Nemokama apskaitos programa

Byla Byla 12118
2010-12-05 18:35 Byla 2011-09-11 07-08

romana123 rašė:

IrenaC49 rašė: Nesuprantu kas jums negerai ? Kas ta 4485 pas jus ? NEišmokėtas DU turėtų matytis K4461 . smile

4485 pas mus GF mokėtinos įmokos

Tai pagal jūsų korespondencijas ir pagal tipinį sąskaitų planą, išeitų kad jūs sumokėjote D4463 K271 VSD įmokas ir D4462 GPM K271. Tai jei jūsų GF yra 4485 tai turi būti likutis K4485-garantinio fondo įmokos, K4461-priskaičiuotas DU.
E
edita26 40
2010-12-06 11:21 edita26
laba diena noreciau paklausti , kaip reikia gavus sask faktutra suvesti trumpalaiki turta kad prekiu atsargu kataloge matyciau kiek jus yra
Byla Byla 12118
2010-12-06 12:03 Byla 2011-09-11 07-08

edita26 rašė: laba diena noreciau paklausti , kaip reikia gavus sask faktutra suvesti trumpalaiki turta kad prekiu atsargu kataloge matyciau kiek jus yra

Patikslinkite klausimą.
Vedate kaip ir visas prekes. Atsargų kataloge. Pirma susivedate visą savo atsargų asortimentą o po to jau pajamuojate iš gautos sąskaitos. smile
E
edita26 40
2010-12-06 13:50 edita26
nu as aip ir darau is pradziu susivedu atsargu kataloge, o ten kaina pirkimo tai vnt kaina ar bendra kaina be pvm, o paskui susivedu saskaita faktura ar ka daugiau reik daryt nes man neparodo kiek buvo nupirkta ir kai as noriu ivest kieki, man raso kiekis yra didesnis uz likuti atsargose, o tose atsargose rodo 0 nesuprantu, padekit prasau
E
edita26 40
2010-12-06 14:06 edita26
aciu tau Byla labai, dabar supratau netaip dariau, bet dabar iskilo klausimas , kai pasirenkam prekiu atsargu operacijos, kokia operacijos rusi reik pasirinkt, jei tos prekes skirtos pardavimui
Byla Byla 12118
2010-12-06 18:29 Byla 2011-09-11 07-08

edita26 rašė: aciu tau Byla labai, dabar supratau netaip dariau, bet dabar iskilo klausimas , kai pasirenkam prekiu atsargu operacijos, kokia operacijos rusi reik pasirinkt, jei tos prekes skirtos pardavimui

Turto apskaita/Atsargų-prekių grupės- čia galite įsivesti prekių grupę "Prekės skirtos perparduoti" ir tada kai pajamuosite prekes skirtas perparduoti , iškart ir susipajamuosite šioje grupėje. smile
E
edita26 40
2010-12-06 19:23 edita26
PATARKIT PRASAU KAIP SU SIA PROGRAMA DIRBT SU ILGALAIKIU TURTU KUR KA REIKIA PARODYT, PIRKTAS KOMPIUTERIS, PIRMA KARTA DIRBU SU PROGRAMA TAI BISKI SUNKOKA
Byla Byla 12118
2010-12-06 19:26 Byla
Patariu pasiskaityti programos aprašymą. Ten viskas viskas smulkiai aprašyta. smile
Apskaita/Pagalba/Pagalba.
palmal palmal 204
2010-12-06 19:52 palmal
Noriu įvesti ilgalaikį turtą, kurio kaina susideda iš kelių sąskaita. Kaip tai geriausia atlikti?
Ar vesti per atsargas sąskaitas, nurodant 122 sąskaitą? o po to atskirai įvesti turtą bendra suma?
Byla Byla 12118
2010-12-07 04:50 Byla 2011-09-11 07-08

palmal rašė: Noriu įvesti ilgalaikį turtą, kurio kaina susideda iš kelių sąskaita. Kaip tai geriausia atlikti?
Ar vesti per atsargas sąskaitas, nurodant 122 sąskaitą? o po to atskirai įvesti turtą bendra suma?

Jei vesite per atsargas-kas nuo to pasikeis ? Per IT katalogą reikia vesti.
R
romana123 27
2010-12-07 06:56 romana123 2011-09-11 07-08

Byla rašė:

romana123 rašė:

IrenaC49 rašė: Nesuprantu kas jums negerai ? Kas ta 4485 pas jus ? NEišmokėtas DU turėtų matytis K4461 . smile

4485 pas mus GF mokėtinos įmokos

Tai pagal jūsų korespondencijas ir pagal tipinį sąskaitų planą, išeitų kad jūs sumokėjote D4463 K271 VSD įmokas ir D4462 GPM K271. Tai jei jūsų GF yra 4485 tai turi būti likutis K4485-garantinio fondo įmokos, K4461-priskaičiuotas DU.

GF aš kaupiu ir mokėsiu tik metų pabaigoje, nes mažos sumos, ar kažką darau neteisingai? smile
lori_as lori_as 814
2010-12-07 07:49 lori_as 2011-09-11 07-08

romana123 rašė: GF aš kaupiu ir mokėsiu tik metų pabaigoje, nes mažos sumos, ar kažką darau neteisingai? smile

Ir gerai. Moketinu imoku garantiniam fondui likutis bus sios saskaitos Kredite446X. (-iki 150 litų per metus – kartą per ataskaitinius metus (iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos)).
E
edita26 40
2010-12-07 13:57 edita26
lbai prasau pagalbos kaip tvarkytis su ilgalaikio turto amortizacijos skaiciavimu, turta susivedziau ilgalaikio turto isigijima parodziau tik nezinau kaip skaiciuojama emortizacija.
aciu is anksto
Byla Byla 12118
2010-12-07 14:12 Byla 2011-09-11 07-08

edita26 rašė: lbai prasau pagalbos kaip tvarkytis su ilgalaikio turto amortizacijos skaiciavimu, turta susivedziau ilgalaikio turto isigijima parodziau tik nezinau kaip skaiciuojama emortizacija.
aciu is anksto

Einate į IT katalogą, pasirenkate "Masinė opercija su IT" , pasirenkate "skaičiuoti amortizaciją" .
Vėliau vakare aprašysiu detaliau nes dabar nesu prie Apskaitos .
E
edita26 40
2010-12-07 17:33 edita26
labai lauksiu detalesniu paaiskinimu, nes as paspaudziu skaiciuoti amortizacija ir niekas nevyksta
Byla Byla 12118
2010-12-07 18:36 Byla 2011-09-11 07-08

edita26 rašė: labai lauksiu detalesniu paaiskinimu, nes as paspaudziu skaiciuoti amortizacija ir niekas nevyksta
O kas turi vykti ?
Pasirenkate turtą kuriam norite skaičiuoti amortizaciją ir paspaudžiate "skaičiuoti" , ir viskas... Programa dar pasitikslins "ar tikrai norite įvesti paskaičiavimus " .... smile
Gal "nustatymuose" užsidėkite paukščiuką ant "rodyti duomenų perdavimo indikatorių" gal tada matysite kad vyksta... smile
P.S. pasirodo "iš atminties" viską aš čia gerai jums pirma parašiau, neturiu ką rašyti "detaliau"...
E
edita26 40
2010-12-07 18:39 edita26
nu jau turbut ikyrejau bet pagalbos man labai reikia, sakykit kai suskaiciuojam darbo uzmokesti sanaudu saskaita isivedziau 6103, paskui iejau i darbo uzmokescio ziniarasti ir sumokejau darbo uzmokesti pakliktinus du kartus, bet dabar del tu korespondenciju bendrajam zurnale pradejau nerimaut man visa suma meta i debeta 6103, o kredite, 4461,4464,2436 avansas,4462,4467,4463.ar cia teisingai man meta
abejoju del to kad kai priskaiciuojam darbo uzmokesti menesio gale kai mokiausi reikejo daryt buhalterini pavedima ir korespondencijos visai kitos.
nepykit jei nusisnekejau man visko tik pradzia
E
edita26 40
2010-12-07 18:46 edita26
nu as paspaudziu skaiciuoti, paskui paspaudziu ivesti ir man paraso pokytis negali buti 0, cia amortizacijai
Byla Byla 12118
2010-12-07 18:49 Byla
Tai jei turtas ką tik įvestas tai ir rašo taip... Varneles užsidėjote tam IT kuriam skaičiuojate ? Pabandykite sekantį mėnesį skaičiuoti... Turbūt nebebus 0.
E
edita26 40
2010-12-07 20:28 edita26
aciu tau Byla atrodo smulkmena bet paciai i galva nesauna patirties reik , tai dabar as kas menesi turesiu taip padaryt amortizacija ir taip 3 metus, o paskui galesiu nurasyt, o nusidevejimas koresponduojamas.
ir jei gali padek dar del to darbo uzmokescio kur rasiau 212 puslapi korespondencijos
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui