Buhalterinė programa "Centas"

D
Doroti79 20
2016-05-18 19:05 Doroti79
nejaugi pas nieką nėra?
Finval Finval 1669
1 2016-05-18 19:08 Finval
Tai teisingai reikia ir daryt taip, kaip yra realiame gyvenime. Kad ir 20 banko sąskaitų yra, bet apskaitoje kiekvieną reik tvarkyti atskirai.
D
Doroti79 20
2016-05-18 19:25 Doroti79
Deja cento programoje toks jausmas, kad nėra taip, kaip realiam gyvenime, kadangi susidubliuoja.
D
Doroti79 20
2016-05-18 19:28 Doroti79
Ta prasme, kad žiūrint sąskaitų apyvartų žiniaraščius, matosi po dvi tas pačias sumas. Tai ką su tom "realiom" dvigubom sumom daryti????
Voss Voss 431
2016-05-18 19:31 Voss

Doroti79 rašė:
Ta prasme, kad žiūrint sąskaitų apyvartų žiniaraščius, matosi po dvi tas pačias sumas. Tai ką su tom "realiom" dvigubom sumom daryti????


Cia Jus gal darot pavedimus tarp savo saskaitu? Ir susidubliuoja?
As tai nelabai klausimo supratau, kas per situacina..
D
Doroti79 20
2016-05-18 19:33 Doroti79
Būtent tarp savo sąskaitų. Gal pagelbėsit Voss?
Voss Voss 431
2016-05-18 19:40 Voss

Doroti79 rašė:
Būtent tarp savo sąskaitų. Gal pagelbėsit Voss?

Tai reikia padaryti tik viena islaidu operacija. Mokejimo pavedime, ten yra juk toks mygtukas "dvi rodiklytes" - mokejimas tarp savo sask. Ir automatiskai pinigai ikrenta i ta kita saskaita. Tai kai pasiemat kitos saskaitos banka vest, jokiu tu iplauku nerodote, nes jos jau yra atliktos/iplauke. O jei jus tam kitam banke vel padarot irasa, jum ir susidubliuoja.

Sunku aiskint per telefona ir nematant programos..gal pagelbejau.
D
Doroti79 20
2016-05-18 19:45 Doroti79
Ačiū labai Voss smile smile smile
M
mole 416
2016-05-19 08:32 mole
Labukas. Buvau įsivedus kiekvienam darbuotojui dU skolos likutį. PVZ 2016 03 31 d. Balandžio mėn dariau apmokėjimą (atskirą pavedimą kiekvienam) bet darbuotojo kortelėje skola liko. Už balandį mokant buvo jau priskaitytas DU ir viskas gavosi liuks , nes jau balandį DU skaičiuotas programoje. Ką ne taip padariau. Ačiū
Girele Girele 9675
2016-05-19 08:45 Girele

mole rašė:
Labukas. Buvau įsivedus kiekvienam darbuotojui dU skolos likutį. PVZ 2016 03 31 d. Balandžio mėn dariau apmokėjimą (atskirą pavedimą kiekvienam) bet darbuotojo kortelėje skola liko. Už balandį mokant buvo jau priskaitytas DU ir viskas gavosi liuks , nes jau balandį DU skaičiuotas programoje. Ką ne taip padariau. Ačiū


Nesuvaikščios korektiškai. Reikėtų tokiu atveju įsivesti skaičiavimus ankstesniame mėnesyje taip, kad liktų faktinis neišmokėtas likutis.
BET - nuoširdžiai siūlau į programa susivesti darbuotojų visus priskaitymus ir išmokėjimus (be buhalterijos) nuo sausio pirmos. Nes jums reiks daryti metinę GPM deklaraciją, jei nebus duomenų už visus metus - reikės darytis rankiniu būdu perskaičiavimus.
M
mole 416
2016-05-19 08:51 mole
Ačiū labai, Girele
akiniuota akiniuota 940
2016-05-19 08:55 akiniuota
Girele, o kaip vyksta Cente viskas? Pvz Steke, ką nuveiki tą mėnesį, išmoki, atsispausdini ir t.t. ir uždarai tą mėnesį.
Kaip Cente? Užsidaro tik vienas modulis, ar visi kartu. smile Ar tik užfiksuoji ir eini toliau?
Manau ir man reiktų DU nuo sausio vest...
Girele Girele 9675
2016-05-19 09:03 Girele

akiniuota rašė:
Girele, o kaip vyksta Cente viskas? Pvz Steke, ką nuveiki tą mėnesį, išmoki, atsispausdini ir t.t. ir uždarai tą mėnesį.
Kaip Cente? Užsidaro tik vienas modulis, ar visi kartu. smile Ar tik užfiksuoji ir eini toliau?
Manau ir man reiktų DU nuo sausio vest...

Ne, ne kaip Steke - Cente yra viskas "gyvai" be uždarymų. Galima tik uždėti vartotojams draudimus atlikti keitimus ankstesniuose perioduose.
Dėl DU - atlikus skaičiavimus, visi "netyčiniai" pakeitimai kortelėse, priskaitymuose ar atskaitymuose nesuvaikščios, nei vėl iš naujo nepadarysite skaičiavimo.
Dar skirtumas - Steke (bent jau senojoje versijoje) buvo galima į einamąjį mėnesį suvesti skaičiavimus ateinantiems mėnesiams. Cente - ne - einamąjame mėnesyje matysis tik to mėnesio skaičiavimai. Jei atostogos nusitęsia sekančiame mėnesyje - to mėnesio dalis ir matysis to mėnesio periode (periodus "į priekį" galima susivesti per parametrus).
akiniuota akiniuota 940
2016-05-19 09:08 akiniuota
Maždaug aišku... Tačiau jei pas mane programa pirkta 05 mėn, tai kažkur galiu rast, kad periodą pasidaryt 01 mėn? nes automatiškai 05 buvo. ir pasirinkti iš periodų nieko neduoda, tik 05 mėn.
Elyte Elyte 2865
2016-05-19 09:37 Elyte
Taigi Girele parašė jau Parametrai-Periodai
A
aniceta 2
2016-05-19 11:03 aniceta
Buvo mokestinis patikrinimas.VMĮ papildomai priskaičiavo pelno mokestį už neapskaitytas pajamas (vertino pagal rinkos kainą ir pajamas padidino).Pajamos K 591,o kas D,nežinau prie kokios sąskaitos prikabinti,nes suma paskaičiuota pagal VMĮ metodiką.
Girele Girele 9675
2016-05-19 11:46 Girele

aniceta rašė:
Buvo mokestinis patikrinimas.VMĮ papildomai priskaičiavo pelno mokestį už neapskaitytas pajamas (vertino pagal rinkos kainą ir pajamas padidino).Pajamos K 591,o kas D,nežinau prie kokios sąskaitos prikabinti,nes suma paskaičiuota pagal VMĮ metodiką.

D - neleidžiami atskaitymai
akiniuota akiniuota 940
2016-05-19 14:03 akiniuota
Ne, ne kaip Steke - Cente yra viskas "gyvai" be uždarymų. Galima tik uždėti vartotojams draudimus atlikti keitimus ankstesniuose perioduose.
Dėl DU - atlikus skaičiavimus, visi "netyčiniai" pakeitimai kortelėse, priskaitymuose ar atskaitymuose nesuvaikščios, nei vėl iš naujo nepadarysite skaičiavimo.

Susitvarkiau sausį, sutinka su žiniaraščiu viskas.
KAs toliau? Tiesiog einu į kitą periodą ir skaičiuoju?
Nenusimuš viskas.
Aš veduosi viską nuo 05.01, bet DU noriu dėl ataskaitų vest nuo 01
Ačiū
Girele Girele 9675
2016-05-19 14:22 Girele

akiniuota rašė:
KAs toliau? Tiesiog einu į kitą periodą ir skaičiuoju?

Taip. Tik nepamirškit ir išmokėjimus įtraukti.
akiniuota akiniuota 940
2016-05-19 14:26 akiniuota

Girele rašė:

akiniuota rašė:
KAs toliau? Tiesiog einu į kitą periodą ir skaičiuoju?

Taip. Tik nepamirškit ir išmokėjimus įtraukti.

Apačioj "išmokėti visiems darbuotojams"?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui