Buhalterinė programa "Centas"

Vifi Vifi 4124
2007-02-12 09:48 Vifi 2011-09-11 05-17

Andron rašė:

Vifi rašė: Tegul atleidžia man Andron smile ,
bet knieti jūs, MindeK, paklausti - gal į seną darbovietę ir prie Cento sugrįžote?

Sena meilė nerūdija smile

smile smile smile
Nu ne visai taip smile
L
limina 726
2007-02-12 09:57 limina
Pajamuoju nurašytus auto per gavimą.
Pasižymiu, kad netraukti į registrą.
kadangi pajamuoju pagal pirkimo sutartis("cente" tokio
stebuklo nėra) tai belieka pajamuoti kaip S.F.
Kur surasti užpajamuotas prekes? Per peržiūrą nerandu.
Padėkit, užsiknisau smile
A
Andron 3088
2007-02-12 11:01 Andron 2011-09-11 05-17

limina rašė: Pajamuoju nurašytus auto per gavimą.
Pasižymiu, kad netraukti į registrą.
kadangi pajamuoju pagal pirkimo sutartis("cente" tokio
stebuklo nėra) tai belieka pajamuoti kaip S.F.
Kur surasti užpajamuotas prekes? Per peržiūrą nerandu.
Padėkit, užsiknisau smile

O kaip čia pajamuojate nurašytus auto ? Gal juos reikia nurašyti?
Per gavimą galima užpajamuoti ir be SF - per Krovinio važtaraštis.
O nerodyti likučiuose gali dėl to, kad pajamovote kaip paslaugas, arba uždėjote varnelę ties "Buvo važtaraštis".
B
Birute1 2348
2007-02-12 11:40 Birute1 2011-09-11 05-17

limina rašė: Pajamuoju nurašytus auto per gavimą.
Pasižymiu, kad netraukti į registrą.
kadangi pajamuoju pagal pirkimo sutartis("cente" tokio
stebuklo nėra) tai belieka pajamuoti kaip S.F.
Kur surasti užpajamuotas prekes? Per peržiūrą nerandu.
Padėkit, užsiknisau smile

Kaip tai pajamuoju nurašytus? Než.gal blogai darau: iš užsienio pajamuodama rodau per invoice ir pažymiu, kad netrauktų i registrą (kaip ir tu). Visi kiti turi išrašyti SF, nes tai įmonė. Kaip tai nerodo užpajamuotų prekių? Reikėtų išsiaiškinti, kokiai prekių grupei priskirta prekė. Man taip buvo kartą. Gal kaip tai į paslaugų grupę nuklydo arba nėra grupės nurodytos. smile
E
Elpozo 198
2007-02-12 11:46 Elpozo 2011-09-11 05-17

Andron rašė: Centas tarpinė versija 5.4.6+20

1. DU ataskaitos - FR0573 forma - patobulintas skaičiavimas, kai dalis DU buvo išmokėta praėjusiame laikotarpyje.

2. SF su nuolaida - bazinės kainos spausdinimo nustatymo išsaugojimas ir panaudojimas pakartotiname dokumento spausdinime.


Gal galėtumėt papasakoto apie funkciją: 2. SF su nuolaida - bazinės kainos spausdinimo nustatymo išsaugojimas ir panaudojimas pakartotiname dokumento spausdinime. ?
L
limina 726
2007-02-12 12:24 limina 2011-09-11 05-17

Birute1 rašė:

limina rašė: Pajamuoju nurašytus auto per gavimą.
Pasižymiu, kad netraukti į registrą.
kadangi pajamuoju pagal pirkimo sutartis("cente" tokio
stebuklo nėra) tai belieka pajamuoti kaip S.F.
Kur surasti užpajamuotas prekes? Per peržiūrą nerandu.
Padėkit, užsiknisau smile

Kaip tai pajamuoju nurašytus? Než.gal blogai darau: iš užsienio pajamuodama rodau per invoice ir pažymiu, kad netrauktų i registrą (kaip ir tu). Visi kiti turi išrašyti SF, nes tai įmonė. Kaip tai nerodo užpajamuotų prekių? Reikėtų išsiaiškinti, kokiai prekių grupei priskirta prekė. Man taip buvo kartą. Gal kaip tai į paslaugų grupę nuklydo arba nėra grupės nurodytos. smile


Va, va Birute1
Akurat taip ir atsitiko,į paslaugas pakliuvo.
O visą rytą knisausi smile
O beje Birute1 kaip nurašinėji savikainą?
Su šefu sprendėm ši reikalą. Tai jis man sako užpajamuok sumine
išraiška automobilį ir tada nurašinėk nuo sumos, nes jei kiekine užpajamuoji- per amžius nenusirašys; privalai arba visą auto nurašyt, kad
iš sandėlio dingtų arba nieko.Dar viena išeitis rašyt iškomplektavimo aktus
ir po to kiekvieną detalytę nuo kiekvieno auto nurašinėt.
Bet sakau šefui ačiū aš ir taip turiu kas veikt.
O čia gi užsižaistum per dienų dienas...
Be to "cente" neįsivaizduoju automobilių iškompektavimo.
Nors gal įmanomą smile
Ačiū Birute1 , kad nukreipei teisinga linkme
L
limina 726
2007-02-12 12:29 limina 2011-09-11 05-17

Andron rašė:
O kaip čia pajamuojate nurašytus auto ?


Andron,
Nurašyti auto- turėjau galvoje nuimti nuo įskaitos Regitroje.
Jie išardomi ir parduodami detalėmis
B
Birute1 2348
2007-02-12 13:36 Birute1
Ačiū dievui mes neiškomplektuojam auto, tai nelabai galiu ką pasakyti. Gal nurašyti tą auto, po to užpajamuoti kokiais "gabalais". Parduos ką - gerai, jei ne tas konkretus auto - grynas nuostolis. O jei kokias smulkias detales parduos, tai net nepriskirti prie kurio nors auto. Tada gal, metų pab. padaryti inventorizaciją.Nežinau net smile
B
Birute1 2348
2007-02-12 13:47 Birute1
O kaip priskaitote dienpinigius? DU-Priskaitymai-vienkartiniai priskaitymai.?
Bet paskui jie pakliūna į darbo užm.žiniaraščius. Geriau būtų, kad jie atskirai būtų.Dar kažkur skaičiau, kad priskaityti per Gauti mokėjimo dokumentai. Kokia čia būtų seka?Ačiū
A
Andron 3088
2007-02-12 14:28 Andron 2011-09-11 05-17

Elpozo rašė:

Andron rašė: Centas tarpinė versija 5.4.6+20

1. DU ataskaitos - FR0573 forma - patobulintas skaičiavimas, kai dalis DU buvo išmokėta praėjusiame laikotarpyje.

2. SF su nuolaida - bazinės kainos spausdinimo nustatymo išsaugojimas ir panaudojimas pakartotiname dokumento spausdinime.


Gal galėtumėt papasakoto apie funkciją: 2. SF su nuolaida - bazinės kainos spausdinimo nustatymo išsaugojimas ir panaudojimas pakartotiname dokumento spausdinime. ?

Spausdinant SF, galima nustatyti bazinės kainos ir nuolaidos spausdinimą. Įtraukiant SF, šis požymis išsaugojamas prie dokumento ir atsimanamas spausdinant SF pakartotinai.
A
Andron 3088
2007-02-12 14:32 Andron 2011-09-11 05-17

Birute1 rašė: O kaip priskaitote dienpinigius? DU-Priskaitymai-vienkartiniai priskaitymai.?
Bet paskui jie pakliūna į darbo užm.žiniaraščius. Geriau būtų, kad jie atskirai būtų.Dar kažkur skaičiau, kad priskaityti per Gauti mokėjimo dokumentai. Kokia čia būtų seka?Ačiū

Mokėjimai - Kasa - Gauti mokėjimo dokumentai. Pasirenkate materialiai atsakingą asmenį ir dokumento paskirtį "Dienpinigiai".
Jeigu dienpinigių dalis yra apmokestinama GPM, įveskite tą dalį per vienkartinius priskaitymus į DU.
B
Birute1 2348
2007-02-12 14:48 Birute1 2011-09-11 05-17

Andron rašė:

Birute1 rašė: O kaip priskaitote dienpinigius? DU-Priskaitymai-vienkartiniai priskaitymai.?
Bet paskui jie pakliūna į darbo užm.žiniaraščius. Geriau būtų, kad jie atskirai būtų.Dar kažkur skaičiau, kad priskaityti per Gauti mokėjimo dokumentai. Kokia čia būtų seka?Ačiū

Mokėjimai - Kasa - Gauti mokėjimo dokumentai. Pasirenkate materialiai atsakingą asmenį ir dokumento paskirtį "Dienpinigiai".
Jeigu dienpinigių dalis yra apmokestinama GPM, įveskite tą dalį per vienkartinius priskaitymus į DU.

Bet vedant per vienkartinius priskaitymus, taip pat galiu jų neapmokestinti . Tik išmokėjimas pririštas prie darbo užmokesčio.Ar taip supratau?
A
Andron 3088
2007-02-12 14:58 Andron 2011-09-11 05-17

Birute1 rašė:

Andron rašė:

Birute1 rašė: O kaip priskaitote dienpinigius? DU-Priskaitymai-vienkartiniai priskaitymai.?
Bet paskui jie pakliūna į darbo užm.žiniaraščius. Geriau būtų, kad jie atskirai būtų.Dar kažkur skaičiau, kad priskaityti per Gauti mokėjimo dokumentai. Kokia čia būtų seka?Ačiū

Mokėjimai - Kasa - Gauti mokėjimo dokumentai. Pasirenkate materialiai atsakingą asmenį ir dokumento paskirtį "Dienpinigiai".
Jeigu dienpinigių dalis yra apmokestinama GPM, įveskite tą dalį per vienkartinius priskaitymus į DU.

Bet vedant per vienkartinius priskaitymus, taip pat galiu jų neapmokestinti . Tik išmokėjimas pririštas prie darbo užmokesčio.Ar taip supratau?

O kam jums rišti pirie DU? Paskui DU ataskaitose trūkdysis.
B
Birute1 2348
2007-02-12 15:14 Birute1
Aš ir nenoriu, kad būtų tame žiniaraštyje. Kažkur varnelę reikia uždėti. smile 1.Kad nenaudoti DU -uždėjau.
2.Su darbo santykiais nesusijęs.
3.Suvestinėje Kiti priskaitymai ne Sodrai.
Kas dar? Ir nežinau, kur korespondencinę sąskaitą priskirti. Dienpinigių priskaitymas sutampa su atlyginimo priskaitymu. Per gautus mokėjimo dokumentus galima ten priskirti sąskaitą..
A
Andron 3088
2007-02-12 19:29 Andron 2011-09-11 05-17

Birute1 rašė: Aš ir nenoriu, kad būtų tame žiniaraštyje. Kažkur varnelę reikia uždėti. smile 1.Kad nenaudoti DU -uždėjau.
2.Su darbo santykiais nesusijęs.
3.Suvestinėje Kiti priskaitymai ne Sodrai.
Kas dar? Ir nežinau, kur korespondencinę sąskaitą priskirti. Dienpinigių priskaitymas sutampa su atlyginimo priskaitymu. Per gautus mokėjimo dokumentus galima ten priskirti sąskaitą..

Registruojant per Gauti dokumentai, sumos nueina per avansinę apyskaitą ir prie DU nesiryša.
B
Birute1 2348
2007-02-12 19:34 Birute1
Ačiū Andron,tą aš žinau. O kad prie avansinės nebūtų - neina taip?
Lince Lince 719
2007-02-12 20:26 Lince 2011-09-11 05-17

limina rašė:

Andron rašė:
O kaip čia pajamuojate nurašytus auto ?


Andron,
Nurašyti auto- turėjau galvoje nuimti nuo įskaitos Regitroje.
Jie išardomi ir parduodami detalėmis


Aš tokius auto pajamuoju kaip detalių komplektą, o parduodant detalę rašau, kad parduodu 0,.. kompl. Vienas minusas, kad negaliu rašyti sąskaitų kompu - nepaduosi juk klientu 0.12 kompl. automobilio. Kortelėje nurodau antkainį, tada derinu pardavimo kainą prie kiekio, kurį galiu nurašyti. buhalteriškai viskas suvaikšto gerai. Klausimas tik: kaip toks variantas patiks tikrintojams smile . Na, man toks variantas pasirodė priimtiniausias.
A
Andron 3088
2007-02-13 07:22 Andron 2011-09-11 05-17
Centas tarpinė versija 5.4.6+21

1. Inventorizacija - patobulintas papildomai surastų prekių pajamavimas.

2. Gavimas - Gamyba - patobulintas nurašytų medžiagų sąrašo įkrovimas.
A
Andron 3088
2007-02-13 07:23 Andron 2011-09-11 05-17

Birute1 rašė: Ačiū Andron,tą aš žinau. O kad prie avansinės nebūtų - neina taip?

O kaip kitaip?
Visi taip daro.
A
Andron 3088
2007-02-13 07:25 Andron 2011-09-11 05-17

Lince rašė: Klausimas tik: kaip toks variantas patiks tikrintojams smile . Na, man toks variantas pasirodė priimtiniausias.

O įdomu, ar yra koks nors oficialus VMI išaiškinimas šiuo klausimu? O gal kas nors pas auditorius konsultavosi?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui