Nemokama apskaitos programa

lori_as lori_as 814
2018-04-02 17:44 lori_as 2018-04-05 09-02
Sveiki dar kartą. Dar 2015 m. apskaitoje įsivėlė klaida. Kuro sandėlyje (2011; 20112) buvo užpajamuoti remonto darbai ir atsarginės dalys, kurie turėjo iš karto būti nurašyti per 6111 s-tą. Vietoj D20112, D2011 D6123 K443 turėjo būti D6111 D6123 K443. Ar yra koks būdas ištaisyti klaidą?
Nežinau kaip tai padaryti. Labai prašau pagalbos.
R
rasitaelz 86
2018-04-03 11:13 rasitaelz
Sveiki, bandau pasidaryti Nepanaudotų atostogų rezervo pažymą, bet nedagalvoju ką reikia padaryti, kad rodytų darbo dienas, o ne kalendorinėmis. Gal kas nors gali parašyti kaip tą susitvarkėte. smile smile
Niemand Niemand 4934
2018-04-03 11:36 Niemand

kucalova rašė:
Niemand, nežinau jau ką ir daryti, jau ir kitame kompe bandžiau, bet vis tiek finansinės atskaitomybės struktūroje nerodo stulpelio kaip matau vadove apie priskirstytą sąskaitą. Todėl ne rodo finansinėje atsakomybės dokumentuose priskirtų sąskaitų, tik uždarymo klasę.

O prieš tai, kai copy paste darau iš kitos įmonės sąskaitų plano, tai rodo klaidą, kad 208 sąskaita naudojama, nors nei vienoje operacijoje jos nėra.


Stulpelis priskirta sąskaitų yra grynai informacinis, ten bus varnelė, jei kokiai eilutei yra priskirtų apskaitos sąskaitų. Kaip ir visur, stulpelių matomumą galima pasirinkti su dešiniu pelės mygtuku paspaudus ant lentelės antraštės.
Klaida rodo, kad pas jus 208 sąskaita kažkam priskirta prie standartinių įmonės sąskaitų (Duomenys\Įmonės duomenys)
Niemand Niemand 4934
2018-04-03 11:39 Niemand

lori_as rašė:
Sveiki dar karta. Dar 2015 m. apskaitoje įsivėlė klaida. Kuro sandėlyje (2011; 20112) buvo užpajamuoti remonto darbai ir atsarginės dalys, kurie turėjo iš karto būti nurašyti per 6111 s-tą. Vietoj D20112, D2011 D6123 K443 turėjo būti D6111 D6123 K443. Ar yra koks būdas ištaisyti klaidą?
Nežinau kaip tai padaryti. Labai prašau pagalbos.


Redaguojant atitinkamą sąskaitą, bet sprendžiant pagal datą, galimybės nebus, nes senai bus nurašytos įsigytos partijos. Tada perspektyviai registruoti koreguojančias operacijas pagal VAS dėl apskaitos klaidų taisymą: BŽ įrašą su reikiamais kontavimais ir galimai prekių įsigijimo/nurašymo/perleidimo operacijas, kad "neutralizuoti" klaidos pasekmes.
Niemand Niemand 4934
2018-04-03 11:56 Niemand

rasitaelz rašė:
Sveiki, bandau pasidaryti Nepanaudotų atostogų rezervo pažymą, bet nedagalvoju ką reikia padaryti, kad rodytų darbo dienas, o ne kalendorinėmis. Gal kas nors gali parašyti kaip tą susitvarkėte. smile smile



Kol kas nieko geresnio nei viską palikti po senovei nesugalvojau. Tiesiog nėra ką keisti, nebent pavadinimą, kad būtų tik dienos. Visais kitais aspektais vieninteliai skirtumai: DUŽ nenurodoma atostogų nedarbo dienos, o koeficientas visada lygus 1.
R
rasitaelz 86
2018-04-03 12:04 rasitaelz

Niemand rašė:

rasitaelz rašė:
Sveiki, bandau pasidaryti Nepanaudotų atostogų rezervo pažymą, bet nedagalvoju ką reikia padaryti, kad rodytų darbo dienas, o ne kalendorinėmis. Gal kas nors gali parašyti kaip tą susitvarkėte. smile smile


Kol kas nieko geresnio nei viską palikti po senovei nesugalvojau. Tiesiog nėra ką keisti, nebent pavadinimą, kad būtų tik dienos. Visais kitais aspektais vieninteliai skirtumai: DUŽ nenurodoma atostogų nedarbo dienos, o koeficientas visada lygus 1.

Ačiū labai smile , viską labai suprantamai paaiškinote, tiesiog kai trūksta patirties tai visur atrodo problemos smile
Gražios ir darbingos dienos visiems!

P
Povilata 70
2018-04-03 12:59 Povilata

aaastuteee rašė:

Niemand rašė:

aaastuteee rašė:
Nu gal ir pusvalandžio, man prireikė 2 val :) Visi klasifikatoriai pateikiami PDF formatu, arba worde, tai teko excelyje pažaisti. Aš tikriausiai kažką susimaišiau ir jus maišau.
Laikau rankose "sąskaitų klasifikatorius Nr. 1 " - čia aš apie elemeto indeksus. Ir pvz. "Plėtros darbai" sąskaitos kodas 111, o elemento indeksas 1.1.1. Aš apie šiuos taškus. Ar man jau stogas važiuoja ir aš ne tuos darbus padariau.


Reikalingas kodas, ne indeksas.Indeksų paskirtis neaiški, jie niekur nenaudojami.
Man kažkaip iš to pdf'o tobulai į excelį nusikopijavo...


Nu višta, tikrai :) Tuos kodus excelyje turėjau. Indeksus ranka suvedinėjau. Nu jeigu kada nors kam nors jų prireiks, jie pas mane excelyje su visais pavadinimais ir kodais....


Reikia, Ačiū
lori_as lori_as 814
2018-04-03 15:52 lori_as
Sveiki. O kodėl neatsidaro GPM313 deklaracija?
A
aaastuteee 56
2018-04-04 16:23 aaastuteee
Sveiki,

prašau pagalbos. Mokesčių nustatymuose visi SAFT kodai perkelti. Perkeliant nestandartiniai owerwrite pridedu foto, man niekaip nepersikelia SAFT kodai. Gal yra žinančių, ką ne taip darau.
A
aaastuteee 56
2018-04-04 16:24 aaastuteee
Oj, kalbu apie sąskaitų planą. Man ten niekaip nepersikelia SAFT kodai.
A
Aqvilee123 33
2018-04-04 17:27 Aqvilee123
Sveiki,
Po atnaujinimo nepavyksta importuoti Luminor banko duomenų, meta klaidą: Klaida. Failas neatitinka ISO20022 standarto sąskaitų išrašams, nerastas duomenų nodas "NtryDtls.TxDtls.RmtInf". Niemand, minėjot, kad peržiūrėsit, kada galima planuoti jau importuotis duomenis?p.s. Duomenų bazės klaidos ištaisytos.
Eval2ks Eval2ks 22
2018-04-04 19:16 Eval2ks

Niemand rašė:

Eval2ks rašė:
Ieškojau informacijos apie duomenų perkėlimą, bet nieko neradau, tad paklausiu čia.
Ar yra galimybė duomenis iš kitos sistemos (Rivilė) perkelti į Apskaita5?

Ar tiktai rankiniu būdu, pasileidus abi sistemas viską sukopijuoti? :) Kelių metų aspkaitą perkelti pakankamai užtruktų...


Bendrų duomenų standartų neegzistuoja, taigi bet kokia duomenų migracija tarp sistemų būna išskirtinai individuali. Kiek man žinoma, gatavų sprendimų nėra, tobiš brungu, geriausiu atveju pora savaičių programuotojo darbo, kol išsiaiškins duomenų tarpusavio ryšius tarp sistemų.
Dėl tos priežasties apskaitoje paprastai perkeliami ne visi duomenys, o tik likučiai. Likučių perkėlimas su copy/paste gana greitas, aprašyta vartotojo vadove.


Ačiū už atsakymus!
Niemand Niemand 4934
2018-04-04 21:22 Niemand 2018-04-04 21-27

aaastuteee rašė:
Oj, kalbu apie sąskaitų planą. Man ten niekaip nepersikelia SAFT kodai.


Berods, kodu kopijavimo tiesiog nesu padaręs.

