Demia rašė: ddd rašė: Situacija tokia IĮ pasirašė sutarti su UAB del reklamos paslaugu teikimo 5 metams. IĮ gavo uz visus 5 metus avansa 82600 (70 000 + PVM) Lt (Buvo israsyta avansinė sąsk. - faktūra su PVM)
Kiekvienais metais IĮ įsipareigoja atlikti reklamos paslaugas ir už jas išrašyti sąskaita - faktūra . Kaip teisingai užpildyti PVM deklaracija ?? Gautas avansas - 05 mėn. - (70000 +12600 PVM) o sąskaita -faktūra išrašyta 10000 + PVM 1800) Kur deklaracijoje rodomas avansas ???
Kai gavot avansą:
D 271
K 444
Kai išrašot s/f, tai nurašot iš avanso, o PVM s/f kaip pagrindas traukti PVM į atskaitą ir aišku pildyti PVM deklaraciją:
D 444
K 4484
K 500
Bet sumokame tai iš karto visą PVM , ar tikrai nereikės už 05 mėn. rodyti PVM (12 600 Lt) Faktiškai pagal įstatymą turime sumokėti, o kaip VMI pamatys ??? Pas juos tai bus permoka , jei nerodysime, juk paslaugas suteiksime 06 mėn ir žymiai už mažesnę kainą??