Loreta13 rašė:
dana1 rašė: Ne taip parašiau, atsiprašau, sunkiai galvelė bedirba jau šiandien, maišausi. Taip deklaruodama FR0600, prie pardavimo pvm priskiriau ir išankstinės sąskaitos PVM. Ar būtinai dabar reikia tikslinti fr 0600?
Mažute, o kodėl jūs taip darote

Kam mokate įmonės pinigėlius, kai jų mokėt visai nereik. Juk skriaužiate patys save.
Prievolė mokėti PVM jums atsiranda
tik tada, kai išrašote PVM s/f.
Teks tikslinti klaidingą PVM deklaraciją. :))
Žinojau žinojau....buvau įtraukus į pardavimų sąrašą ir kai reikėjo deklaruoti, nepastebėjau, kad viena sąskaita išankstinė.

O dėl sąlygos, kad 3 - ti metai varau be atostogų, tai būna, kad ko ir nebepastebi...Ačiū jums labai. Žinau, kad žiopla, bet ką padarysi... Lėksiu gal namo, bijau, kad dar ko nepridaryčiau nereikalingo.