Individuali įmonė » #1347366
Kazin,o jei pataisyciau 471 pazyma su 02 kodu uz 2015 metus,tai tada reiketu sodrai teikti SAV pranesima uz tuos metus ir moketi kazkokias dar sodros imokas? ar uz 2015 metus sodros imokos nesiskaiciuos,jei imones savininke pensininke?
2017-01-27 15:12 Bendra » Individuali įmonė » #1347348
Norejau pasitikslinti,

Imones savininke pageidavo,kad galetu issimoketi gale metu daugiau pajamu is pelno. Buvusi buhaltere man teige,kad galima surasyti saskaitas atitinkamai
debetuoju 5001,o kredituoju kasa 272
Taigi man sumazejo pelnas. Pelna rodziau mazesni butent sia suma,o savininke nuo tos didesnes sumos susimokejo GPM.
Kiek supratau is komentaru taip galima buvo daryti tik nurodant 02 koda ir tada mokant papildomai Sodrai? O jei imones savininke pensininke,ar tada butu reikeje deklaruoti sodrai ir moketi kazkokius mokescius su 02 kodu?

Petronele rašė:

Luka_Paciolis rašė:

Girele rašė:

Luka_Paciolis rašė:

Tarkim Jūs teisi, tuomet tokios išimtos lėšos, kuomet įmonė nuostolinga, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais būtų neleidžiami atskaitymai. Taip?


Apyvartinių lėšų išsiėmimas negali būti priskiriamas sąnaudoms smile
Taip taip, tiesiog turėjau mintį, kad didina nuotolį...


Tiksliau, ne nuostolį didina, o mažina savininko nuosavybę.


Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui