balalaika rašė:
dėl "vidurių" apie ką kalbėjo ZaraRola nieko pasakyti negaliu - neraukiu ir nesuprantu visiškai nieko.
Taigi, suprantamiau:
1. SpecialTaxation (tuo atveju, kai nenorima, kad būtų pasirenkama pinigų apskaitos sistema) - kažkodėl lieka "T" gautų sąskaitų faktūrų registre, o išrašytų - dabar viskas gerai, jos nebeliko;
Pasekmė iSAF- "varnelės" kurios nurodomos visose gautose sąskaitose, apie jas labai gražiai parašei.
2. InvoiceType - išrašytų sąskaitų registre debetines sąskaitas rodo kaip "SF", turėtų būti "DS", o gautų registre kreditines rodo gerai - "KS";
Pasekmė iSAF - neteisingai rodomas sąskaitos tipas, vietoj debetinės sąskaitos rodoma paprasta (žr. paveikslėlį).
3. TaxCode - gautų sąskaitų registre, kai gautoje sąskaitoje yra prekės su PVM (pvz. prekės su PVM kodu PVM1) ir prekės korioms PVM deklaravimo schemoje nurodytas kitas kodas (pvz. PVM100), sukuriamos dvi eilutės, tačiau rodomas vienas kodas - PVM1. Išrašomų sąskaitų registre tokiu atveju viskas gerai susigeneruoja;
Pasekmė iSAF - klaida, kelios eilutės tuo pačiu kodu (žr. kitą paveikslėlį).
4. TaxCode, dar kartelį - panaši situacija gautų sąskaitų registre, tuo atveju, kai sąskaitoje nurodomas netiesioginis (menamas) PVM, jo kodas iš PVM deklaravimo schemos perkeliamas gerai (pvz. iš ES įgyjamos prekės, PVM16), o kitoje eilutėje, kur prekės su nuliniu PVM, lieka kodas - PVM1 (nors PVM deklaravimo schemoje nurodytas kitas). Na šioje vietoje nesu tikras kaip čia turėtų būti iš tikrųjų parodoma.
Pasekmė iSAF - klaida, dvi eilutės, kartojasi apmokestinamoji vertė. (žr paveikslėlį). Man atrodo, kad su netiesioginiu PVM iš principo negerai gaunasi. Ko gero turėtų būti viena eilutė. Tai susiję su įsivedamomis PVM deklaravimo schemomis. Man nepavyko jas taip sukurti, kad gautųsi teisinga PVM deklaracija ir tuo pačiu teisingas sąskaitų registras. Bet tai atskira aptarimo tema galėtų būti.