Buhalterinė programa "Centas"

Elyte Elyte 2865
2014-06-11 09:23 Elyte
O prie ko sąnaudos 5 klasė? smile
Dorota1 Dorota1 13533
2014-06-11 09:30 Dorota1

Elyte rašė:
O prie ko sąnaudos 5 klasė? smile

nes noriu kad jai ka nors debitočiau iš pardavimu man ne į 6 kl nueitu o atsiminusuotu 5 kl,
\
ar negerai taip?
Finval Finval 1669
2014-06-11 09:35 Finval
Tai vo Elyte, kad sakykim pas mane transporto įmonėj išvis atsiskaitymuose labai daug tiekėjų, t.y. kelius užsienyje perka vis iš kito. Tai aš tokiems pirkimams-mokėjimams susikūrus vieną kontrahentą ir viską ant jo "kabinu". Nes priešingu atveju nupuščiau. Plius ir ta bereikalinga duomenų bazė, nes būna atvejų kai toks kelių mokesčio pirkimas iš konkrečios įmonės yra vienkartinis.
Pas mus čia ABA profas šitoj smėliadėžėj.
Finval Finval 1669
2 2014-06-11 09:37 Finval

Byla rašė:
Taip kaip nurodyta Vartotojo vadove.

Ale tu Byla pas mus unikumas. smile Nors viena naujokė skaito vadovą smile smile smile
Dorota1 Dorota1 13533
2014-06-11 09:38 Dorota1

Finval rašė:
Tai vo Elyte, kad sakykim pas mane transporto įmonėj išvis atsiskaitymuose labai daug tiekėjų, t.y. kelius užsienyje perka vis iš kito. Tai aš tokiems pirkimams-mokėjimams susikūrus vieną kontrahentą ir viską ant jo "kabinu". Nes priešingu atveju nupuščiau. Plius ir ta bereikalinga duomenų bazė, nes būna atvejų kai toks kelių mokesčio pirkimas iš konkrečios įmonės yra vienkartinis.
Pas mus čia ABA profas šitoj smėliadėžėj.

Finval, va kažkada aš uždaviau tokio tipo klausimą gal galit atskayti, toj rasiu žinute
Dorota1 Dorota1 13533
2014-06-11 09:44 Dorota1
nerandu kur klausiau, tai klausimas toks
ar kai iš komandiruotės grižta ir pareža kurva užsienio čekiukų, ar galima kiekvieno atskirai netraukti, o tesiog sukurus kontrahenta komandiruotę jos visus į kruvą sudėti ir traukti vinu tiekėjo pavadinimu, ir bendra suma?
D
Dargana 108
2014-06-11 09:56 Dargana
Pradėjome vesti atlyginimus į darbuotojų korteles. Viską darau pagal instrukciją - vadovą, bet kažkodėl gaunasi negerai. Gal galite patarti ką darau blogai?
1. Puse darbuotojų vienam banke, puse kitame. Failiukus suformuoju pakeitus pagrindinį banką įmonės nustatymuose. Įkėlus skirtingus failiukus į skirtingus bankus atsikelia visų darbuotojų atlyginimai. Aišku nereikalingus ištrinu, bet taip juk neturėtų būti.
2. Mokame du kartus per mėnesį, t.y. avansą ir algą. Kai moku avansą viskas kaip ir gerai (neskaitant 1 punkte įvardintos problemos), bet kai mokame algą į banką atsikelia ir avanso ir algos pinigai, pvz. tam pačiam žmogui du pavedimai 200 ir 1500 Lt. Aišku vėl nereikalingus ištrinu, bet juk ir taip neturėtų būti.
Gal kas nors susidūrėte su panašiomis problemėlėmis ir pasakytumėte ką ne taip darau. Ačiū.

Elyte Elyte 2865
1 2014-06-11 10:12 Elyte 2014-06-11 10-14

Dorota1 rašė:
nes noriu kad jai ka nors debitočiau iš pardavimu man ne į 6 kl nueitu o atsiminusuotu 5 kl,
ar negerai taip?

O Pas Jus būna paslaugų grąžinimų?
Dorota1 Dorota1 13533
2014-06-11 10:15 Dorota1
nu jo Elytė jus teisi smile smile


p.s Finval gal alit man pakomentuoti mano postą, o gal Byla smile
ABA2 ABA2 1824
2014-06-11 10:32 ABA2

Dargana rašė:
Pradėjome vesti atlyginimus į darbuotojų korteles. Viską darau pagal instrukciją - vadovą, bet kažkodėl gaunasi negerai. Gal galite patarti ką darau blogai?......

Pažiūrėkite paveiksliukus-galimai blogai esate susivede bankus ir korespondencijas.
Byla Byla 12118
2014-06-11 16:21 Byla 2014-06-11 16-31
Kaip uždarote gautino PVM sąskaitą mėnesio gale ? Ačiū.
Periodiniai skaičiavimai? smile
Ir kaip galima pasinaudoti susikurtais operacijų šablonais?
Na, pvz. : apsirašau visas DU korespondencijas, kaip jomis galėsiu pasinaudoti kad kitą mėnesį man nereikėtų vėl iš naujo korespondencijų rašyti?
Elyte Elyte 2865
2014-06-11 16:34 Elyte 2014-06-11 16-40
1. Per OŽ.
2. Neaiškus klausimas smile kur Jus aprašote tas DU korespondencijas?

Byla Byla 12118
1 2014-06-11 16:37 Byla 2014-06-11 16-45

Dorota1 rašė:
nu jo Elytė jus teisi smile smile


p.s Finval gal alit man pakomentuoti mano postą, o gal Byla smile

Dorota, aš dar vežėjų neįsikėliau į Centą. Bet manau kad į vieną sąskaitą tikrai visų išlaidų pagal kasos kvitelius neplaksiu. Išskirstysiu grupėmis : kelių mokesčiai, stovėjimo aikštelė, autoplovykla, kuras. Netgi taip galima ir kontrahentus pavadinti, tuo atveju, jei nebus grąžintino per EPRIS PVM. smile Ir iki šiol neplakiau komandiruotėje patirtų išlaidų į krūvą. Kitas klausimas: kiek informacijos iš buhalterinės apskaitos nori matyti įmonės vadovai? Manau kad maniesiems "vienodai žydi sodai" šioje vietoje, jie skaičiuojasi kažkaip savitai. Bet aš gerbiu savo darbą, todėl, nenoriu likti be kaltės kalta, jei staiga jiems prireiktų atskirų išlaidų straipsnių sumų. smile
Byla Byla 12118
2014-06-11 16:39 Byla

Elyte rašė:
1. Per OŽ.
2. Neaiškus klausimas smile kur Jus aprašote tas DU korespondencijas?

Susikūriau šabloną. Bet matau kad aš juo negalėsiu pasinaudoti. Darbas/Buhalterija/Operacijų šablonai.
Elyte Elyte 2865
2014-06-11 16:40 Elyte
Aaa, susigaudžiau smile
Operacijų šablonai naudojami tik vedant operacijas tiesiai į OŽ, o jų labai nedaug.
Kas liečia DU - visos sąskaitos įvedamos Parametrai-Nustatymai-Buhalterija bei darbuotojų kortelėse ir viskas automatiškai suvaikšto.
Byla Byla 12118
2014-06-11 16:46 Byla

Elyte rašė:
Aaa, susigaudžiau smile
Operacijų šablonai naudojami tik vedant operacijas tiesiai į OŽ, o jų labai nedaug.
Kas liečia DU - visos sąskaitos įvedamos Parametrai-Nustatymai-Buhalterija bei darbuotojų kortelėse ir viskas automatiškai suvaikšto.

Bet man kažkodėl nesuvaikšto. Gal todėl kad aš vedu informaciją atbuline data? Taip pat, darant įrašus banke, neleidžia pasirinkti "pagal sąskaitą". smile Gal kur kokius nustatymus esu nutrynusi? smile
Byla Byla 12118
2014-06-11 17:02 Byla

Byla rašė:

Elyte rašė:
Aaa, susigaudžiau smile
Operacijų šablonai naudojami tik vedant operacijas tiesiai į OŽ, o jų labai nedaug.
Kas liečia DU - visos sąskaitos įvedamos Parametrai-Nustatymai-Buhalterija bei darbuotojų kortelėse ir viskas automatiškai suvaikšto.

Bet man kažkodėl nesuvaikšto. Gal todėl kad aš vedu informaciją atbuline data? Taip pat, darant įrašus banke, neleidžia pasirinkti "pagal sąskaitą". smile Gal kur kokius nustatymus esu nutrynusi? smile

Supratau kaip suvaikšto šablonai. Kai padariau PVM uždarymą per OŽ. Ačiū Elyte.
Dorota1 Dorota1 13533
1 2014-06-11 18:12 Dorota1
man kas cente nepatinka, tai DU priskaitymų išskaitymų žiniaraštis, kad pvz kompensacija už nepanauduotas, ar atostoginiai atskirai nesimato, ar priskaitymai už švenčių diena.

nes va kai tikrino VDI šiandien, tai jie knysosi sakė neinformativu, nes sunku nustatyti ar buvo apmokėjimas už šventinę diena ir t.t, nors priskaitymų sąrašą buvau prisegus,
Girele Girele 9676
2014-06-11 19:44 Girele

Dorota1 rašė:
man kas cente nepatinka, tai DU priskaitymų išskaitymų žiniaraštis, kad pvz kompensacija už nepanauduotas, ar atostoginiai atskirai nesimato, ar priskaitymai už švenčių diena.

nes va kai tikrino VDI šiandien, tai jie knysosi sakė neinformativu, nes sunku nustatyti ar buvo apmokėjimas už šventinę diena ir t.t, nors priskaitymų sąrašą buvau prisegus,

Spausdinkite ekselinį žiniaraštį.
Dorota1 Dorota1 13533
2014-06-11 20:12 Dorota1
spausdinau, ten irgi kompensacija neateina atskirai, ir šventinės dienos neeina atskirai
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui