Girele rašė: vivika rašė: Birute1 rašė: Na seno kad nėra žinom, o naujas rodo 0. Tada žiūrėkite išrašytas sąsk.Ten turbūt bus išrašytos sąsk.ir dar neištrintas kontrahentas. Manau reikės šalinti tas sąsk ir užkrauti, kad paskui nereikėtų iš naujo vesti. Jei bus prekių parduotų, tuos pardavimus taip pat šalinti ir užkrauti. Tuomet vėl gautos sąsk ir užkrauti atidėtą dokumentą, žinoma, pasirinkus kontrahentą. Po to analogiškai su pardavimais (jei tokių buvo). Nežinau, ar aiškiai parašiau
aiskiai,tik labai daug tu pardavimu,ziauru,jei reiks viska atideti
Bandom prasiryškinti situaciją -
1)senas kontrahentas ištrintas, bet sąskaitos ir mokėjimai likę
2)užvesta nauja kortelė senam kontrahentui su nuliniu likučiu
3)daug sąskaitų - priskirti iš naujo sudėtinga.
Mano pasiūlymas: pabandykite rankiniu būdu (su kalkuliatoriumi
) išsivesti kontrahento skolą (tam reikia išsifiltruoti sąskaitas ir mokėjimus - tai padaryti kiek supratau galima).
Tada naujoje kortelėje Papildoma-skolos koreaktūra suvesti neapmokėtas sąskaitas, kad gautųsi teisingas likutis.
Tokiu atveju dirbant į priekį su kontrahentu problemų nebus, tik negalėsite pažiūrėti ankstesnių laikotarpių ataskaitų.
Kitas variantas - tartis su Edlontos vaikinais, kad jie programiškai "pagautų" pradingusį kontrahentą.
O ar tikrai jūsų kontrahentas neperkeltas prie NENAUDOJAMŲ?
O ateityje - netrinkite bile ko, pradžioje išsiaiškinkite, kodėl ta tuščia eilutė atsirado
prie NENAUDOJAMU jis tikrai nepriskirtas,nes,kai pasiziuriu nenaudojamu kontrahentu sarasa,tai jis tuscias.aciu uz patarimus