P.S. kopijuojant iš išorės bet kokiu būtinas ne tik pats kodas, bet ir jo aprašymas, nes vmi skirtinguose klasifikatoriuose naudoja tuos pačius kodus skirtingoms sąskaitoms.
Niemand Niemand 4934
2018-04-04 21:24 Niemand

lori_as rašė:
Sveiki. O kodėl neatsidaro GPM313 deklaracija?


Kažkokia bėda su teisėmis win vartotojo. Pabandykit ištrinti nurodytą failą, kurio kažkodėl pačiai programai neleidžia.
Niemand Niemand 4934
2018-04-04 21:29 Niemand

Aqvilee123 rašė:
Sveiki,
Po atnaujinimo nepavyksta importuoti Luminor banko duomenų, meta klaidą: Klaida. Failas neatitinka ISO20022 standarto sąskaitų išrašams, nerastas duomenų nodas "NtryDtls.TxDtls.RmtInf". Niemand, minėjot, kad peržiūrėsit, kada galima planuoti jau importuotis duomenis?p.s. Duomenų bazės klaidos ištaisytos.


Kažkokiam bankui žiūrėjau ir sutvarkiau, nepamenu, ar luminorui, ryt pažiūrėsiu.
O
odetutee 115
2018-04-05 11:04 odetutee
Sveiki,

Kodėl pas mane išrašant sąskaitą nemeta PVM kodo... kur jį reikia įrašyti? Esu įrašiusi prie Įmonės duomenys...
A
aaastuteee 56
2018-04-05 14:41 aaastuteee

Niemand rašė:

aaastuteee rašė:
Oj, kalbu apie sąskaitų planą. Man ten niekaip nepersikelia SAFT kodai.


Berods, kodu kopijavimo tiesiog nesu padaręs.

P.S. kopijuojant iš išorės bet kokiu būtinas ne tik pats kodas, bet ir jo aprašymas, nes vmi skirtinguose klasifikatoriuose naudoja tuos pačius kodus skirtingoms sąskaitoms.




Supratau. Ačiū. Teks rankiniu būdu.
J
Juskevic 260
2018-04-09 10:59 Juskevic
Sveiki,
seniai nedariau tarptautinių pavedimų. Negaliu importuoti banko išrašo su kita valiuta. Valiutos keitimą ir mokesti už pavedimą rodo ir importuoja, o pačio padaryto pavedimo išraše nėra. Swedbankas.
V
vostro 2
2018-04-09 16:57 vostro
Sveiki,

Ar yra galimybė atsispausdinti didžiąją knygą? Prie ataskaitų galiu pasidaryti balansą, pelno nuostolio ataskaitą, ir sąskaitų likučių žiniaraštį, bet didžiosios knygos niekur nerandu ir naudotojo vadove taip pat nerandu.

Gal būt Didžioji knyga yra vienas ir tas pats su "sąskaitų likučių žiniaraščiu"?

Atsiprašau, jei klausimas atrodo durnas smile bet esu pradedantysis ir manau, kad patyrusiems žmonėms atsakyti į mano klausimą bus labai lengva smile
Oktavija Oktavija 277
2018-04-10 08:45 Oktavija

vostro rašė:
Sveiki,

Ar yra galimybė atsispausdinti didžiąją knygą? Prie ataskaitų galiu pasidaryti balansą, pelno nuostolio ataskaitą, ir sąskaitų likučių žiniaraštį, bet didžiosios knygos niekur nerandu ir naudotojo vadove taip pat nerandu.

Gal būt Didžioji knyga yra vienas ir tas pats su "sąskaitų likučių žiniaraščiu"?

Atsiprašau, jei klausimas atrodo durnas smile bet esu pradedantysis ir manau, kad patyrusiems žmonėms atsakyti į mano klausimą bus labai lengva smile

Didžioji knyga - buhalterijos sąskaitų, kuriose parodomi visi įmonės sandoriai, knyga (Rūta Vainienė). Visi įmonės sandoriai parodomis bendrame žurnale, o kiekvienos sąskaitos apyvarta per pasirinktą laikotarpį - sąskaitų apyvartos žiniaraščiai. Jei vadovaujantis Jūsų įmonės apskaitos politika turite turėti spausdintą (rašytini) DK variantą, siūlau atspausdinti kiekvienos sąskaitos apyvartą atskirai ir segti į bylą.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui