Ketvirtinė atskaitomybė (pelnas)

D
daisy1 878
2007-04-20 10:42 daisy1
Jei darai ketvirtinę atskaitomybę, mokėtiną pelno ir soc mokestį reikia registruoti buh sąskaitose, o ne tik pn ataskaitoje
J
jorja 1933
2007-04-20 10:54 jorja
tai suregistruoju sąskaitose, sudengiu su avnsiniais mokejimais, suregistruoju mokėtinus mokesčius ir taip palieku, o po kito ketvirčio tą patį atlieku ir tokiu principu kaupiasi mokėtinas pelno mokestis ir socialis mokestis?
D
daisy1 878
2007-04-20 10:59 daisy1
Na taip
J
jorja 1933
2007-04-20 11:06 jorja
Ačiū daisy1 smile bandysiu taip viską padaryti;0
Ačiū labai smile
S
simaska 73
2007-04-20 11:43 simaska
Aciu uz atsakymus smile
J
jorja 1933
2007-04-23 15:52 jorja 2011-09-11 05-22

jorja rašė: tai suregistruoju sąskaitose, sudengiu su avnsiniais mokejimais, suregistruoju mokėtinus mokesčius ir taip palieku, o po kito ketvirčio tą patį atlieku ir tokiu principu kaupiasi mokėtinas pelno mokestis ir socialis mokestis?


Sveiki,
gryžtu prie to paties klausimo: noriu paklausti, kai darome įrašus mokėtinų mokesčių tai tiesiai is 340 sąskaitos:
D340 ataskaitinių metų pelnas
K 445 Mokėtinas pelno mokestis
smile
Girele Girele 9675
2007-04-23 16:20 Girele 2011-09-11 05-22

jorja rašė:

jorja rašė: tai suregistruoju sąskaitose, sudengiu su avnsiniais mokejimais, suregistruoju mokėtinus mokesčius ir taip palieku, o po kito ketvirčio tą patį atlieku ir tokiu principu kaupiasi mokėtinas pelno mokestis ir socialis mokestis?


Sveiki,
gryžtu prie to paties klausimo: noriu paklausti, kai darome įrašus mokėtinų mokesčių tai tiesiai is 340 sąskaitos:
D340 ataskaitinių metų pelnas
K 445 Mokėtinas pelno mokestis
smile

Ne. pelno mokestį priskaitai D6 kl., ir tik po to darai sąskaitų uždarymą į 390 sąskaitą.
J
jorja 1933
2007-04-23 16:23 jorja
Ačiū Girele, Bet 39 ar galima uždaryti metų eigoje?
Man čia patarė per 65 prisikaičiuoti ir paskui per 340 uždaryti 65, ką Jūs galvojate apie tai
Girele Girele 9675
2007-04-23 16:27 Girele 2011-09-11 05-22

jorja rašė:

jorja rašė: O tai kaip balanse parodyti? programa iš karto rodo viską nepaskirsytam einamųjų metų pelne, tai reikia minusuoti pelno ir socialinius mokesčius iš nepaskirstyto ir atitinkamai dengti su anavsiniais pelno ir socialiniu mokesčiais? smile


tai gal tai atlikti tik kokiam juodrastiniam varainate, o operacijų sus sąskaitomis neatlikinėti? smile
visiškai pasimetusi smile

O kas tau draudžia sąskaitas uždarinėti? - Jei tau patogiau - uždaryk, jei nepatogu - neuždaryk.
J
jorja 1933
2007-04-23 16:28 jorja
supratau:)

Ačiū dar syk Girele smile
Girele Girele 9675
2007-04-23 16:31 Girele 2011-09-11 05-22

jorja rašė: Ačiū Girele, Bet 39 ar galima uždaryti metų eigoje?
Man čia patarė per 65 prisikaičiuoti ir paskui per 340 uždaryti 65, ką Jūs galvojate apie tai

