nalaila rašė: Dabar dėl smalsumo... Jei pirktume iš ES juridinio asmens PVM būtų 0%. Tai tik deklaracijoje FR0600 priskaitom ir atskaitom tą PVMą ir viskas, ar taip? O kaip abiem atvejais su pardavimu ir PVM?
Smalsumą galite patenkinti PVM rubrikos temose.:))
Juk prasideda - lengvasis ar krovininis, bus atsargos ar IT, teikiate PVM apmokestinamas paslaugas, ar ne, PVM atskaitysite, ar ne, kam parduosite ir į kurią šalį... ir t.t