sarune_1 rašė: Sveiki, gal galite "lietuviskai" paaiskinti , kaip yra su tomis faktinemis ir ... islaidomis, jas kaupiame spec. knygoje, poto gale menesio ar metu skaiciuojame bendra suma ir ta suskaiciuota bendra suma dedame i balansa? ar DK? O gal tik su kazkuo tikriname ? Paaiskinkite prasauuuuuuuu :)
Aciu.
Kasinės tai 100 sąskaitos išlaidos ,t.y.kiek išleidai iš biudžeto pinigų.Faktinės 200 sąskaita priskaitytos sumos.Jų niekur kelti nereikia.Tikriname su forma 1-m kasines,faktines su didžiosios knygos 200 sąskaita minusavus likutį metų pradžioje.Vėliau iš jų surašome formą Nr.2.Čia aiškinimo labai daug.Susitikrinti reikia iš jų 211 str. ir 212.,kiek liko neišmokėtų pinigų turi atitikti ,taip pat kitus strapsnius.