2012-01-06 17:17
Bendra »
Inventorizacija »
#1017813
Luka_Paciolis rašė:
ausyte rašė: o jeigu tai ne apskaitos klaida, na sakykim sąskaitoje parašyta kad gauta tokios tai prekės, o faktiškai ir tokios ir kitokios?
O tai kodėl tuomet skiriasi jų kaina?
todėl kad, tos medžiagos pirktos iš Lenkijos, tai dėl valiuots kurso bei tų įpakavimų medžiaga skirtinga...
2012-01-06 15:09
Bendra »
Inventorizacija »
#1017769
Luka_Paciolis rašė:
ausyte rašė:
dar noriu pasitikslinti ar teisingai darau jeigu yra prekių persirūšiavimas, pvz:
Prekė A
Buhalter. duom 9000 vnt., kaina 0,05 cnt.
Faktiškai 8200 vnt., kaina 0,05 cnt.
Prekė B
Buhalter. duom 5000 vnt., kaina 0,04 cnt.
Faktiškai 5800 vnt., kaina 0,04 cnt.
1. Prekę A nurašau 800 vnt. D 6kl./K 2kl. - 40 Lt.
2. Prekę B pakjamuoju 800 vnt. D 2kl./K 5kl. - 32 Lt.
Ar daugiau niekonereikia daryti ir ar gautos 8 lt. sąnaudos bus leidžiami atsk.?
Ačiū
teisingai.
Jeigu inventorizuojamų vienarūšių prekių perteklius ar trūkumas susidaro dėl įmonės sandėlyje padarytos parduotų prekių apskaitos klaidos, t.y kai pardavus vienas vienarūšes prekes nurodoma, kad parduotos kitos vienarūšės prekės, tai perrūšiuotų prekių trūkumą galima laikyti įmonės sąnaudomis, priskiriant leidžiamiems atskaitymams, o perteklių – įmonės apmokestinamosiomis pajamomis.
o jeigu tai ne apskaitos klaida, na sakykim sąskaitoje parašyta kad gauta tokios tai prekės, o faktiškai ir tokios ir kitokios?
2012-01-06 15:07
Bendra »
Inventorizacija »
#1017765
Luka_Paciolis rašė:
ausyte rašė:
skaičiau ir ne vieną kartą.
Na man labiausiai aktualu, kokia kaina rodyti inv. aprašuose ir traukti į apskaitą rastas perteklines žaliavas?
Nejaugi niekas neranda pertekliaus
ausyte,kokia savikaina apskaitoje registruoti perteklių priklauso nuo pertekliaus susidarymo priežasties. Kokia gali būti priežastis? Jų yra nemažai, tačiau dažniausiai pasitaikanti priežastis tai apskaitoje per klaidą nurašyta kelis kartus ta pati prekė ir t.t.
taigi, pirmiausiai reikia išsiaiškinti priežastį atsiradusio pertekliaus ir tik jau po to matysite kokia savikaina iš naujo užpajamuoti perteklines prekes.
pas mus priežastys pertekliaus tokios, sakykim įpakavimo medžiagos gaunamos ir sąsk. rašomos vnt.tiek kiek užsakom, tačiau tiekėjai skaičiuoja pagal svorį ir gaunasi taip, kad mes tu maišelių gaunam daugiau nei buhalt.
Dėl žaliavų, tai eina dideli kiekiai, tos žaliavos fasuojamos maišomos, fasavimo paklaida g.b iki 2-3 proc. todėl sandėlyje yra tas prekių perteklius, gal kartais ir tiekėjai atveža 1 kg daugiau nei išrašo...
Tai ką daryt tada su tuo perteklium ir pajamavimu?
2012-01-06 14:07
Bendra »
Inventorizacija »
#1017722
dar noriu pasitikslinti ar teisingai darau jeigu yra prekių persirūšiavimas, pvz:
Prekė A
Buhalter. duom 9000 vnt., kaina 0,05 cnt.
Faktiškai 8200 vnt., kaina 0,05 cnt.
Prekė B
Buhalter. duom 5000 vnt., kaina 0,04 cnt.
Faktiškai 5800 vnt., kaina 0,04 cnt.
1. Prekę A nurašau 800 vnt. D 6kl./K 2kl. - 40 Lt.
2. Prekę B pakjamuoju 800 vnt. D 2kl./K 5kl. - 32 Lt.
Ar daugiau niekonereikia daryti ir ar gautos 8 lt. sąnaudos bus leidžiami atsk.?
Ačiū
2012-01-06 11:45
Bendra »
Inventorizacija »
#1017657
skaičiau ir ne vieną kartą.
Na man labiausiai aktualu, kokia kaina rodyti inv. aprašuose ir traukti į apskaitą rastas perteklines žaliavas?
Nejaugi niekas neranda pertekliaus
2012-01-05 18:00
Apskaita & Auditas »
Likučių suderinimas »
#1017422
jums gerai aš skambinau savo inspektorei, sakė nieko ji telefonu nederina, arba kažkaip užsakai aktą arba EDS gretinimas yra
2012-01-05 15:18
Bendra »
Inventorizacija »
#1017368
Dar prie visų savo klausimų noriu paklausti kvailo klausimo, nes jau visai man susisuko:Inventorizacijos aprašo vidiniuose lapuose galima rašyti duomenis per abi lapo puses ar tik ant vienos?
2012-01-05 12:36
Įvairūs »
Mokestis už važiavimą Lietuvos keliais »
#1017223
Sveiki,
ar keitėsi kelių mokesčiai (vinječių) Lietuvoje nuo 2012 01 01, niekur nerandu naujų kainų?
2012-01-04 23:32
Apskaita & Auditas »
Likučių suderinimas »
#1017071
tai atsiradusius mokesčių skirtumus dėl apvalinimo nurašote metų gale? O pirmiausiai susiderinat su VMI likučius ir kaip tai darot?
2012-01-04 22:54
Bendra »
Inventorizacija »
#1017064
ir dar beskaitinėjant iškilo klausimas, inventorizacijos aprašuose nurodomas tik faktinis ar faktinis ir buhalterinis kiekiai ir sumos?
2012-01-04 22:43
Bendra »
Inventorizacija »
#1017059
aš tai jau visai susimaišiau, bet čia kaip ir mažėtų sąnaudos?
O jeigu surastas prekių persirūšiavimas, kurių skirtingos kainos liečiamas PVM ar ne?Ir gautos pajamos ar sąnaudos bus apmokestinamos ar leidžiamos?
2012-01-04 21:13
Bendra »
Inventorizacija »
#1017039
o kažin kaip pagal VAS, skaičiau bet nieko neradau...
2012-01-04 20:38
Bendra »
Inventorizacija »
#1017034
tai va, kažin kaip tada daryti dabar ?
2012-01-04 20:19
Bendra »
Inventorizacija »
#1017031
Inventorizacijos metu nustatytas prekių perteklius pagal PMĮ 14 str. 1 dalies nuostatas priskirtinas nemokamai gautam turtui. Nemokamai gauto turto įsigijimo kaina yra lygi nuliui, todėl apskaitoje parodytas prekių perteklius, ir t.t.
na aš tai čia suprantu kaip perteklių, o nekaip perrūšiavimą
oi jau visai man viskas susisuko
ir į mokesčius skambinau,na bet jie ten kaip visada nieko daugiau nepasakė kaip tam PMĮ str. parašyta...
2012-01-04 20:03
Bendra »
Inventorizacija »
#1017025
Pelno mokesčio komentaras 17 straipsnis:
6.18. Dėl inventorizacijos metu nustatyto prekių pertekliaus arba trūkumo.
Atliekant atsargų, dažniausiai perparduoti skirtų prekių inventorizaciją, kartais nustatomas vienų prekių perteklius, o kitų – trūkumas.
Inventorizacijos metu nustatytas prekių perteklius pagal PMĮ 14 str. 1 dalies nuostatas priskirtinas nemokamai gautam turtui. Nemokamai gauto turto įsigijimo kaina yra lygi nuliui, todėl apskaitoje parodytas prekių perteklius, PMĮ atžvilgiu, nėra apmokestinimo pelno mokesčio objektas. Tokiu atveju, apmokestinamosioms pajamoms būtų priskirta visa už parduotas ar kitaip perleistas perteklines prekes gauta suma.
2012-01-04 19:57
Bendra »
Inventorizacija »
#1017021
Tai tokia kaina ir pajamuot, kokia turim tas ar pan prekes?Bet pagal PMĮ pajamos atsiras tik tada kai prekės bus parduotos?Tai kaip tada, tos pajamavimo sumos nerodyti P (n) ataskaitoje ar kaip?O ir kaip dėl PVM tada?
2012-01-04 17:06
Bendra »
Inventorizacija »
#1016978
Rolf rašė:
Lijana91 rašė: Ar galima pertekliu uzpajamuoti nuline kaina?
Kaip galima užpajamuoti 0
o kokia tada kaina pajamuoti?
2012-01-04 13:02
Bendra »
Inventorizacija »
#1016837
oi košmaras su tais likučiais. Na su pajamavimu kaip ir aišku, tos prekės vertė 0 Lt. O kaip su nurašymu, kai buhalteriškai daugiau o faktiškai mažiau:
1. Kokia nurašymo sąsk. korespondencija?
2. Kokia kaina nurašyti, kai atsargos apskaitomos nulat FIFO, nes lik yra įv. kainomis
3. Tai bus neleidžiami atskaitymai?
4. Ir kaip dėl PVM ar reikia koreguoti, kokia sąsk. korespondencija, ką daryti jeigu tos prekės buvo pirktos ir iš Lenkijos, bei yra dar ir su 18 ir 21 proc. PVM?
Ir gal galite patarti kur apie tai detaliai paskaityti?
Ačiū
2012-01-03 23:47
Bendra »
Skolinimasis iš akcininkų »
#1016730
o palūkanų nereiks priskaičiuoti?Atrodo kažkur girdėjau ar tai VAS kad vistiek reik palūkanas rinkos paskaičiuoti?
2012-01-03 21:06
Pelno mokestis »
Parama »
#1016702
tai reikia korespondenciją atlikti tik mokėjimo data?
2012-01-03 20:52
Pelno mokestis »
Parama »
#1016695
Sveiki, ar bet kokia IĮ gali suteikti paramą asociacijai , turinčiai paramos gavėjo statusą?
Ir parama priskaičiuojama apskaitoje sutarties pasirašymo datą ar paramos sumokėjimo data?Ir ar tikrai D - pelno paskirstymas, ar didelė klaida jeigu aš įsivedžiau atskirą paramos sąn. sąsk.?
Ačiū
2012-01-03 20:40
Bendra »
Skolinimasis iš akcininkų »
#1016689
Sveiki,
ar gali akcininkas UAB suteikti trumpalaikę beprocentinę paskolą ar vistiek reiks skaičiuoti palūkanas?
2012-01-03 16:43
Bendra »
Skolinimasis iš akcininkų »
#1016591
Sveiki,
ar gali akcininkas UAB suteikti trumpalaikę beprocentinę paskolą ar vistiek reiks skaičiuoti palūkanas?
2012-01-03 16:14
Įvairūs »
Paskolos »
#1016578
Sveiki,
IĮ suteikė 12 mėn. paskolą FA su 10 proc. metinių palūkanų. Palūkanos bus sumokėtos kartu su grąžinama paskola:
1. Ar tos gautos palūkanos bus apmokestinamos?
2. Turėsiu pildyti FR0711, gal dar ką reikia kam pateikti?
3. Palūkanas sumokės kartu su paskola, tai ar reikia kievieną mėn jas priskaičiuoti ar tik kai sumokės?
4. Ir kokią 2 kl. sask. turėčiau debetuoti suteikdama paskolą, ar tiktų "Įv. gautinos sumos"?
Ačiū
2012-01-03 16:12
Bendra »
Inventorizacija »
#1016576
ir vadinasi jeigu faktiškai pertekliu, tai programoje užpajamuojame tas prekes tik kiekine išraiška į sandelį be kainos?
2012-01-03 16:07
Bendra »
Inventorizacija »
#1016571
o jeigu faktiškai prekių mažiau, nei buhalteriškai, kokia tada sąsk. korespondencija?O ar inventorizacijos aktuose rodyti jau viską prieš ar po susitvarkymo su likučiais?
2011-12-30 18:34
Bendra »
Inventorizacija »
#1015909
o kodėl K 500?O Kaip dėl PVM?O kokius dokumentus rašot užpajamavimui? Ir kokia kaina užpajamuojat, paskutinio gavimo?
Ačiū
2011-12-29 10:17
Apskaita & Auditas »
Apskaitos registrai »
#1015449
Sveiki,
ar numeruojant įv. žurnalų lapus į lapų skaičių įtraukete titulinį ir paskutinį lapus?
2011-12-29 09:28
Bendra »
Pakuotės mokestis »
#1015438
Sveiki,
ar reikia mokėti pakuotės mokestį už pakuotę, kuribuvo sunaikinta, nurašyta, sugadinta įmonėje?
2011-12-29 09:12
Bendra »
Inventorizacija »
#1015429
Sveiki,
jeigu inventorizacijos metu faktiškai rasta įv. žaliavų ir medžiagų daugiau nei buhalteriškai, kaip visa tai apiforminti?Inventorizacijos akte rašomi buh ir faktiški kiekiai (skirtingi) ar jau po sulyginimo?