Ilgalaikis turtas

dassi dassi 1021
2009-12-29 18:10 dassi
Labas vakaras, atsitiko toks dalykas, įmonė užsiima automobilių nuoma. Automobilis buvo sudaužytas, savininkas gavo pinigus iš draudimo, bet jos netaisis o nori parduoti už žymiai mažesnę kainą negu yra likutinė šios mašinos vertė. Tai kaip man tai atvaizduot apskaitoje? Sakykime likutinė vertė 150 Lt o parduoda už 100 lt. Kažką minėjo kad reik imt rinkos verte tada minusuot už kiek parduoda ir tą rinkos vertę ir gautą sumą apsimokestina, reik įrašyt į pelno deklaraciją.
L
Loreta13 30842
2009-12-29 20:12 Loreta13 2011-09-11 06-33

dassi rašė: Sakykime likutinė vertė 150 Lt o parduoda už 100 lt. Kažką minėjo kad reik imt rinkos verte tada minusuot už kiek parduoda ir tą rinkos vertę ir gautą sumą apsimokestina, reik įrašyt į pelno deklaraciją.
Niekada pardavimo kainos nereik lygint su likutine verte.
Likutinė vertė jokiu būdu nėra rinkos kaina.
Tai tiesiog likusi nenudėvėta IT dalis, t.y. dalis, kuri dar nepateko į sąnaudas.
Niekaip nesuprantu buhalterių, kuriems ta likutinė vertė yra kažkoks rodiklis.
Nieko ji nereiškia parduodant IT.
O ar pardavėte už rinkos kainą ir kokia ji yra, labai puikiai žino vadovai, iniciavę tokio auto pardavimą.
dassi dassi 1021
2009-12-30 08:05 dassi
Tai aš žinau kad it likutinė vertė nėra rodiklis, bet reik parduot rinkos verte? o kaip tai sutvarkyt, turi būt pirkimo-pardavimo sutartis, sąskaitėlė, kažkokis popierius iš draudimo kad mašina sudaužyta, gal jie ir išduos popierį kokia tos mašinos rinkos kaina. Man da aiškino kad pardavimo kaina atėmus rinkos kainą, jei gaunasi pliusinė tai pelno deklaracijoj tą sumą įrašyt ir ji apsimokestina, ar tai tiesa? Da ko reikėtų sutvarkant šį reikalą?
L
Loreta13 30842
2009-12-30 08:52 Loreta13 2011-09-11 06-33

dassi rašė: o kaip tai sutvarkyt, turi būt pirkimo-pardavimo sutartis, sąskaitėlė, kažkokis popierius iš draudimo kad mašina sudaužyta, gal jie ir išduos popierį kokia tos mašinos rinkos kaina. Man da aiškino kad pardavimo kaina atėmus rinkos kainą, jei gaunasi pliusinė tai pelno deklaracijoj tą sumą įrašyt ir ji apsimokestina, ar tai tiesa? Da ko reikėtų sutvarkant šį reikalą?
Nereikia nieko kažkaip specialiai tvarkyt:))
Jei parduodate tikrai nesusijusiam asmeniui, apskaitoje rodote visą realią pardavimo kainą, tai ir yra rinkos kaina.
Nors tai ir yra mažiau, nei likutinė vertė.
O jei darote kažkokį "fiti miti", jūsų pasvarstymai apie PLN yra teisingi.
dassi dassi 1021
2009-12-30 09:01 dassi
DĖKUI už atsakymą!
Z
zaika 3663
2009-12-30 10:15 zaika
Patarkite, kaip būtų geriau daryti su depozitu už paskutinį patalpų nuomos mėnesį, ar dėti į pirmą klasę ar visgi į antrą? man atrodo, kad jeigu planuojama nuoma ne vieneriems metams, tai geriau į 1 kl., bet su mintimi, kad ta nuomos sutartis gali būti nutraukta anksčiau, gal tada tinkamesnė 2 kl?
Virgulka Virgulka 934
2010-01-05 10:36 Virgulka
Sveiki,

norėjau pasitikslinti. keičiame buhalterinę programą, sakykite jei sąskaitoje škirita pati programa ir dar kuro apskaita programos modulis, tai amortizacija abiems atskirai ar bendra suma priskaičiuoti?
L
Loreta13 30842
2010-01-05 21:10 Loreta13 2011-09-11 06-33

Virgulka rašė: keičiame buhalterinę programą, sakykite jei sąskaitoje škirita pati programa ir dar kuro apskaita programos modulis, tai amortizacija abiems atskirai ar bendra suma priskaičiuoti?
Ar tas modulis gali veikti be pagrindinės programos, t.y. būt visiškai atskira programikė smile
Ar yra tiesiog viena iš programos sudedamų dalių smile
Štai ir orientuokitės į tai.
Virgulka Virgulka 934
2010-01-06 14:34 Virgulka
tiesiog viena iš programos sudedamų dalių, tai tada nurašymus daryti bendrai sumai ?
Virgulka Virgulka 934
2010-01-07 10:14 Virgulka
tiesiog viena iš programos sudedamų dalių, tai tada nurašymus daryti bendrai sumai ?
Rolf Rolf 17196
2010-01-07 11:24 Rolf 2011-09-11 06-34

Virgulka rašė: tiesiog viena iš programos sudedamų dalių, tai tada nurašymus daryti bendrai sumai ?

taip, amortizaciją skaičiuosite nuo bendros sumos.
K
kationcas 283
2010-01-09 16:00 kationcas
ilgalaikiame turte užpajamuoti langai, jiems skaičiuojamas nusidėvėjimas. kilnojamą namuką, kuriam sudėti tie langai, planuojama parduoti.
ar galima taisyti iškeliant langus iš IT ir dedant juos į sąnaudas?
L
Loreta13 30842
2010-01-09 19:14 Loreta13 2011-09-11 06-34

kationcas rašė: ilgalaikiame turte užpajamuoti langai, jiems skaičiuojamas nusidėvėjimas. kilnojamą namuką, kuriam sudėti tie langai, planuojama parduoti.
ar galima taisyti iškeliant langus iš IT ir dedant juos į sąnaudas?
Jei priskyrimas IT vyko 2009 metais, kodėl gi ne :))
K
kationcas 283
2010-01-09 22:39 kationcas
langai pirkti 2009 metais. kokio dokumento pagrindu galima "permesti" it į sąnaudas?
pvz. inventorizacijos metu pastebėta klaida smile sudaryta komisija smile surašytas aktas?
gal kam yra panašiai nutikę? patarkit smile
L
Loreta13 30842
2010-01-10 10:42 Loreta13 2011-09-11 06-34

kationcas rašė: langai pirkti 2009 metais. kokio dokumento pagrindu galima "permesti" it į sąnaudas?
pvz. inventorizacijos metu pastebėta klaida smile sudaryta komisija smile surašytas aktas?
Nedaryčiau, kaip klaidos taisymą :))
Tiesiog viską padarykite iš naujo.
Išmeskite IT korteles, įvedimo aktus, panaikinkite nusidėvėjimo skaičiavimus.
Įdėtus langus nurašykite nurašymo aktu, pažymėdami, kad jie nepagerino IT savybių, nepailgino laiko (remonto sąnaudos).
K
kationcas 283
2010-01-10 16:32 kationcas 2011-09-11 06-34

Loreta13 rašė: Nedaryčiau, kaip klaidos taisymą :))
Tiesiog viską padarykite iš naujo.
Išmeskite IT korteles, įvedimo aktus, panaikinkite nusidėvėjimo skaičiavimus.
Įdėtus langus nurašykite nurašymo aktu, pažymėdami, kad jie nepagerino IT savybių, nepailgino laiko (remonto sąnaudos).


taip būtų paprasčiausia, bet programa neleidžia išmesti. teks daryt klaidos taisymą smile patarkit kaip, kokiais dokais smile
L
Loreta13 30842
2010-01-10 16:33 Loreta13 2011-09-11 06-34

kationcas rašė: bet programa neleidžia išmesti. teks daryt klaidos taisymą smile
Tai aiškinkitės savo programos temoje, kaip padaryt.
Surašysite BP klaidų taisymui.
K
kationcas 283
2010-01-10 16:59 kationcas
dėl programos nieko neprigalvosi - IT uždaromas kas mėn. todėl atgal grįžti ir trinti negliu smile
man aktualu kokiais dokumentais pagrįsti taisymą: ar užtenka BP? ar nereikia komisijų, aktų? smile
L
Loreta13 30842
2010-01-10 17:08 Loreta13 2011-09-11 06-34

kationcas rašė: ar užtenka BP? ar nereikia komisijų, aktų?
Tai jūs "įsivaizduokite", kad suklydote įtraukdami į IT :))
Tiesiog sunaikinsite įvedimo eksploatuoti aktą.
Surašysite atsargų nurašymo aktą sena data.
Ir BP, kur bus naikinamos su IT susijusios pozicijos.
K
kationcas 283
2010-01-10 17:25 kationcas
atseit klaida įsivėlė tik programoje smile
taip ir padarysiu.
ačiū, Loreta13
smagu kai yra protingų buhų, kurie ištiesia pagalbos ranką nelabai gudriems smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui