Buhalterinė programa "Centas"

Girele Girele 9675
2016-05-10 15:11 Girele

akiniuota rašė:
O ką Jūs rašėt į SF etapus?

Nenaudoju, neprisireikė...
Voss Voss 431
2016-05-10 15:22 Voss
Uzmaciau, kad galima pasidaryti Saskaitu fakturu ir OZ diagnostika, cia visur meta 1ct skirtuma tarp ju. Tai kaip klaida.. Del ko tas nesutapimas ir kaip ji pataisyti?
Girele Girele 9675
2016-05-10 15:44 Girele

Voss rašė:
Uzmaciau, kad galima pasidaryti Saskaitu fakturu ir OZ diagnostika, cia visur meta 1ct skirtuma tarp ju. Tai kaip klaida.. Del ko tas nesutapimas ir kaip ji pataisyti?

Susidaro dėl apvalinimų skaičiuojant PVM. neatitikimas būna prekėse tarp sintetikos ir analitikos, tikslinu tik metų gale.
Voss Voss 431
2016-05-10 15:45 Voss

Girele rašė:

Voss rašė:
Uzmaciau, kad galima pasidaryti Saskaitu fakturu ir OZ diagnostika, cia visur meta 1ct skirtuma tarp ju. Tai kaip klaida.. Del ko tas nesutapimas ir kaip ji pataisyti?

Susidaro dėl apvalinimų skaičiuojant PVM. neatitikimas būna prekėse tarp sintetikos ir analitikos, tikslinu tik metų gale.

o kaip tikslinate? Bendrai sumai, kaip nors per OZ ? smile
Dekoju uz info.
Girele Girele 9675
2016-05-10 15:46 Girele

Voss rašė:

o kaip tikslinate? Bendrai sumai, kaip nors per OZ ? smile
Dekoju uz info.

Taip.
Voss Voss 431
2016-05-10 16:13 Voss
Kaip sudengti skola su isankstiniu pradiniu likuciu??? Visaip bandziau, ir per dengimus, BET ten nemeta to dokumento, kur pradinis likutis, tai nesudengia. Po to ejau per kontraheentus, skolos korektura, arba per OZ pasirenkant imone. Beda ta, kad isankstiniuose ta suma nusiraso, o prie saskaitos, raudonuoja, kad ji neapmoketa...

Isanktini (pradini likuti) isvedziau per kontrahenta-pradines skolos, tik nurodziau Debete 2021.Ir aisku OZ.
Bet speju, kazkur kitur gal reikejo, nes dabar norint sudengt ta isankstini apmokejima su skola (T.y. D4431, K2021), nera kaip pasirinkti to dokumento.. Help.. smile
Voss Voss 431
2016-05-10 17:12 Voss

Girele rašė:
Susidaro dėl apvalinimų skaičiuojant PVM. neatitikimas būna prekėse tarp sintetikos ir analitikos, tikslinu tik metų gale.

Katik pastebejau, kad ta diagnostika Litais, o patikrinus israsyta PVM s.f. ir OZ irasa, kurie yra Eurias, tai centai sutampa ir ten ir ten.. smile
Dorota1 Dorota1 13533
2016-05-11 09:39 Dorota1
KAIP parodyti programoj, automobilio pardavimą/? kad nusidėvėjimus ir visą kitą užregistruoti
Girele Girele 9675
1 2016-05-11 10:04 Girele

Dorota1 rašė:
KAIP parodyti programoj, automobilio pardavimą/? kad nusidėvėjimus ir visą kitą užregistruoti

1 Išrašote sąskaitą pirkėjui.
2. Ilgalaikio turto modulyje darote operaciją - pardavimas - ir papildomai suformuojate įrašą buhalterinėse sąskaitose (OŽ+)
Dorota1 Dorota1 13533
2016-05-11 10:15 Dorota1
ačiu tik įraša papildomai suformavau per OŽ ne iš It kortelės, ir dar prireikė man tranzitinės sąskaitos smile
akiniuota akiniuota 940
2016-05-11 15:16 akiniuota
Sveiki, perėmėm buhalteriją iš firmos ir tvarkysimės patys. Turim likučius 04.30. ir du variantus, kur matosi likučiai: Balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis ir Didžioji knyga.
Klausimas per kur ir kaip suvesti likučius?
Ačiū. smile
Girele Girele 9675
2016-05-11 15:20 Girele

akiniuota rašė:
Sveiki, perėmėm buhalteriją iš firmos ir tvarkysimės patys. Turim likučius 04.30. ir du variantus, kur matosi likučiai: Balansinių sąskaitų apyvartos žiniaraštis ir Didžioji knyga.
Klausimas per kur ir kaip suvesti likučius?
Ačiū. smile

Atsiverskite leidinuką "Nuo ko pradėti" - ten yra visa informacija - ką ir kaip susivesti.
akiniuota akiniuota 940
2016-05-11 15:23 akiniuota
jo, radau. o kokią datą rašyt? 04.30 ar 05.01?
Girele Girele 9675
2016-05-11 15:28 Girele 2016-05-11 15-35

akiniuota rašė:
jo, radau. o kokią datą rašyt? 04.30 ar 05.01?

pradinius likučius programa perkelia viena diena anksčiau, bet vistiek siūlau suvedinėti 04.30
akiniuota akiniuota 940
2016-05-11 15:31 akiniuota
ačiū
akiniuota akiniuota 940
2016-05-11 16:19 akiniuota
Dar turiu klausimą: panašu, kad ten neatsinaujino plano nuo 2016.01.01 ir randu tokią sąskaitą "4480 Atsiskaitymai pagal avansines apyskaitas".
Nerandu kur ji "nušoko" ir kaip dabar vadinasi.
Ar čia buvo sukurta subsąskaita tokiu pavadinimu? smile
Girele Girele 9675
2016-05-11 20:29 Girele

akiniuota rašė:
Dar turiu klausimą: panašu, kad ten neatsinaujino plano nuo 2016.01.01 ir randu tokią sąskaitą "4480 Atsiskaitymai pagal avansines apyskaitas".
Nerandu kur ji "nušoko" ir kaip dabar vadinasi.
Ar čia buvo sukurta subsąskaita tokiu pavadinimu? smile

Pagal jūsų apskaitos politiką sąskaita dėl atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis gali būti ir antroje ir ketvirtoje klasėje. Subsąskaitų galite pasidaryti kur tik reikia ir kiek reikia.
Tabeliss Tabeliss 1522
2016-05-12 11:08 Tabeliss
gal kas susidūrėt, įsikeliau likuti pirkėjo su permoka, dabar turiu -1800, ir noriu sudengti, bet per niekur man tos permokos nerodo, nei U, nei D smile
Girele Girele 9675
2016-05-12 11:12 Girele

Tabeliss rašė:
gal kas susidūrėt, įsikeliau likuti pirkėjo su permoka, dabar turiu -1800, ir noriu sudengti, bet per niekur man tos permokos nerodo, nei U, nei D smile

O kaip "įsikėlėte"?
Tabeliss Tabeliss 1522
2016-05-12 11:53 Tabeliss

Girele rašė:

Tabeliss rašė:
gal kas susidūrėt, įsikeliau likuti pirkėjo su permoka, dabar turiu -1800, ir noriu sudengti, bet per niekur man tos permokos nerodo, nei U, nei D smile

O kaip "įsikėlėte"?

įsikėliau debitorinis -1800
perkeičiau kreditorinis 1800, tai susidengė smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui