valdaspv rašė: "Pirkėjų/tiekėjų inf." nurodai kas jis pas tave pirkėjas ar tiekėjas. Tada užpildai atitinkamą laukelį "mokesčiai", kurį pasirenkant iš "mokesčių sarašo" lentelės PVM
standartinį.
Grupavime užtenka užpildyti laukelį "Sąskaitų ryšys" jį užpildai pasirenkant iš "sąskaitų ryšio" lentelės PT001
standartinį arba kitą savo susikurtą pirkėjų/tiekėjų sąsk ryšį.
Ačiū, šitą aš žinau. Aš parametruose buvau neapsirašiusi "Įmonės kodas iš klientų sąrašo", todėl man ir nerašė to banko sąskaitos nr.