Kaip ištaisyti 2002 metų klaidą ?

A
Anonymous 2680
2003-06-05 07:58 Anonymous
Situacija yra tokia: Į mokesčių inspekciją pristačius finansinę atskaitomybę bei pelno mokesčio deklaraciją, į buhalteriją pavėluotai pateko keletas sąskaitų faktūrų už 2002 m. Taigi nemaža suma išlaidų nebuvo įtraukta į 2002 metų sąnaudas. Gal kas galėtų patarti kokiu veiksmų reikėtų imtis ir kokius buhalterinius įrašus reiktėų daryti, kad būtų teisingai išspręsta ši problema. Iš anksto dėkoju už nuomones.
A
angelka 2790
2003-06-05 08:57 angelka
Tokiu atveju, reikia taisyti (pateikti patikslintą) į VMI pristatomą metinę pelno mokesčio deklaraciją. O finansinę atskaitomybę taisysime tais metais, kada pastebėjome klaidą ir apie praėjusių laikotarpių taisymus užsiminsime paaiškinamajame rašte.
A
Anonymous 2680
2003-06-05 09:20 Anonymous
Man labai aktualu kaip reiktų 2003 metais užpajamuoti nepajamuotas sąskaitas (kokia sąskaita turėtų būti debete: ar PM sąnaudos ar netekimai) ir kokia sąskaitų korespondencija taikoma koreguojant už 2002 - uosius priskaičiuotą pelno mokestį.
V
visam 28
2003-06-05 09:44 visam
Žinot, aš irgi turiu panašią problemą: šefas tik dabar iš kažkur ištraukė dar vieną sąskaitą 2002 metų data už advokato paslaugas steigiant įmonę. Gal kas galėtų patarti? Čia gi formavimo savikaina. Ar užteks paaiškinamąjame rašte paminėti, kad taip įvyko, ar reikia paaiškiti priežatis ar kažką panašaus. O su kokia data įtraukti tą dokumentą į apskaitą?
Ačiū už pagalbą.
nieko_sau nieko_sau 3857
2003-06-05 09:46 nieko_sau
To:Ramunass

Aš tokiem atvejam(deja pasitaiko) turiu atskiras sąskaitas 5 ir 6 klasėje, pasivadinusi"Praeitų laikotarpių taisymai", kad lengviau būtų pildyti pelno mokesčio apyskaitą. Tas sąnaudas 2003 m. debetuok pasirinktoje 6 klasės sąskaitoje taip, kad atskirtum, kas tai, nes 2003 m. pelno mokesčio deklaracijoje jos bus atskirame langelyje ir nemažins 2003 m. apmokestinamojo pelno, nes tu turėsi patikslinti 2002 m. pelno mokesčio apyskaitą ir jos taps 2002 m. leidžiamais atskaitymais:
2003 m.- D6/K45-48, jei yra PVM-D251/K45-48. PVM gali įtraukti į einamojo mėnesio deklaraciją, nebūtina tikslinti tų metų, nes nuskriaudei save.
Dalia29 Dalia29 12616
2003-06-05 10:11 Dalia29
Dar yra tokia nebloga "Pačiolio" išleista knyga "Tipinės apskaitos klaidos ir jų ištaisymo būdai". Turiu 1998m. leidimą, gal yra ir naujesnių.
smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui