Naudoju 637 sąsk.
636 - tik valiutos kurso pasikeitimui
edwardas rašė:
NATALI_ja rašė: Tai kiekvieną kartą perkant, EUR aš bendrajame žurnale darau 2 įrašus:
D 2712 perkama suma EUR*3,4528
K 2710
ir
D 636 (perkama suma EUR*buhalterinis kursas)-perkama suma EUR*3,4528
K 2710
ir mokėjimo pavedimas įvestas EUR padengia viską gražiai.
o kodėl į D636?
Manau,kad veiklos sąnaudos labiau tinka.
NATALI_ja rašė: Tai kiekvieną kartą perkant, EUR aš bendrajame žurnale darau 2 įrašus:
D 2712 perkama suma EUR*3,4528
K 2710
ir
D 636 (perkama suma EUR*buhalterinis kursas)-perkama suma EUR*3,4528
K 2710
ir mokėjimo pavedimas įvestas EUR padengia viską gražiai.
o kodėl į D636?
Manau,kad veiklos sąnaudos labiau tinka.
Čia gi normalus mokestis už banko paslaugas pvz pas mane 61184
Tokia situacija: darbuotojas atostogauja nuo 01.14 iki 02.10 imtinai, ir susirgo nuo 01.21, iki kada sirgs nežinau. Atostoginiai jau išmokėti, kaip jam padaryti atostoginių perskaičiavimą agnum programoje?, nes dokumentas jau perkeltas
Gal kas yra gavęs tokias s-f iš Bitės, pvz. telefonui, viena pirkimas, o kita kreditnė, tai sumai, šiaip gi tai ne grąžinimas, o nuolaida tik. Kaip tai įforminate?
NATALI_ja rašė: Gal kas yra gavęs tokias s-f iš Bitės, pvz. telefonui, viena pirkimas, o kita kreditnė, tai sumai, šiaip gi tai ne grąžinimas, o nuolaida tik. Kaip tai įforminate?
Laba diena,
Kaip padaryti užskaitas agnume ? Buhalteriškai pravedimai suvaikšto gerai. Bet papildomose ataskaitose "skolos tiekėjams" vistiek rodo jau nesamą skolą. Ačiū.
BAndom Agnum demo versiją. Patarkit, kaip tiksliau jūs darot valiutos konvertavimą? Valiutų modulis yra. Bet prekės pirktos 04,24 ir už jas taip pat sumokėta 04,24. Tai programoj jokio valiutų skirtumo nėra. TAčiau iš banko mokėta iš LTL sąskaitos, t.y. konvertuota į PLN ir atsiskaityta su tiekėjais (valiutos pardavimo kursu). Bandžiau vesti per bendrąjį žurnalą:
D271x (pln) - K271x(ltl)
Bet tada gaunasi, kad PLN saskaitoj atsiranda litai.
Ką negerai apsirašiau?
Pasidalinkit patirtim, kaip jūs darote.
Ačiū