Sveiki,gal kas galit pagelbėt suprast..
Mūsų IĮ užsiima pervežimais ( pvm mokėt.mes tapom nuo gegužės mėn.).Ką man daryt su sumom kurios bus ne pvm objektas arba kurios bus apmok. 0 tarifu? Ar apskaič.pardavimo pvm man jas irgi priskaiciuot?
Ir dar- jeigu mes dar nebudami pvm mokėtojais viršijom 100tūkst.,bet virsijo suma,kuri skaitosi ne pvm obj.,tai man nuo jos sumokėt 18 proc.? Jei mokėt nereikia,tai ar reikia teikt deklaracija?
Visiem iš anksto dėkoju