Esmė tame - kokią naudoji apsk. programą, kaip ji formuoja ataskaitas, kokias ataskaitas tu teiki vadovybei ir pan....
Gali būti, kad jei tu kas ketvirtį uždarysi sąskaitas - programa tau nepaskaičiuos visų sąnaudų ir pelno ataskaitų - tada uždarinėti nereikia...
O jei dirbi be programos - tai jokios naudos iš uždarymo - vistiek reikia ranka suskaičiuoti.
Aš, pvz. senoje programoje neuždarinėjau.... Persikeliu apyvartas į ekselį ir formulių pagalba išskaičiuoju visą rezultatą. taip darau kas mėnesį, nejudindama programos.
L
Loreta13 30842
2007-04-23 16:32 Loreta13
Šiaip jau pagal "teoriją" sąskaitos uždaromos kartą metuose - finansiniams metams pasibaigus, kad užfiksuot metų finansinį rezultatą, bei teikt akcininkams svarstymui.
Nejau ketvirtinės FA nepadarytumėte be sąskaitų uždarymo smile
Girele Girele 9675
2007-04-23 16:46 Girele 2011-09-11 05-22

Loreta13 rašė: Nejau ketvirtinės FA nepadarytumėte be sąskaitų uždarymo smile
smile
J
jorja 1933
2007-04-23 16:46 jorja
Dėkoju visiems už pagalbą smile
Girele Girele 9675
2007-04-23 17:11 Girele 2011-09-11 05-22

Loreta13 rašė: Šiaip jau pagal "teoriją" sąskaitos uždaromos kartą metuose - finansiniams metams pasibaigus, kad užfiksuot metų finansinį rezultatą, bei teikt akcininkams svarstymui.

Beje, pagal 29 ą gaunasi lyg ir kitaip...
L
Loreta13 30842
2007-04-23 17:16 Loreta13 2011-09-11 05-22
[quote=Girele]Beje, pagal 29 Permečiau "ant smūgio" ir, kad reik uždaryti sąskaitas nemačiau. Gal ką praleidau..
Girele Girele 9675
2007-04-23 17:30 Girele 2011-09-11 05-22
[quote=Loreta13][quote=Girele]Beje, pagal 29
Aš turiu omenyje tai, kad sudarant tarpinę atskaitomybe lygiai taip pat skaičiuojamas finansinis rezultatas ir pateikiamas akcininkams, kaip ir metinis. Tai ir sąskaitų uždarymas susiję kaip puodelis su kava - jie vienas be kito negali, bet gali būti naudojami ir kita forma ir kitu turiniu.
O konkrečiai - nusimatome apskaitos politikoje.
L
Loreta13 30842
2007-04-23 18:19 Loreta13 2011-09-11 05-22

Girele rašė: Aš turiu omenyje tai, kad sudarant tarpinę atskaitomybe lygiai taip pat skaičiuojamas finansinis rezultatas ir pateikiamas akcininkams, kaip ir metinis. Tai ir sąskaitų uždarymas susiję kaip puodelis su kava - jie vienas be kito negali, bet gali būti naudojami ir kita forma ir kitu turiniu.
O konkrečiai - nusimatome apskaitos politikoje.
Nenorėčiau sutikt, nes tik metams pasibaigus yra skirstomas pelnas ( na atmetu likvidavimą, kai teikiama galutinė FA).
Bet ..jei kažkam labai reik uždaryt sąskaitas, kad matyt rezultatas, te uždaro. Bet nereik pamiršt vėl "atidaryt", nes yra tam tikrų dalykų, kurie atliekami metams pasibaigus, todėl niekaip negali būti tiksliai įvertinti teikiant ketvirtinę ataskaitomybę.
artas71 artas71 12027
2007-04-23 22:22 artas71 2011-09-11 05-23
Pelno skirstyti, uzdirbto per teinamuosius Fin. metus ketvirciui pasibaigus niekas nesiruosia.Nebent papuls ta ketvirti akcininku susirinkimas, tai viska teks atvaizduoti ir to ketvircio NKPA .Taciau, bendros taisykles, sudarant metine FA, turi galioti ir ketvirtinei FA.
Rezultatas butinas matyti, nes kaip tu Loreta13 sudarysi NKPA pvz? Ir neleidziamus atskaitymus iszvejoti butina -
nes P/N ataskaita sudaryti irgi privaloma.

Ir pasiulymas - tegu patarimus sioje temoje dalina tie, kas sudarineja Tarpine FA, ir bent tris kart perskaite 29.O tai empyriniai pastebejimai "niekaip negali buti" gali buti gerai isigilinus.
J
jorja 1933
2007-05-21 15:11 jorja
Sveiki,

sakykite parašau, kokiu atveju teikiama tarpinė finansinė atskaitomybė Registrų centrui? niekur neranduparašyta kad būtų.. smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui