Sveiki, ar yra kažkokia naujovė, ar aš kažką pražiopsojau, nes atsiuntė VMI priminimą pateikti NT mokesčio deklaraciją, nors turime tik nebaigtą statyti NT
Sveiki, asmuo yra PVM mokėtojas. Visada taikė atskaitymams patirtų išlaidų būdą, tačiau matom, kad šiais metais labiau apsimoka taikyti 30 proc. išlaidų. Ar galima šį būdą keisti?
Ar kas nors žiūrėjot toj Sodroj 38 suvestinę? Kur rašo kiek reikės mokėti VSD ir PSD?
Skaičiavau su Sodros skaičiuokle kiek reikės mokėti ir susitikrinu su ta suvestine, tai nesutampa skaičiai
Kas mėnesį nereikėjo mokėt.
Sveiki, o vedant pvz. pardavimo grąžinimus, mygtukas Operacijose "Grąžinimas/pastikslinimas" naudojamas tik tada, kai parduodama kaip prekė, ar tinka ir pardavimams per kodus?
Sveiki, buvo išrašytas Invoice exportui, tačiau mėnesį laiko išstovėjo prekės LT muitinėj ir įvyko prekių grąžinimas. Ar galiu tiesiog naikinti, daryti sugadintą invoice ir tikslinti FR0600 bei ISAF, ar reikia kažkokių kitų veiksmų imtis?
Sveiki, šiandien spausdinau likučius už 2018-12-31 d. Buvo tikslinimas vasario mėnesį, matau, kad nepakeista mokesčio suma, kuri buvo patikslinta. Ar čia stringa VMI duomenys?
Jei skola susidarė tuo laikotarpiu, kai nedribot, rašyčiau direktoriui informacinį raštišką pranešimą apie pastebėtą šį reiškinį ir priminčiau, kad už pasekmes atsakingas įmonės vadovas. Ir dirbčiau toliau - tegul kabo.
Sveiki, pirkėjui išrašyta kreditinė sąskaita pirktų prekių nuolaida (prekes pardavinėju per kodus).
Ar teisingai galvoju, kad vedu per Pardavimus - tipas grąžinimas - ir renkuosi 509 sąskaitą, suma teigiama?
Pažymėtina, kad darbdaviai, apskaičiuojantys darbo užmokestį, jam taikomą NPD ir nuo
darbo užmokesčio mokėtiną pajamų mokestį, nėra įgalioti perskaičiuoti darbuotojams taikytiną
metinį NPD. Už metinio NPD perskaičiavimą ir pajamų mokesčio sumokėjimą, sumažėjus metiniam
NPD, yra atsakingi patys gyventojai.
Čia VMI informacija.